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医院财务年度工作计划经典

发布时间:2024-03-24

在每天繁杂的工作中想要保持冷静,一个新的工作内容,工作计划当然是少不了的。为了给上级领导留下好印象,我们要认真对待工作计划的撰写。如何才能下笔去写好一份工作计划呢?下面是小编帮大家整理的医院财务年度工作计划经典,更多相关信息请继续关注本网站。

医院财务年度工作计划 篇1

随着社会的发展和人们对健康的更高要求,医院在的生活中扮演着至关重要的角色。作为一家医院,财务管理对于其正常运营和发展至关重要。医院财务年度工作计划的制定成为了一项非常重要的任务。在这篇文章中,我将详细地描述一份医院财务年度工作计划的内容和步骤。

医院财务年度工作计划需要包括对上一财年度工作情况的分析和总结。通过对财务报表的审查和分析,可以了解医院在上一年度的财务状况和经营情况。这包括了医院的总收入、总支出、利润和负债情况的详细介绍,以及与其他医院和行业标准相比较的分析。也需要评估医院财务管理的效率和风险管理情况,以发现存在的问题和改进空间。

在了解上一财年情况的基础上,医院财务年度工作计划还应包括明确的财务目标和策略。财务目标应该是可量化和具体的,例如提高收入50%、降低支出10%等。财务策略则应该根据医院的实际情况和市场环境来确定,包括增加医疗服务项目、提高费用收取效率、减少浪费等。还应制定相应的实施计划、时间表和责任分工,确保财务目标能够得到有效地落实。

医院财务年度工作计划还需要制定财务预算。财务预算是根据财务目标和策略制定的,用于规划和控制医院财务活动的重要工具。财务预算应包括收入预算和支出预算两个方面。收入预算根据医院的各项服务项目和患者数量进行估计,确保医院能够实现收入目标。支出预算则包括人员成本、设备购置、药品采购等各项支出,确保医院的运营成本能够控制在合理的范围内。财务预算还需要设定关键绩效指标,用于跟踪和评估财务绩效,及时调整预算和策略。

医院财务年度工作计划还需要制定风险管理措施。医院经营中存在着各种风险,如患者欠费、医疗事故等,这些风险可能对医院的财务状况和声誉带来严重影响。需要制定相应的风险管理策略和应急预案,如加强患者费用管理、健全医疗质量管理制度等。

医院财务年度工作计划还需要制定财务报告和绩效评估机制。财务报告应包括每月和每季度的财务状况和经营情况,向相关部门和领导层进行及时汇报。绩效评估机制应包括对财务目标和策略的跟踪和评估,及时发现和解决问题,以确保财务目标的实现。

医院财务年度工作计划是医院财务管理的重要内容。通过对上一财年情况的总结、财务目标和策略的制定、财务预算的制定、风险管理措施的制定以及财务报告和绩效评估机制的建立,医院能够更好地规划和控制财务活动,实现可持续发展。同时,也能够提高医院财务管理的效率和风险管理的能力,确保医院能够稳定运营,为患者提供更好的医疗服务。

医院财务年度工作计划 篇2


随着医疗行业的快速发展与转型,医院的财务管理变得愈发重要。作为医院的核心部门之一,财务部门需要不断提高自身的专业水平和综合素质,以更好地支持医院的发展和提升服务质量。为此,我们制定了一份全面而实用的医院财务培训年度计划。


一、目标与意义


1. 培养专业人才:通过培训,提高财务部门员工的专业知识和技能,使其具备良好的财务分析和决策能力,为医院的战略决策提供有力支持。


2. 加强内部控制:通过培训,加强财务人员对医院内部控制的理解和实施,减少财务风险,提高财务管理的规范性和可靠性。


3. 提高服务质量:通过培训,增强财务人员的沟通协调能力和服务意识,提高与其他部门的配合与协作,助力医院提供更好的服务。


二、培训内容


1. 财务基础知识:包括会计原理、财务报表解读、成本核算等基本知识,为财务人员打下坚实的基础。


2. 财务分析与决策:通过案例分析,培训财务人员进行财务比率分析、现金流量分析等,提高财务分析和决策能力。


3. 内部控制与风险管理:通过介绍内部控制的理论和实践,提升财务人员对内控的意识和能力,加强风险管理。


4. 医保与医院财务:培训财务人员了解医保政策和医保结算流程,提升医院的收入管理和财务风险控制能力。


5. 业务管理能力:培训财务人员的项目管理与执行能力、协调与沟通能力等,提升部门整体效能。


三、培训形式


1. 线下面授:邀请行业专家和学者,组织专业培训讲座和研讨会,使财务人员能有机会与专家面对面交流,并学习到最新的理论和实践经验。


2. 线上学习:通过搭建学习平台,推出在线学习课程,财务人员可以根据自己的时间和需求,随时随地进行学习。


3. 实践操作:组织实践操作课程,让财务人员亲自操作财务软件和工具,提高实际操作能力。


四、培训管理与评估


1. 培训计划制定:根据部门需求和员工培训需求,制定年度培训计划,确保培训内容与目标相对应。


2. 培训资源整合:合理配置培训资源,选择有经验和专业的培训师资,确保培训质量。


3. 培训效果评估:通过培训后的测试或综合评估,对财务人员培训的效果进行评估,促使员工追求终身学习。


4. 培训反馈和改进:定期收集财务人员和其他参与培训人员的意见和建议,及时进行调整和改进,确保培训的针对性和实效性。


医院财务培训年度计划的实施将促进财务人员的素质提升和专业发展,为医院的可持续发展提供有力支撑。通过培训,财务人员将更加具备全面的财务知识和技能,能够准确分析和评估财务状况,为医院的战略决策提供决策依据;同时,培训也将提升财务人员的服务意识和业务管理能力,加强与其他部门的沟通与协作,共同提高医院的服务质量。医院财务培训年度计划的颁布将是医院财务管理的一大进步,有助于实现医院的整体目标。

医院财务年度工作计划 篇3

2019年上半年即将结束。回顾医院财务部这六个月来所做的工作,财务部的所有工作人员真是感慨万千。

“只要精神不衰,解决胜于困难”,全体财务人员牢记这一点,时刻牢记全院工作,围绕部门年度工作目标,通过团队协作,让所有财务人员齐心协力,充分发挥财务人员的综合实力。在医院财务人员较少,财务人员和财务会计制度进行较大调整的情况下,财务科全体人员克服了工作中的各种压力和困难。在关心、指导和帮助下,部门全面完成了部门制定的年度工作目标,在会计核算、会计监督、会计报告、内外部关系等方面取得了阶段性的工作成果,非常有把握。现将本院财务部的总体工作总结如下。我们希望领导和有关人员在多多包容的基础上,毫不犹豫地改正缺点。

我。财务会计

(一)精心设计会计制度,为领导决策提供全面、真实、及时的财务会计信息 医院全体财务人员,在学院领导和有关专家的指导和帮助下,总结了前几年的会计经验。在此基础上,结合学院具体情况和年度财务工作目标,通过会议研讨、日常交流、专家咨询、向兄弟单位学习、再实践、再总结等多种形式,根据学院发展目标提前编制会计资料要求,运用现代会计手段,精心组织设计学院会计制度和会计信息报告制度。在满足国家对财务工作正常财务核算要求的前提下,采用计算机化手段,建立分部门、分项目的财务核算体系,供领导决策、监督上级主管部门、财税、内部部门的管控和使用。资金等方面及时提供了大量真实、完整、有用的财务信息。

2018年,全体财务人员紧紧围绕学院财务工作目标,特别是我院规定内部部门和子项目年度经费计划执行情况的统计信息必须每个月都会提供,即使国家法定没有完整的休息日。所有财务人员都是为了实现一个共同目标——准确及时地提供财务会计信息。在全体财务人员的共同努力下,我们圆满完成了年度会计目标,每月按时、准确、完整地提供财务会计数据,并下发给各相关部门和相关人员,为决策提供领导及相关人员。部门的监督管理提供了大量真实、完整、及时、有用的财务会计信息。经过财务部全体工作人员的共同努力,医院财务部的工作成绩得到了医院领导和上级有关部门领导的充分肯定。

(二)坚持会计创新,克服工作中的各种压力和困难

在会计师少的情况下,我处理了大量的历史事项,取得了阶段性成果。由于学院的财务基础一直比较薄弱,大量的交易结算、资金结算、历史遗留税务事项等工作较多。尤其是近年来,由于新办学方式的开放、新会计制度的采用、会计师相对较少、会计人员和会计业务发生较大变化等,学院的财务工作压力越来越大。越来越明显。大量的历史事务需要我们在日常工作比较紧张的时候加班加点来完成。所有财务人员从不计较个人得失。无偿工作报酬等

为适应财政、物价、工商、税收等制度要求,全面维护学院整体利益,确保医院利益最大化,在会计处理过程中,购买一项资产不得重复计入成本。 .在有关领导和有关专家的指导和帮助下,医院财务部门按照国家有关法律法规,统一原医院按照本院会计核算模式对业务支出和经营支出进行单独核算。事业单位会计制度。医院经营费用的资产购置采用经营会计模式,折旧方法分为成本,为医院节省了大量资金外流,为医院的发展提供了财务基础。

二、财务会计监督

财务部全体工作人员坚持从细节入手,按规定核对每张收据的真伪国家金融法规。检查公司诚信、诚信,严格控制现金支出,对超过现金限额的支出按照国家有关规定严格控制现金使用。加强财务印章的管理和使用,定期检查银行和企业的资金情况。确保医院资金的安全和完整。进一步加强资产和财务票据管理,落实专人负责,做好各项财务、税务和内部印制票据的日常工作。该人书面解释清楚。

医院财务年度工作计划 篇4

财务预算,是通过院领导集体意见表决制订的,它反映了公司新的一年总体经营目标和任务。财务科全体人员要端正态度,积极发挥主观能动性,时刻坚持以公司大局为重,不折不扣的完成公司安排的各项工作任务。

4、搞好电费清收核算,合理调度资金完成年度预算;

5、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。20xx年,我们应加强闲置资产、报废资产处置工作,努力提高资产利润率。

管理是生产力,是企业正常运行的保证,管理是提高企业核心竞争力的关键环节,建立创新的机制,必须靠管理来保证,管理对企业来说是永恒的。为此,财务科将加强内部管理列入工作重点,即进一步加强财务管理,降低财务费用,控制生产成本,实行全面预算管理,合理安排,压缩不必要的或不急需的开支,做到全年生产、开支有预算,有计划,使资金得到有效合理的发挥效益。

财务科作为公司的一个对外窗口科室,我们将认真落实院里政策,提高服务水平,让“优质、方便、规范、真诚”的服务方针在财务科得到充分体现,做到内让公司全体干群称心,外让社会各相关人员及部门满意。财务科倡导“会计为生产经营一线服务、上一流程为下一流程服务、全员为客户服务,每个岗位相互服务”的意识,切实抓好财务行风建设。

20xx年度我们财务工作将继续以稳定增强财务队伍为主,通过集中培训与岗位培训相结合的会计业务培训和规范财务管理为主要内容,扎扎实实的把全公司的财务工作推上一个新台阶。我们具体从以下几方面入手:

3、加强会计实务培训。注重工作效率,以推行财务会计电算化核算为目标,全面提高财务人员素质。

总之,在今后的财务工作中,我们财务科的奋斗目标是:在各相关部门和科室的积极配合支持下,逐渐培养出一支以规范化流程、精细化核算、数据化考核为基础的科学管理型财务队伍,为全面完成新一年度的财务预算目标任务而努力奋斗。

医院财务年度工作计划 篇5


尊敬的领导、同事们:


大家好!随着时间的推移,即将迎来新的一年,我非常荣幸能够在这个时刻向大家介绍2022年医院财务科的工作计划。作为财务科的一员,我深知肩负着保障医院经济发展、提高运营效率的重要使命,因此,我根据多年的工作经验和对医院财务管理的深入理解,特为2022年制定以下的工作计划。


一、强化财务预算管理


财务预算是医院财务管理的基础,将进一步细化预算编制工作,确保预算科学合理。具体工作措施包括:进一步完善医院财务预算制度,提高预算细致度和准确度;加强与医院各科室的沟通与配合,确保预算数据准确,预算执行更加精确。


二、优化成本控制


成本控制是医院经济效益实现的重要手段,将在2022年继续加强成本控制工作,提高医疗资源利用效率。具体工作措施包括:进一步优化医院采购管理,筛选供应商,降低采购成本;加强医疗材料的使用统计和分析,控制浪费,提高资源利用率;加强对医疗服务费用的监控,提高医疗服务收入质量。


三、加强财务风险管理


财务风险管理是财务科不可忽视的工作内容,将更加注重风险的提前预警和及时应对。具体工作措施包括:完善医院财务风险管理制度,建立健全风险防控措施;加强财务数据分析,提前发现异常情况和潜在风险;加强对财务人员的培训,提升风险意识和应对能力。


四、加强财务信息化建设


信息化是财务管理现代化的重要途径,将在2022年持续推进财务信息化的建设。具体工作措施包括:进一步完善财务信息化系统,提高信息共享和数据分析的效率;加强对系统的维护和管理,确保系统的稳定运行;促进财务信息化水平与医院整体信息化水平的同步发展。


五、加强团队建设


团队的凝聚力和战斗力是保障工作顺利进行的重要保障,将持续加强团队建设。具体工作措施包括:加强财务科员工培训,提高专业素质和综合能力;建立有效的工作协作机制,提高工作效率;加强内部沟通和团队凝聚力建设,形成良好的工作氛围。


我要借此机会,感谢大家在过去的一年里对财务科工作的支持和配合。面对2022年的工作挑战,我相信只要紧密团结、务实拼搏,就一定能够取得更加优异的成绩。让携手共进,共同努力,为医院经济发展贡献自己最大的力量!


医院财务年度工作计划 篇6

xx年财务科在院领导的直接领导和其他相关部门、相关人员的帮助、指导、协调下,在会计核算、会计监督、会计报告、内外联系等多方面取得了阶段性的工作成绩,受到院领导和上级有关部门领导的肯定。但也存在一些不足之处,现结合20xx年财务工作,拟定20xx年财务科工作计划如下:

第一、在条件允许的情况下,增加会计人员1至2人,加强力量,增强院财务计划执行情况的控制分析力量,进一步加强院的财务、会计核算工作,将院的财务基础工作进一步做实。

第二、增强财务计划的管理,加强计划执行情况的分析与控制,加强财务事先参与决策工作,从源头做好财务管理工作,为领导决策提供可靠的决策信息。

第三、进一步加强财务日常监督工作,从全院的每笔收支入手,进一步严格执行国家相关的财经政策,保证院财务工作的真实、完整,维护我院的整体利益。

第四、进一步加强与银行及其他相关单位的沟通、交往,在院领导的直接领导和关心、帮助下,力争开辟新的资金来源渠道,保证我院资金需要。

第五、进一步加强与财政、物价等相关主管部门的沟通、联系,为院争取更多的优惠政策,为院的发展争取更多的资金,力争我院利益化。

第六、坚持“财务收支两条线”,力争做到财务票据计算机管理,从源头加强收入的管理,进一步加强财务支出的审核工作并严格执行年度财务收支计划。按以收定支,先收后支,收支略有节余的原则控制、使用好有限的资金,使院的每一分资金都发挥的财务效益。

第七、进一步加强院内部门间的沟通、协调工作,严格按部门职责做好本部门的工作,发挥财务部门应有的作用,为领导分忧、解难。

第八、加强学习,提高财务人员素质,做好勤俭节约、增收节支的宣传,进一步加强各部门人员既当家又理财的财务意识,推动院整体财务工作再上新台阶。

第九、做好日常的会计核算、会计监督、会计报告和其他相关财务管理信息的核算工作,努力做到不出差错。做好与财政、物价等有关部门的联系、沟通工作。

第十、进一步处理好医院历史遗留的财务事项,完成好领导交办的其他相关工作。

如何做好医院财务管理工作

财务管理是医院构建的决定性因素,是实现医院管理科学化的基础前提。随着医院卫生体制改革的不断深入,医院要以优质、高效、低耗的服务赢得医疗市场份额,建立一个标准化和全面的医院财务管理工作计划,具有十分重要的意义。更新理财观念是市场经济形式下医院财务管理成功与否的基础。

1首先要加强财务管理职能

参与医院经营管理,财务管理是医院经济工作的核心。医院的一切经营决策必须以财务预测和详细的财务分析及医院财务会计的核算数据作为基础和依据。任何经营决策实施过程中都离不开合理的财务控制,因此医院财务管理必须从核算型向管理核算型转变,做好这种转变不是一句空话,要切实地抓好和完善以下三种职能。

1.1财务的参与职能

医院的财务管理不能只在办公室算账,而应走出去,到医院的基层去,注意对医院重大经济活动的研究和分析,提高工作的科学性、前瞻性、预测性和可操作性,促进财务工作由核算型向管理型转变,在项目投资可行性研究阶段,要为领导的决策提供效益分析和可行性科学数据,及时提出建议和修改方案,总结财务管理过程中的经验及教训。合理安排使用资金,建立医院大型项目。设备购置的可行性论证和审批程序,切实保障医院各项经济活动的合法性、合理性和经济性。

1.2财务的控制职能

财务控制是按照一定计划指标对医院的经济活动进行可行性的调节、监督、检查、纠正,以确保医院财务计划工作的实现。财务控制是财务管理的一个重要方面和一种手段,贯穿于医院经济活动的整个过程,建立健全财务的内部控制职能,是保证医院资金使用的规模化、制度化、合理化的有力保障。

1.3财务的服务职能

医院财务管理必需改变服务模式,要建立以增强服务意识、提高服务质量、强化管理、规范行为、改进服务、提高服务质量为目标的内部建设理念,这就要求财务人员主动为病人、职工、领导排忧解难,让病人满意、职工满意、让领导放心,要处理好财务与各部门的关系,用真心和热情换取工作的和谐与舒畅,用优良的服务做好医院财务管理工作。

2做好内部财务预算

建立资金管理体系,通过全面预算,充分考虑货币资金的时间价值,实现对资金流量的严格控制。实现审批一支笔,严控收支两条线,提高医院经济效益,各部门、各渠道的资金收入全部纳入财务预算统一管理,统一调配,统一使用,所有经济实体都要接受财务部门的监督检查,所有资金由财务部门集中收入,调剂使用,以确保医疗、药剂、基建,后勤资金的需求。内部财务预算是医院对有计划的经济往来实施财务监督的基础和依据,单位内部预算不仅仅是医院财务管理工作的具体表现形式,而且在一定程度上也体现了单位对整体工作的安排。正确编制预算和财务预算管理是医院进行各项财务活动的前提和依据,是医院在年度内所要完成的事业计划工作任务的货币表现,是医院组织收入和控制支出的依据。

3正确预测各项收入

及时了解医疗市场动态,正确预测各项收入。收入是支出的保证“量入为出”是预算的基本原则。要想把预算作得科学、准确、切合实际,就要对医疗市场行情、动态进行充分的了解、预测。特别是对国家的方针、政策精神要吃透、弄清,正确估计市场形势,除国家方针政策对医院的影响外,市场动态、行情、过去的经验、医院开展的新项目、新技术、设备增加带来的效益等,都要记入财务预测中,进行预测、分析,尽量把各项收入算准、算细。只有可靠稳定的收入来源,才能保证支出的落实,否则,所谓的预算将成为一纸空文,毫无价值,不切实际的预算及预算的失误会影响医院整个经济计划的落实,因此,高质、合理的做好预算,准确预测资金收入,对合理运用、安排有效资金的实施、运用,具有非常重要的意义。

全面了解医院工作,尽可能把预算做到项目上,按照医院年度工作计划对一些大项支出做精心安排,确实无法得到落实的要向领导说明资金的筹措方式或建议不安排。非安排不可的建议减少其他项目开支。预算的制定者要对医院需办的事情做到心中有数。编制预算的目的是控制支出,随着预算指标的下达,各部门必须严格执行预算,改变不顾资金供给情况,随意向财务部门伸手要钱的局面。在编制预算前,各科室要根据年度的工作任务、人员编制的增减、开支标准,以及年度的门诊、住院部预算工作量,新开展的医疗项目,根据国家政策调整因素、医疗收费标准以及药品价格变动的情况,编制收入与支出的概算。最后由财务部门汇总测算,编制总的收入支出预算。并按两个层次划分:①医院正常运行费用;即人员经费、药品、卫生材料及其他材料费用、水电费、电话费、办公费、差旅费等;②专用费用:即有关的医疗器械,设备的购置及基础设施等公用经费。对不合理的支出结构要进行调整,实现医疗资源的科学配置,促进医院健康有序的发展。

4加强和完善医院内控制度

建立完善的内部会计管理体系,界定会计人员的职责、权限,确定会计部门与其他职能部门的关系,财会核算的组织形式等,建立内部牵制制度。根据岗位分工,界定各岗位的职责,利用内部分工而产生相互关系,相互制约,从而形成一个严密的内部控制机制,内部控制机制作为现代化管理的精髓,是医院减少差错、预防舞弊现象的有效手段。财务管理涉及医院经营活动的各个环节,内部控制则应贯穿于每项经济活动之中。通过科学、严密、有效的内部控制制度建设,可大大加强会计人员之间的相互制约和监督。提高会计核算工作的质量,避免和防止会计事务处理中发生差错及舞弊行为,遏制单位内部人员的经济犯罪,对促进医院经济的健康发展,具有十分重要的意义。

5建立固定资产管理体系

针对医院实际,制定切实可行的固定资产管理制度,和资产报废制度。财务部门与相关部门密切配合,协助物资设备部门建立健全资产管理制度,定期清查,防止物资的浪费和积压,加强验收和入库计量工作,确保物资出入库的质和数量真实,完整。建立盘点清查制度,做到账账相符,账卡相符,账实相符,保证资产的安全完整,堵塞漏洞,有效防止国有资产的流失。

6加强医院成本管理与控制

随着医疗体制的改革,医院在国家拨款补助相对下降、人员工资、管理费用和医用材料价格不断上涨的情况下发展,医院的经营面临着资金短缺、效率平平、效益低下等问题。另外,随着国家药品收入机制的改革,药品价格不断下调,也直接影响到医院的收入。医院的积累来自收支差额,即收支后的净结余。因此在医院经营管理中,必须高度重视开源节流、增加收入,严格控制各项支出,不断降低成本,以尽可能少的投入取得尽可能多的效益产出,以获得的经济效益。有了资金积累,才能谈医院的建设和发展。只有医院的不断发展,职工的收入才能逐步增加。

有效降低医院成本费用,是医院发展的一个有效渠道,目前,整个社会对医疗服务质量的要求越来越高,医疗服务质量直接影响到医疗服务成本。建立健全医疗成本控制制度。实行全过程全方位医疗成本的管理和控制。

①人员费用的控制:根据医院发展的需要,定岗、定编。降低人员费用。

②各种卫生材料、一次性医疗用品等耗材的控制:医院要遵照合理用药、合理用材料,因病施治的方法,做好收入的控制,从而降低病人费用,减轻病人负担,吸引更多病人,提高医院效益。

③水、电、气及日常消耗品控制:医院各科室要加强管理,树立节约意识,并要落实到人,责任到人,制订细则管理办法。

④加强对管理费用的控制:管理费用是各核算科室的一种隐形支出,要有严格的控制比例和措施。只有强化医院成本管理,才能在新形势下求得生存和发展,增强医院员工的成本意识,实现医疗服务成本最低,服务质量和工作效率的目标,走低成本,高效率、优质、低耗的可持续发展道路。

7作好财务分析

作好财务分析,为领导决策提供真实的财务信息,各期的财务分析是一种帮助领导了解医院当前财力状况比较理想的上报方式。在财务分析中,财会人员不能只报喜不报忧,应实事求是地反映当期财务状况,并根据自己的经验向领导提出合理建议和看法,供领导决策和参考。

总之,一个好的财务分析对医院的财务管理十分有益,它不仅为领导在加强财务管理方面提供了可靠信息,而且也是对医院财务管理的一种间接的监督。

医院财务管理工作的创新,是一个系统工程,需要各方面长期不懈的努力,很多方面都还有待于我们去探索,去完善。医院财务管理的创新,是医院成功理财的必然选择,是为医院提供持续利润增长的有力基础和手段。

医院财务年度工作计划 篇7

新年伊始,结合当前形势,制订今年工作计划:

一、医院总业务量大致恒定(指医保总量恒定)的情况下,财务赢利结构显得成为重要,我院主要是医、药的比例结构,以去年为例,这些指纯业务比例,药品收入、医疗为分别65%与35%,而药品收入成本占74%,另加上交药品收入的 5%,共计79%,而医疗收入成本占10%,且全年计提超劳务都在这一块,由此得出1%,即37.1万,如是增医疗收入1%,成本仅3.71万,赢利 7.8万,两者相差25.6万,同样以去年为例,药品收入一季度、二季度、三季度、四季度分别为62%、61%、65%、74%,去年一季度是比较正常的,二季度为非典期,三季度过渡期,四季度追医保数,因此二、三、四季度均列为不正常,因此说今年医、药比例定为38:62是可信的,我也希望通过领导能调节到这个比例,我希望在比例结构达到目标时,每月能超计划数5%,这样今年预计超180万左右,在最后两个月适当控制药品处方,此时,医、药比例将更佳,而今年计划数呈略超状态,医、药比例希望达31:69,此时将贡献利润100左右,我将每月结果报告领导,借领导掌握来实现]方案-范文'库.整理. 之。

医院财务年度工作计划 篇8

人们又将迎来新的兔年。XX年度医院财务运行情况良好,瞬间虎年又将过去。预计本年度总收入达2.4亿元、总收支结余达1100万元。从这一收支结余结果看,医院自从药品政策、医疗价格政策、医保定额结算三大政策影响以来,第一年突破收支结余1000万元的大关,财务状况正处于稳步健康发展的趋势。财务科在院务委员会和分管院长直接领导下,本年度较好地完成了全年财务管理、会计核算、会计监督、绩效工资核算等各项工作。为进一步做好XX年度财务各项工作,现总结

一、XX年度主要工作回顾

科学合理安排资金,1做好资金科学运行工作:做好资金科学运行工作是财务科最重要的一项工作之一。具体为:一是根据“轻、重、缓、急”原则。保证医疗活动日常正常运行,保证每月人员经费的按时发放;二是有约付款,对药品、卫生资料等应付款推迟2-3个月付款,一方面缓解医院支付压力,另一方在这空间期内根据银行理财产品特性,利用理财产品多为医院获取较好银行利息,为医院获得更好的收益;三是对于当月要支付的单位,与其友好协商,以银行一年期贷款率的利息贴付医院,从而使医院又获得较好的收益。

分别采用5种预算编制方法编制医院年度收支预算和每月预算。预算编制更趋于科学化、合理化,2预算管理工作更趋于科学化:根据市财政局编制度文件精神和医院总体工作目标。整个医院经济运行中特别是控制支出费用中发挥了良好的作用。总收支预算符合率达到预期的工作目标。

很有必要作进一步的完善。因此,3完成起草完善综合目标责任工作:医院综合目标责任方案实施细则自实施以来已有3个年头。院务委员会决定对医院综合目标责任制实施细则进行修改完善。财务科根据院务委员会具体的要求,对开始执行的医院综合目标实施方案细则》进行了进一步完善工作,该项工作已起草完毕,待医院院务委员会研究后付诸实施。

撰写每季全面的财务与预算执行情况分析演讲,4按三甲医院规范撰写财务演讲:根据浙江省医院评审规范要求。针对增减原因深入的查找原因并加以分析,并提出相应的措施与建议供领导参考。依据变化因素较大支出科目还进行了专题分析演讲。如医院管理费用、百元卫材消耗专题分析演讲。提出整改意见供领导决策作为依据。所撰写的全面财务与预算分析演讲符合省医院评审规范要求。

进行会计核算与会计监督工作,5依据财政法规做好会计核算工作:根据《会计法》医院财务制度》医院会计制度》等法律法规和医院财务管理制度。按上级主管部门规定的要求完成全年会计核算工作任务。根据财务科考核小组每季度考核结果看,使用会计科目正确率符合规定要求。

较好地完成全年所有货币资金收付出纳工作,6依据资金结算法规做好资金出纳工作:依据《现金管理暂行条例》银行结算制度》和医院财务管理制度。根据财务科考核小组季度考核结果看,所料理资金收付手续的正确符合规定的要求。

计算资料翔实,7完成全年绩效工资核算和利息效益分析工作:依据医院分配方案完成全年全员绩效工资核算任务。根据内控要求。计算无误,符合管理目标要求。每季度撰写《利息效益分析》演讲,从中找出管理中的缺乏之处,提出减少利息支出的建议;编制核算科室同比收支结余对比分析演讲供领导院周会上通报,使核算科室心里有数,为核算科室进一步做好增收节支工作提供了翔实的信息。123下一页

医院财务年度工作计划 篇9

新年度,医院方面将财务工作要求十分严格,而财务部门也将从:财务会计工作、价格管理方面、信息与统计方面和固定资产医疗设备方面入手。

一、医院财务工作计划与目标管理

1、在财务会计核算上

a、完善收入,费用支出及退费以及代金券发放回收核算的各项制度,加强监督。

b、完善利润预测,资金预算的准确性,形成预算体制下的财务运作及分析体系。

2、在管理会计核算上

a、加强物流周转次数,有效控制资金利用率,实行物资安全库存量管理,科室限量备用及领用制度,提倡节约使用减少损耗,利用电脑信息系统建立安全库存量预警提示。

b、加强进货成本的监督,完善进货(包括新产品、新物质)的报批程序及合同管理。

c、加强各项售价(包括产品、物质)的报批程序及信息系统管理,制定最低售价的信息预警提示。

d、加强广告费用的预算及执行的报批程序及合同管理,加强预决算的分析及有效广告投放如:(版面的合理分布等)的统计分析体系,配合营销策划部提供有效的统计数据以供领导决策。

e、细化收入与成本的配比结构,建立收入与成本对接的电脑信息系统,实现毛利在信息上的及时反映,完善实现收入制及收款制两种不同核算体系共存的信息披露系统。

3、税收策划上

a、配合总部的管理要求,做好本院在税收工作上的合理性安排,加强完善各项帐证管理,做好各项税种的预算及核算工作。

b、实现柜员机,pos机、现金交款共存的局面为医院的收入管理创造良好的环境。

二、医院财务人员工作计划

在收入与成本的关系上进行理顺,做到配比的合理性。

收入上分成:分手术

分项目分分部门核算

材料

销售药品销售

整形美容中心

细目核算

分治疗细目核算

皮肤美容中心分病种细目统计、

两者共存的体系

分治疗

生活美容中心

细目核算

成本上按收入的配比原则进行完善细化进行分类,区分好手术中材料领用,销售类的物资发出特别对科室领用,免费领用等加强监督。

三、价格管理

1、医院物资(包括假体材料)进货上加强合同管理体制,对新产品新物资严格把关,配合领导层对医院使用物资,销售产品结构合理开发等的决策提供准确的数据依据,对药品,零星的医用物资等实行不定期的价格询查制度。

2、营销策划部实现大小开支项目在统一预算报批的情况下执行,按项目开支明细核定价格进行报销核算。

3、对医院的各手术、治疗项目的收费价格按照部门提议,财务测算成本后报批的程序进行,并逐步完善电脑信息系统的最低限价录入,实现底价预警提示。

医院财务年度工作计划 篇10

新年伊始,结合当前形势,制订今年工作计划:

一、医院总业务量大致恒定(指医保总量恒定)的情况下,财务赢利结构显得成为重要,我院主要是医、药的比例结构,以去年为例,这些指纯业务比例,药品收入、医疗为分别65%与35%,而药品收入成本占74%,另加上交药品收入的5%,共计79%,而医疗收入成本占10%,且全年计提超劳务都在这一块,由此得出1%,即37.1万,如是增医疗收入1%,成本仅3.71万,赢利7.8万,两者相差25.6万,同样以去年为例,药品收入一季度、二季度、三季度、四季度分别为62%、61%、65%、74%,去年一季度是比较正常的,二季度为非典期,三季度过渡期,四季度追医保数,因此二、三、四季度均列为不正常,因此说今年医、药比例定为38:62是可信的,我也希望通过领导能调节到这个比例,我希望在比例结构达到目标时,每月能超计划数5%,这样今年预计超180万左右,在最后两个月适当控制药品处方,此时,医、药比例将更佳,而今年计划数呈略超状态,医、药比例希望达31:69,此时将贡献利润100左右,我将每月结果报告领导,借领导掌握来实现之。

二、收款、挂号进后勤服务中心马上实施,真正改革到谁的头上,各种思想都会涌现,发牢骚也是难免的,我作为财务组长,应配合领导作好工作,受点气,委屈点是正常的,权当是为改革做点贡献。

1.进中心人员有顾虑,怕经济上吃亏,财务组配合领导,把改革意义讲透,主要是已有人员编制不动,改革是引入机制,并非侵害他们的利益。

2.人员进入中心之后,会出现管理上的衔接问题,我们财务组多与中心工作人员联络,同时充分发挥管理员曹娟的管理职能,倾听他们的意见,配合医院领导完成开展的各项工作,在工作过程中,发现问题,随时解决,并按要求每月对托管人员评定优劣而打分向中心汇报,财务组在业务上多指导,使这一工作平稳过渡。

三、去年,我院治疗项目电脑化管理,基本铺开,再院本部、川北两大块都实施,且运行效果不错,完全达到了物价局提出的明细化要求,我们采取的是先在院本部开展,在运行中发现问题,随时解决,逐步巩固、熟练,再在川北实施,逐个展开,稳步推进,今年同样采取这一方法,预备先后在东苑、广粤、长春等各点推广,推进一个,成熟一个,预计全部实行医疗项目电脑管理。

四、去年我院制订了每季、每月计划医保用量,虽然,以后在实施中偏离较大,应了古俗言“人算不如天算”,主要是不可抗力的“非典”事件影响,在最后一季度中,准备抓回计划量的,医保局又出台了一个“乙类药”自负10%的政策,干扰了计划的实施,但通过年初制订这一计划,大致上能做到胸中有数,而不是无轨电车,开到哪里是哪里的计划用医保量,一旦医保局下达到我院全年医保用量,我们财务组将在医院领导指导下,制订一个较为详尽的各部门按时间的计划用量,做到胸中有数。

【医院财务组xx年工作计划】

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医院财务年度工作计划 篇11

新年伊始,结合当前形势,制订今年工作计划:

一、医院总业务量大致恒定(指医疗保障总量恒定)的情况下,财务赢利结构显得成为重要,我院主要是医、药的比例结构,以去年为例,这些指纯业务比例,药品收入、医疗为分别65%与35%,而药品收入成本占74%,另加上交药品收入的5%,共计79%,而医疗收入成本占10%,且全年计提超劳务都在这一块,由此得出1%,即37.1万,如是增医疗收入1%,成本仅3.71万,赢利7.8万,两者相差25.6万,同样以去年为例,药品收入一季度、二季度、三季度、四季度分别为62%、61%、65%、74%,去年一季度是比较正常的,二季度为非典期,三季度过渡期,四季度追医疗保障数,因此二、三、四季度均列为不正常,因此说今年医、药比例定为38:62是可信的,我也希望通过领导能调节到这个比例,我希望在比例结构达到目标时,每月能超计划数5%,这样今年预计超180万左右,在最后两个月适当控制药品处方,此时,医、药比例将更佳,而今年计划数呈略超状态,医、药比例希望达31:69,此时将贡献利润100左右,我将每月结果报告领导,借领导掌握来实现]方案-范.整理.之。

二、收款、挂号进后勤服务中心马上实施,真正改革到谁的头上,各种思想都会涌现,发牢_也是难免的,我作为财务组长,应配合领导作好工作,受点气,委屈点是正常的,权当是为改革做点贡献。

1.进中心人员有顾虑,怕经济上吃亏,财务组配合领导,把改革意义讲透,主要是已有人员编制不动,改革是引入机制,并非侵害他们的利益。

2.人员进入中心之后,会出现管理上的衔接问题,我们财务组多与中心工作人员联络,同时充分发挥管理员曹娟的管理职能,倾听他们的意见,配合医院领导完成开展的各项工作,在工作过程中,发现问题,随时解决,并按要求每月对托管人员评定优劣而打分向中心汇报,财务组在业务上多指导,使这一工作平稳过渡。

三、去年我院制订了每季、每月计划医疗保障用量,虽然,以后在实施中偏离较大,应了古俗言“人算不如天算”,主要是不可抗力的“非典”事件影响,在最后一季度中,准备抓回计划量的,医疗保障局又出台了一个“乙类药”自负10%的政策,干扰了计划的实施,但通过年初制订这一计划,大致上能做到胸中有数,而不是无轨电车,开到哪里是哪里的计划用医疗保障量,一旦医疗保障局下达到我院全年医疗保障用量,我们财务组将在医院领导指导下,制订一个较为详尽的各部门按时间的计划用量,做到胸中有数。

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