民主评议政风行风自查报告
发布时间:2024-02-14 政风行风自查报告民主评议政风行风自查报告。
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民主评议政风行风自查报告(篇1)
民主评议政风行风自查报告
一、引言
民主评议政风行风自查活动是贯彻落实党中央关于加强纪检监察工作的要求,紧密围绕中央反腐败斗争和全面从严治党的大局,深入贯彻落实规定及其实施细则,持续推进党风廉政建设和反腐败斗争的重要举措。本次自查活动,以深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党中央治国理政新理念新战略,以加强党风建设和履行纪检监察职责为目标,全面实施了政风行风自查。
二、背景分析
近年来,我们党认真贯彻落实习近平总书记关于全面从严治党的精神,深入推进党风廉政建设和反腐败斗争,着力解决群众反映强烈的形式主义、官僚主义问题,取得了历史性成就。然而,在党的建设和政治生态方面,仍然存在一些亟待解决的问题。建立健全制度、落实制度执行和监督的难度依旧很大,党风廉政建设还有诸多薄弱环节,需要加以解决。因此,开展这次民主评议政风行风自查活动,就是为了应对这些新情况、新问题和新挑战,深入推进党风廉政建设和反腐败斗争,不断提高拒腐防变的能力和水平。
三、活动举措
本次民主评议政风行风自查活动,我们采取了以下举措:
(一)制定工作方案。成立了自查领导小组,并制定了工作方案,确定活动的程序和重点。
(二)摸底调研。通过问卷调查、座谈会、走访等方式,摸排了一线领导干部和干部群众对于政风行风的反映情况,了解群众的诉求,深入分析了党的建设和政治生态存在的薄弱环节和问题。
(三)开展专项检查。针对调查中反映出的问题和重点领域,组织开展了专项检查,并采取立即整改、追究责任、警示教育等措施。
(四)开展警示教育。加强对干部群众的警示教育,加深他们对党的纪律、制度的认识和对纪律处分的敬畏之心,营造良好的党风廉政建设和反腐败斗争的氛围,树立正确的政治方向和价值导向,保持高度警惕,不断提高党风廉政建设和反腐败斗争的主动性和创造性。
四、检查结果和效果
本次活动的检查结果显示,我们的党风廉政建设和反腐败斗争成效显著,但是仍然存在不足之处。我们制定和完善了党风廉政建设和反腐败斗争的相关制度,加强了宣传教育和警示教育,取得了一系列成果,但在落实中存在管理混乱、制度执行不到位、领导干部自我约束能力不强、监督检查机制不完善等诸多问题。通过此次活动,我们增强了政党自我检查和自我修正的决心和能力,也发现了很多自身存在的问题和不足,引起了具体的解决措施。
五、对策建议
(一)建立和完善严格的制度体系。在日常工作中,要加强对制度的执行力度,形成将制度执行落到实处的工作机制。
(二)持续加强宣传教育和思想引导。我们要加大对党风廉政建设和反腐败斗争的宣传和教育力度,让广大干群深入了解重要性和紧迫性。
(三)完善监督检查机制。加强对领导干部的监督检查力度,形成权力监督与制约的良好机制,对违纪违法行为能及时发现,及时处理。
(四)强化自我约束。领导干部要强化自身纪律规矩和规则意识,深入推进党风廉政建设和反腐败斗争,切实做到勇于担当、清正廉洁、公正执法、自我约束。
六、结语
本次民主评议政风行风自查活动,是我们党在新时代加强和改进党的建设的重要举措,是新时代中国特色社会主义伟大事业的重要保证。通过此次活动,我们发现了自己的问题和不足,也取得了许多成果和经验。我们将继续加强党风建设和反腐败斗争,推动全面从严治党的基础工作深入开展,争创无愧于人民的优秀党员和优秀干部。
民主评议政风行风自查报告(篇2)
民主评议政风行风自查报告
在习近平总书记关于查查问题,解决问题的重要指示下,我们认真贯彻落实,按照规定及其实施细则要求,开展了民主评议政风行风自查工作。经过集体研究和广泛宣传,各级领导班子及其带头人员坚持自查自纠,在问题查出后,第一时间进行了整改,力求真正做到抓早抓小,倡导正确的工作风气。现将查出的问题及整改情况向上级报告,请领导班子及同志们监督检查。
一、问题反映
1.餐饮食品问题:因为时间紧张、工作忙碌,部分领导班子及其带头人员在外用餐时,违反规定及其实施细则,超标接待,浪费巨大,造成舆论反弹。
2.利用权力谋私利问题:部分领导班子及其带头人员利用职务之便谋取私利,通过诱骗、贪污,侵占公共财产,对人民利益造成极大损害。
3.公款购买礼品问题:部分领导班子及其带头人员在公款购买礼品时,违反规定及其实施细则,选择高档礼品,造成财政浪费,这种现象一定要严格控制。
4.不作为漠视群众反映问题:部分领导班子及其带头人员不作为,漠视群众反映的问题,导致有些基层群众利益得不到及时保障,这是一种不负责任的态度。
二、整改措施
1.餐饮食品问题:加强领导干部自身规范意识培养,必须认真遵守《规定》及其实施细则,不得接受超标准、超范围的接待,做到勤俭节约,廉洁奉公。
2.利用权力谋私利问题:严格执行工作纪律,严格执行监督执纪各项规定,严格依法管辖,严厉打击腐败和浪费现象,以实际行动维护群众利益。
3.公款购买礼品问题:建立健全省级领导班子及其带头人员的礼仪管理制度,通过制度规范和分类管理的方式,对各级领导带头人进行监督和管理,防止危及领导干部形象和政治形象的问题发生。
4.不作为漠视群众反映问题:加强班子成员之间的联系和沟通,从党的事业和人民群众的利益出发,及时排查和整治存在的问题,为解决实际问题注入力量。
三、松耦子感悟
通过这次民主评议政风行风自查工作,我们深刻认识到了自身在工作中存在的不足之处,更加深刻地理解了习近平总书记提出的“严格约束自己,认真检视问题,坚决整改”这一思想的意义和价值。只有誓不放弃,加强自我检视,根治文明精神上的不健康现象,才能够真正把党的纪律和规矩落到实处,把党的风气建设不断提高到新的高度。谨以此报告,感悟领袖之言,躬行实践,恪守纪律和规矩,以实际行动维护和加强党的纪律和规矩的执行。
民主评议政风行风自查报告(篇3)
民主评议政风行风自查报告
主题:加强政风建设,推进全面从严治党
一、自查背景和目的
为贯彻落实党的十九届四中全会和省委、市委有关加强政风建设、推进全面从严治党的决策部署,市教育局积极开展民主评议政风行风自查活动。本次自查旨在发现存在的问题,全面查清责任,加强政风建设,推进全面从严治党。
二、自查范围和方法
本次自查范围包括市教育局党组、机关党委、党支部以及各单位党委、纪检组织等。自查方法采取集中约谈、问卷调查、听取汇报等方式,旨在获得更多的真实意见和建议。
三、自查结果和问题分析
1.思想作风问题
在自查过程中,一些干部存在工作疏懒、独断专行等思想作风问题,表现为不善于和他人合作、倾向于有意无意地排挤异己声音、经常因工作中的烦难而自愁自怜等现象。这些问题,需要进一步加强思想文化建设,加强对干部的日常培养和监督,营造良好的工作氛围,提高干部工作热情和积极性。
2.领导责任问题
在自查中,发现一些领导干部对政风行风工作不够关注,没有把全面从严治党的要求落到实处,影响了机关纪检工作的开展。一些领导干部对内部管理不够严格,工作责任落实不到位,导致部分问题长期得不到解决。对于这些问题,我们应该认真分析,挖掘存在的问题,从而进一步加强自身能力建设,完善制度规范,增强对各单位的监督和管理。
3.廉洁作风问题
在自查过程中,部分单位发现了廉洁方面的问题,主要表现在领导干部的利益输送、低价房、公共车辆私下使用等方面。例如,某单位存在领导干部违规插手企业项目,为自己谋取私利的情况。此外,还有一些人存在吃拿卡要、以权谋私、违规占用公款等问题。这些现象的背后,反映了我们在廉洁方面仍需加强制度建设和管理,特别是在工作的具体实践中,应更加加强教育和培训,推动广大干部更加自觉地抵御微观利益的诱惑。
四、自查结论和整改措施
为全面推进政风行风建设和全面从严治党,市教育局将认真整改上述问题,重点加强以下方面的工作:
1. 加强思想文化建设,认真营造良好的工作氛围。
2. 严格落实领导责任,制定并落实纪检制度。
3. 加大对廉洁作风教育和培训,使广大干部在思想上受到警醒。
4. 清理、整顿不合规行为,形成长效自查机制。
五、结语
本次自查工作通过评议机制,让广大党员干部进一步了解了自己工作、思想和作风的不足之处,对推进全面从严治党起到了重要作用。我们要通过整改措施,继续加强自身建设,提高服务能力,为推进全面从严治党贡献力量。
民主评议政风行风自查报告(篇4)
民主评议政风行风自查报告
2021年6月,我们单位按照上级要求,开展了一次民主评议政风行风自查活动,旨在加强党风廉政建设和作风建设,发现问题、整改问题,促进单位工作的健康有序发展。在活动中,我们注重发挥同志们各自的优势,紧贴实际,深入开展,发现的问题基本涵盖了工作、生活、思想等多个方面。现将自查报告如下:
一、工作落实方面
1.绩效考核实行“看脸”:我们单位的绩效考核,通过人际关系和个人情况来确定考核分数,而非实际工作表现。导致优秀人才流失,使工作效率低下,形成了一种不健康的工作氛围。
2.重点工作表面化:我们的重点工作往往只是口号,很少有实际的进展和成效,导致很多工作无人负责,甚至一些重要的工作任务被搁置。
二、思想观念方面
1.政治素质不高:有人在工作中不具备严明的政治纪律和政治觉悟,对领导、同事和工作怀有不良心态,影响组织和谐稳定,不利于单位的工作进展。
2.不注重廉洁从政:一部分干部和职工思想观念薄弱,存在以权谋私、谋取私利、腐败堕落等不良现象,严重影响了单位的形象和工作效率。
三、生活作风方面
1.公共资源浪费:我们的单位在会议上的用水、用电浪费比较严重,部分干部和职工不注重公共资源的节约使用,存在不合理行为和习惯,浪费较多的资源。
2.良好的生活习惯为基础:部分干部和职工工作之余,生活习惯不健康,不能保证身体健康和工作高效,同时对其他员工也产生影响,不利于营造和谐的单位氛围。
以上仅为我们单位的一些问题的摘要,通过此次统一的自查活动,我们深入分析和思考问题的根源,并寻求解决问题的办法,在此基础上,我们对症下药,提出以下整改方案:
一、工作落实方面
1.绩效考核实行量化:确立工作目标,准确评估工作贡献,切实将考核分数与实际工作表现挂钩,为优秀人才创造良好的发展机会。
2.重点工作落实责任制:明确重点工作的时间节点和责任人,制定具体的工作方案和执行计划,对工作开展及时、有效的跟踪和监督。
二、思想观念方面
1.加强政治思想教育:加强党员干部的党性教育和政治思想教育,坚定理想信念,提高政治觉悟和意识,切实维护党的集中统一领导。
2.加强廉洁从政建设:加强宣传教育,强化廉洁从政的理念,贯彻执行《廉洁自律准则》和《廉洁从政规定》,坚决遏制腐败现象的发生和蔓延。
三、生活作风方面
1.公共资源节约使用:落实公共资源节约使用的制度,建立能源管理平台,加强能源计量过程监管,加强能源使用管理和考核,从而创造良好的节能环保、精益节约的资源环境。
2.培养健康生活习惯:明确员工的身体健康和心理健康对工作的重要性,制定培养健康生活习惯的培训计划,增强员工健康管理意识,推动员工形成健康的生活习惯。
通过自查和整改,我们的工作思路更加清晰,管理变得更加有序。我们相信这种轻松自查和整改的方式可以一直推广,继续推动党风廉政建设和作风建设,为我们更顺利地发展打下良好的基础。
民主评议政风行风自查报告(篇5)
安阳司法所
关于民主评议政风行风工作的
自查报告
区司法局:
按照贵局《2012年民主评议政风行风工作实施方案》的工作要求,我所精心安排,周密部署,在乡党委政府的正确指导下,以深入推进“全区司法行政工作”为目标,以“树立行业新风、促进社会和谐”为主题,认真开展了民主评议活动,并进行了自查自纠,现将评议活动自查自纠情况报告如下:
一、提高认识,加强领导
我们认真学习关于“评议”活动的文件精神,清醒地认识到纠正行业不正之风、改善服务态度、提高工作效率,增强为民服务意识的紧迫性。及时制发了《实施方案》,明确了目标,强调了任务,细化了步骤,制定了措施。
二、完善制度,注重提高
为依法规范司法所工作实行制度化管理,我所在查摆问题、堵塞漏洞、强化措施的基础上,建立了各项规章制度,以建立一支政治坚定、纪律严明、业务精通、作风优良的司法行政队伍为目标,以开展“效能风暴行动”为契机,采取多种形式,使司法所人员思想认识、工作作风、内部管理方面都有了很大改观。
三、接受监督,狠抓落实
我们坚持管行业就要管行风的原则,公开承诺,上下联动,主动接受监督,加强法律工作者执业纪律管理,逐步解决基层法律工作者素质参差不齐、法律服务不规范的问题,形成人人抓“评议”,人人管“评议”的良好局面,树立了安阳司法干警“廉洁、务实、高效”的崭新形象。
四、存在的问题和今后工作打算
虽然我们的工作取得了一定的成就,但也存在不足的方面,主要是一些同志在思想上仍然存在着厌倦情绪和应付了事思想,各项工作制度还需要进一步完善。因此,我们要在今后工作中着重抓好以下几个三方面工作:
1、跟踪问效,狠抓落实,把“评议”活动引向深入。
2、高标准、严要求,不走过场,务求实效。
3、总结经验,完善机制,加强整改,把公正司法、执法为民的思想贯穿到工作的每个环节。
特此报告
二0一二年七月九日
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民主评议自查报告精选6篇
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民主评议自查报告 篇1
民主评议政风行风自查报告
一、前言
民主评议政风行风自查是贯彻落实党的群众路线教育实践活动的一项重要措施,旨在通过广泛听取群众意见,深入了解政风和行风问题,查找工作中存在的不足和问题,进一步加强党的作风建设,提高服务群众的能力和水平。本次自查覆盖范围较广,重点围绕领导班子和干部、基层党组织、公共服务机构、市场监管等方面展开,本报告就此简要汇报自查情况,接受广大群众和领导的监督和指导。
二、自查措施
自查工作在组织上高度重视,严格按照工作要求和程序进行,重点进行了以下几个方面的工作:
(一)制定自查方案。相关部门和单位根据自身工作实际情况,结合本次自查评议重点和范围,制定了自查方案,明确了自查的目的、内容、程序和工作责任人。同时,制定评议调查问卷,广泛征求群众的意见和建议。
(二)落实自查责任。各单位和部门明确自查工作的责任单位和责任人,到位工作措施,确保各项自查工作能够顺利进行。
(三)开展自查调查。各单位和部门结合自查方案,在组织会议、座谈会等形式中,向干部职工和群众宣传和动员自查自纠。同时,通过会议、谈话、访问等方式,深入开展自查调查工作,仔细收集问题线索,进行初步分析和整理。
(四)分析问题查找原因。在自查过程中,各单位和部门注重调查研究,对查找出的问题进行分析和研究,查找其存在原因,为发现问题提供依据和参考。
(五)制定整改措施。根据自查情况,各单位和部门制定了相应的整改措施,明确整改责任人和整改时限,并形成了整改方案。
三、自查结果
(一)领导班子和干部
在领导班子和干部方面,我们自查发现,部分干部忽视群众呼声,不注重接受群众意见和建议。部分干部懒政怠政,存在不作为、乱作为、见缝插针、徇私舞弊等现象。
针对这些问题,我们制定了相关切实可行的措施,明确责任人和整改时限,加强干部作风教育和培训,进一步做好领导班子和干部的选拔任用、培养和监督。
(二)基层党组织
在基层党组织方面,我们自查发现,部分基层党组织在党的政治建设、思想建设、组织建设和作风建设等方面存在不足。部分党员干部怠于工作,不尽职尽责,站位不高、眼界窄,对党的要求不够明确,追求片面化。
针对这些问题,我们制定了相关措施,明确责任人和整改时限,着力加强基层党组织建设,坚持以党的思想建设为统领,推荐优秀人才入党,开展岗位竞聘,提高基层党组织的凝聚力和战斗力。
(三)公共服务机构
在公共服务机构方面,我们从服务质量、服务态度、服务效率等方面开展了自查,发现在一些单位中,工作人员服务态度不够热情、不够细致、不够周到,导致部分群众对服务机构的满意度不高。
针对这些问题,我们制定了相关措施,明确责任人和整改时限,注重服务人员培训和素质提升,定期开展服务质量评估,着力提升公共服务机构的服务水平。
(四)市场监管
在市场监管方面,我们针对群众反映强烈的问题进行了核查,发现在一些地方存在商家虚假宣传、侵犯消费者权益、销售假冒伪劣产品等问题,严重损害了群众的利益和健康。
针对这些问题,我们制定了相关措施,加强宣传教育,推动相关法律法规的落实;严格执行市场监管工作流程,提高监管力度和监管效果;强化市场监管部门的合作和互动,形成合力,共同维护市场秩序。
四、总结
本次自查评议活动,检验了我们各级领导干部和广大党员干部对党风廉政建设和作风建设的认识和贯彻落实情况,进一步提高了我们的各项工作水平和服务意识,体现了我们不断加强党的作风建设,不断推进全面从严治党的决心和意志。同时,也暴露出我们的不足和问题,需要进一步加大工作力度和措施,推动工作不断健康发展,更好地为人民服务。我们将一如既往,以更加饱满的热情、更加务实的作风、更加创新的思路,不断推动党和政府各项工作取得更加显著的成效。
民主评议自查报告 篇2
关于报送民主评议
政风行风自查自纠工作情况的报告
**纠风办:
为认真贯彻落实省、市党风廉政建设和反腐败工作要求,进一步优化发展环境, 切实加强我局政风行风建设,提高纳税服务质量,根据《关于对全县部分具有行政执法职能的部门进行重点评议的通知》(*纠办发[2011]1号)及《****关于印发〈2011年民主评议政风行风工作实施方案〉的通知》(*** [2011]49号)精神,我局结合工作实际,精心组织、全面动员,广泛征求意见和建议,大力开展自查自纠,认真排查政风行风建设工作方面存在的突出问题,通过民主评议政风行风,积极进行整改,使我局各项工作得到进一步提高。截至9月30日我局共组织入库税款7626万元,比上年同期增长 %,增收2218万元,占市局考核计划的106.66%,占市局奋斗目标的104.75%,占县政府计划的100.5%,提前90天完成全年收入任务。现将我局2011年民主评议政风行风工作自查自纠开展情况简要报告如下:
一、以推进地税系统政风行风建设为出发点,加强领导,精心组织,确保评议工作“两个到位”。
遵照县纠风办统一安排,结合地税工作实际,我们着力确保两个到位:
---1---
(一)狠抓宣传发动,确保思想认识到位。一是指定专人负责该项工作。二是精心制定工作方案。三是多形式、多层面地进行有效宣传发动,以张贴标语,悬挂横幅,积极营造氛围。通过一系列措施,形成了“人人都是行评对象、个个参与行风评议”的工作格局。
(二)多措并举,确保查找问题到位。在开展政风行风评议过程中,我局始终坚持务求实效的工作态度,力求做到征求意见广,查找问题深。一是设臵行评意见箱,公布举报电话。二是组织干部上门征求纳税人意见。三是召开特邀监察员座谈会,共收集建议4条。通过上述渠道,被征求意见者在充分肯定我局工作成绩的同时,也客观地就税收征管、税法宣传、办税服务等方面提出了宝贵建议。
二、靠实责任,围绕重点,切实强化自查自纠。在今年的民主评议政风行风工作当中,我局严格按照市局党组和县纠风办的工作部署,坚持“谁主管谁负责”、“管行业必须管行风”的原则和标本兼治、纠建并举的方针,积极实施民主评议政风行风工作,突出重点,落实责任,大力开展自查自纠,着力从五个方面认真查找工作中薄弱环节,以“有则改之,无则加勉”的态度,深入开展自查整改,坚决纠正以税谋私、侵害纳税人利益等方面的不正之风,着力解决基层和纳税人反映强烈的突出问题,进一步健全长效机
---2---制,进一步规范税收执法,优化纳税服务,努力为群众办实事办好事,为纳税人创造良好的办税环境。
(一)行政效能方面:是否发挥职能作用、正确实施决策和管理情况;工作流程设臵是否科学、办事效率是否有所提高;内部管理和监督制度是否健全,政风行风建设责任制落实是否到位,是否认真落实亮牌服务、明确告知、首问负责、限时办结、服务承诺、过错追究、无缺位服务等制度;政务公开、行政审批有关制度执行情况;对群众的投诉举报和反映的问题是否认真及时办理等。
(二)依法行政方面:是否遵守国家法律法规和政策规定,按照职责权限和工作程序履行职责情况;工作责任制是否健全,是否公正、文明执法;是否存在执法不公、滥用职权、越权执法、多头执法、执法违法,行政不作为,乱作为,以及乱收费、乱罚款和各种摊派等侵害公民和法人及其他组织正当权益的行为。
(三)服务质量方面:是否存在服务发展、服务项目建设的意识和群众观念不强的问题;是否存在服务质量和水平不高的问题;是否存在对前来办事的人员接待热情和解答询问不耐心的问题,是否存在“门难进、人难找、脸难看、话难听、事难办”和办事效率低下、推诿扯皮等现象;便民服务措施是否落实到位 ,工作人员是否业务精通和文明礼貌,对群众反映的问题是否认真解决和办理等。
---3---(四)廉洁从政方面:领导班子及成员是否及时贯彻落实上级党委关于党风廉政建设的各项决策部署;是否遵守党风廉政建设各项规定和廉洁从政各项行为规范;部门领导和相关办事人员是否存在“不给好处不办事、给了好处乱办事,循私舞弊、以权谋私,向服务对象“吃拿卡要”、勒索受贿等违反廉洁自律有关规定的问题等。
(五)行为规范方面:工作人员是否做到模范遵守社会公德,品行端正,仪表端庄,举止文明,诚实守信;是否存在玩忽职守、贻误工作、得过且过、敷衍了事的问题等。
三、拓展渠道,加大力度,广泛征求意见和建议。我局采取走出去,请进来的方式方法,通过多渠道听取群众呼声和反映各种问题,形成系统的群众监督体系。一是按照行评工作总体要求,今年我局继续聘请了9名政风行风监督员,范围涵盖人大代表、政协委员、纳税人代表、业务单位代表等,自觉接受社会各界的评议和监督,切实加大对行评工作的督促检查力度。二是认真开展问卷调查,及时向服务对象、相关部门发放征求意见表(其中:发出50份,收回意见表50份),广泛征求意见建议,公开接受各界监督,确保行评工作不图形式、不走过场,真正收到实效。三是通过深入调研、召开座谈会等方式,面对面进行沟通交流,广开渠道,开门纳谏,虚心听取各方面的意见和建议。四是采取自己找、大家提、相互帮的方式,查找存在的问题,分析存
---4---在问题的原因,探索解决问题的途径,真正达到找出问题、分析问题、解决问题的目的。五是充分发挥监督机制效能,切实把督促检查贯穿于政风行风评议的全过程,加强明查暗访,加大对服务窗口、重点岗位、重点人员的监督力度,形成相互监督,相互制约的工作机制,全面增强广大税干的工作责任心和工作紧迫感,有效杜绝各种问题产生的根源,真正为地税事业的健康发展提供优质环境。
四、结合实际,正视问题,切实提高思想认识。通过全面自查自纠,我局主要存在以下问题:
(一)部分税干政治业务学习不够,税收业务水平、计算机操作技能低下,不能紧跟当前税收工作需要。
(二)税法宣传力度不够,仍然存在死角和盲区。
(三)落实规章制度力度不够,对违反相关制度的人和事经济处罚的多,纪律处罚的少。
(四)在纳税服务上,个别税干办事效率不高,服务态度生硬、不使用文明礼仪用语,服务质量还不尽人意。
对以上这些问题如不能得到及时有效的纠正和解决,将直接影响到全县地税系统的工作和形象,为此我们必须采取强有力的措施,认真进行整改,进一步提高社会各界对地税
---5---工作的满意度,全面促进我局政风行风建设。为此,必须从以下几个方面着手:
(一)围绕部分税干政治业务学习不够精,税收业务水平、计算机操作技能低下,不能紧跟当前税收工作需要的问题。一是按照“以人为本、按需施教、全员培训、联系实际、学以致用、与时俱进”的工作原则,紧密围绕税收工作主题,牢牢把握干部需求导向,结合岗位工作实际,积极组织和深入推进干部学习和教育培训工作,全面提升干部队伍的思想政治素质,科学文化素质,税收业务素质和实际操作能力。二是立足探索和建立健全干部学习与教育培训惩处机制,奖励机制,鼓励干部在职自学,提高干部学习的主动性和积极性,推进干部学习和教育培训工作的管理创新、制度创新和理论创新,努力造就一支政治过硬、作风优良、纪律严明、业务精通的地税干部队伍,使广大税干政治业务素质达到一个新水平。
(二)围绕税法宣传力度还不到位,仍然存在死角和盲区的问题。我局将充分利用报刊、媒体等途径,通过采取多种形式,大力宣传税收法律法规,杜绝税收宣传的盲区,延伸税收宣传的触角,让广大纳税人、社会各界及时了解税法掌握税法,增加办税透明度,使各项税收政策及时落到实处。同时切实发挥 “12366”纳税服务热线的积极作用,广泛收集纳税人及社会各界的意见建议,全力营造良好的税收舆论
---6---环境,努力提高纳税人依法诚信纳税的自觉性,全面打造宽松的税收执法平台。
(三)落实规章制度力度不够,对违反相关制度的人和事经济处罚的多,纪律处罚的少的问题。一是着力解决日常监管不到位,工作脱节,疏于管理,淡化责任等问题,切实强化组织纪律,转变工作作风,提高全体税干工作责任心、工作积极性、工作主动性,增强团体税干顾全大局意识,以扎实的作风,良好的形象,敬业的精神干好本职岗位工作,坚决纠正日常工作中有令不行,有禁不止的行为,严明各项工作纪律,努力造就一支步调一致,令行禁止,政令畅通的工作团队。二是着力解决思想松懈、工作涣散、自由散漫、我行我素以及执法程序不规范、监督手段不到位、制约机制不严格、责任落实不明确等问题,使每一位税干从思想上认识到制度的存在,行动上积极遵守制度的规定,让该落实的制度、该制约的机制充分发挥应有的效能,切实在全局上下形成浓厚的责任意识,营造一种相互监督、相互制约的责任氛围,确保各项工作严格按照要求实现规范化管理。
(四)在纳税服务上,个别税干办事效率不高,服务态度生硬、不使用文明礼仪用语,服务质量还不尽人意的问题。突出抓好以下几个方面:一是着力解决责任心不强,事业感不足,工作标准低下,工作抓的不细、不牢、作风涣散,制度不落实,工作不扎实等问题,增强对工作的主动性、积极
---7---性、创造性,提高对工作的责任感、紧迫感、使命感。二是严格落实好文明办税“八公开”、“首问责任制”、“延时服务”、“提醒服务”、“送政策上门”等各项服务制度,增强服务意识,积极推进“阳光办税”,切实转变服务理念、创新服务方式、提高服务质效、着力营造征纳共赢的和谐征纳关系,切实解决好纳税人最关心、最直接、最现实的涉税问题,降低纳税成本,提高办税效率,公平税收负担,努力营造“依法诚信纳税,共建和谐社会”的良好局面,正确处理依法治税与纳税服务的关系,大力强化行风建设,牢固树立地税机关“务实、高效、勤政、廉洁”的良好形象。
民主评议政风行风作为党风廉政建设和建立阳光地税、和谐地税的重要举措,作为促进依法治税、从严治队的重要手段,同时也是加强地税系统自身建设的重要组成部分,是一项长期的、经常性的工作。为此,我们一定要充分认识这项工作的重要性、和艰巨性。要牢固树立政风行风建设只有起点,没有终点的思想认识,要以民主评议政风行风为动力,严格自律,模范带头,积极提高自身素质,切实转变工作作风,牢记“聚财为国,执法为民”的根本宗旨,全面落实各项纳税服务制度,竭力为广大纳税人提供优质、便捷、高效的服务。我们在今后的工作中,要加强与相关部门的协调联系,针对这次自查自纠工作当中查找出的突出问题,按照边查边改、边评边改的原则采取有效措施着力加以解决,以崭
---8---新的精神面貌和优良的行业作风更好地为广大纳税人服务,从而确保全县地税系统政风行风建设再上一个新台阶、新水平。
二0一0年十月二十四日
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民主评议自查报告 篇3
县环保局自今年开展民主评议政风行风工作以来,根据县人民政府《关于印发县2010年民主评议政府职能部门工作实施方案的通知》(金政发201052号)文件通知精神,我们按照要求,周密部署,精心组织,广泛征求意见,深入剖析原因,切实制订整改措施,顺利地完成了行评工作的各项任务,发挥了通过行评改进工作作风、提高工作效率、服务经济发展、坚持执法为民,促进环境保护工作的作用。现将我局开展行评工作情况及半年来的环保工作进展情况汇报如下,一、我局政风行风评议的主要做法
我局对今年的民主评议政风行风工作高度重视,行动迅速,召开专题会议予以研究和部署,采取了多种得力措施,使我局的民主评议政风行风工作得以深入扎实地开展。我们的主要做法是:
1、加强学习,提高认识。把行风评议列入重要议事日程,召开全体干部职工会,认真学习金政发201052号、《县环保局民主评议政风行风工作实施方案》,进一步统一思想,提高认识,端正态度,克服“厌战”情绪和为难情绪,切实把行风评议作为贯彻科学民发展观重要思想、提高干部职工整体素质、抓好党风廉政建设、推进环保事业健康发展的良好契机,贯穿于环保行政执法的全过程,贯穿于环保业务工作的全过程,贯穿于搞好环境保护、实现可持续发展的全过程。
2、建立组织,明确责任。为切实加强对行风评议工作的领导,我局成立了民主评议行风工作领导小组,局长李佑超任组长,胡兴华、陈艳华副局长任副组长,科室负责人为成员,并成立了办公室,负责行风评议工作的具体组织协调和监督检查。我们按照“谁主管、谁负责”的原则,认真落实行风评议工作责任制,逐步建立和完善了“一把手负总责、主管领导负全责、业务部门各负其责、干部职工积极参与、社会各界大力支持”的行风评议工作新机制,确保了我局行风评议工作的有序开展。
3、突出重点,制订方案。我们根据县政府民主评议政风行风工作实施方案的要求,结合我局特点和实际,制定了《县环境保护局2010年民主评议政风行风工作实施方案》,根据县政府的要求并结合行业特点和我局工作实际,使评议的针对性更强,明确提出了信息公开、依法办事、服务质量、廉洁自律、制度建设等四项重点评议内容。对今年的行风评议工作作出了全面安排部署,切实处理好依法行政、从严执法和行风评议的关系,把依法行政、从严执法看作是加强行风建设的重要内容来对待,真正达到依法行政和行风建设相互促进、相互提高的目的。
5、按照县政府纠风办的要求,我局通过阳光政府网站、县政府信息公开门户网站、本单位公示栏等公开了《县环境保护局服务承诺》和监督电话,接受群众监督。
6、自查自纠,边评边改。我们向各厂、矿企业及社会各界发放《县2010年民主评议政府职能部门问卷调查表》80份,收回72份,其中:满意64票,基本满意8票,不满意0票,无意见或建议。我局根据自身自查出来的问题,认真分析了问题存在的原因,本着有问题尽快整改、没问题及时防范的原则,坚持做到了边查边改,边评边改。在整改中,始终做到能立即整改的立即整改,不能立即整改的,就尽快创造条件,限期整改,与有关环保政策法规相违背解决不了的,就及时说明原因,征得群众的谅解和支持,切实把整改工作贯穿于行风评议的全过程,把解决群众最关心的环境热点、难点问题作为衡量行风建设的唯一标准,努力在有作为和办实事上狠下功夫,在务实、高效上大做文章,真正达到行风评议的目的。
二、半年来环保工作开展情况
(一)为做好我县环境保护工作,围绕生态保护、环境治理、节能减排,绿色创建、执法监督等五方面工作安排,县政府召开2010年度全县环境保护工作会议,县属各有关部门、乡镇政府、相关企业共计67个单位参加,会上,环保局长李佑超同志对全县环保工作进行回顾,安排了2010年环保主要工作任务,黎宁副县长在会上作了重要讲话,对全县的环境保护工作提出了要求。
(二)认真开展县域内重金属污染防治工作
1、县人民政府高度重视重金属污染防治工作,加强组织领导,明确责任分工,各负其责,协调配合,保证了重金属污染防治工作落实到位。及时成立了工作领导小组,由分管环保工作的副县长任组长,成员由环保、发改、监察、安监、经贸、国土、工商等部门组成。由环保局牵头组织实施对全县范围内开展重金属污染防治工作,着力解决影响可持续发展和危害群众健康的突出环境问题。
2、重金属导致环境质量恶化程度
通过对红河流域、三家河流域(藤条江水系)涉重金属污染企业的检查,我县辖区内未发现向环境排放重金属污染物的企业,重金属对环境污染的主要源头是来自于河流的上游,县辖区外的相邻地区。
(三)对环保不达标的企业进行全面排查治理,督促企业完成环保治理工作。
随着经济社会的不断发展,矿产资源开发与环境保护之间的矛盾日益突出,资源开发利用对环境的影
民主评议自查报告 篇4
民主评议政风行风自查报告
一、背景介绍
作为中国共产党的一项重要制度,党的群众路线教育实践活动(以下简称“两学一做”)和习近平新时代中国特色社会主义思想大讨论已陆续展开,这也让广大党员干部更加关注党的民主生活以及工作作风问题。为全面深入的推进“两学一做”和习近平新时代中国特色社会主义思想大讨论,我所自行组织开展了民主评议政风行风自查工作。
二、民主评议政风行风自查的开展情况
1、自查工作组的组建
为了确保自查工作能够顺利开展,在所党委主要负责人的指导下,我所党委紧急组建了由党委主要负责人、纪委书记、组织委员和宣传委员等成员组成的自查工作组。自查工作组确定了具体的自查计划和时间表,并制定了相关的工作指引和工作要求。
2、自查问题意识的加强
自查工作组在工作开展之前,通过各种方式对党员干部进行了广泛的宣传和教育,让党员干部充分认识到民主评议政风行风自查工作的重要性,并加强了自我检视和自我批评的意识。
3、实地走访和调查
为了全面了解单位的工作发展情况,自查工作组还进行了实地走访和调查。自查工作组分别到所工作部门、各基层党组织、群众代表、干部职工家属等单位和个人宣传自查工作开展情况,让大家认识到党的民主生活和工作作风问题的重要性。
4、问题整改的落实
自查工作组结合开展的自查结果,对所发现的工作中存在的违规问题进行了详细的梳理和归纳。同时,在自查工作组的指导下,所有责任单位进行了问题整改,并落实了相应的整改措施,确保这些问题能够及时得到解决和改进。
三、自查工作的收获和感想
民主评议政风行风自查工作没有仅仅发现了单位中存在的问题,更重要的是让大家加强了思想的认识,增强了责任意识和工作能力。我们意识到,开展民主评议政风行风自查是推进党的建设的重要举措,也是推动单位工作进步和创新的重要保障。在今后的工作中,我们将进一步加强党风廉政建设,注重落实民主制度,促进在职党员干部的理论学习和实践活动,并全面落实习近平总书记关于构建新型党组织的指示要求,着力强化基层党组织的基础作用。
民主评议自查报告 篇5
民主评议政风行风自查报告
一、引言
民主评议政风行风自查活动是贯彻落实党中央关于加强纪检监察工作的要求,紧密围绕中央反腐败斗争和全面从严治党的大局,深入贯彻落实规定及其实施细则,持续推进党风廉政建设和反腐败斗争的重要举措。本次自查活动,以深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党中央治国理政新理念新战略,以加强党风建设和履行纪检监察职责为目标,全面实施了政风行风自查。
二、背景分析
近年来,我们党认真贯彻落实习近平总书记关于全面从严治党的精神,深入推进党风廉政建设和反腐败斗争,着力解决群众反映强烈的形式主义、官僚主义问题,取得了历史性成就。然而,在党的建设和政治生态方面,仍然存在一些亟待解决的问题。建立健全制度、落实制度执行和监督的难度依旧很大,党风廉政建设还有诸多薄弱环节,需要加以解决。因此,开展这次民主评议政风行风自查活动,就是为了应对这些新情况、新问题和新挑战,深入推进党风廉政建设和反腐败斗争,不断提高拒腐防变的能力和水平。
三、活动举措
本次民主评议政风行风自查活动,我们采取了以下举措:
(一)制定工作方案。成立了自查领导小组,并制定了工作方案,确定活动的程序和重点。
(二)摸底调研。通过问卷调查、座谈会、走访等方式,摸排了一线领导干部和干部群众对于政风行风的反映情况,了解群众的诉求,深入分析了党的建设和政治生态存在的薄弱环节和问题。
(三)开展专项检查。针对调查中反映出的问题和重点领域,组织开展了专项检查,并采取立即整改、追究责任、警示教育等措施。
(四)开展警示教育。加强对干部群众的警示教育,加深他们对党的纪律、制度的认识和对纪律处分的敬畏之心,营造良好的党风廉政建设和反腐败斗争的氛围,树立正确的政治方向和价值导向,保持高度警惕,不断提高党风廉政建设和反腐败斗争的主动性和创造性。
四、检查结果和效果
本次活动的检查结果显示,我们的党风廉政建设和反腐败斗争成效显著,但是仍然存在不足之处。我们制定和完善了党风廉政建设和反腐败斗争的相关制度,加强了宣传教育和警示教育,取得了一系列成果,但在落实中存在管理混乱、制度执行不到位、领导干部自我约束能力不强、监督检查机制不完善等诸多问题。通过此次活动,我们增强了政党自我检查和自我修正的决心和能力,也发现了很多自身存在的问题和不足,引起了具体的解决措施。
五、对策建议
(一)建立和完善严格的制度体系。在日常工作中,要加强对制度的执行力度,形成将制度执行落到实处的工作机制。
(二)持续加强宣传教育和思想引导。我们要加大对党风廉政建设和反腐败斗争的宣传和教育力度,让广大干群深入了解重要性和紧迫性。
(三)完善监督检查机制。加强对领导干部的监督检查力度,形成权力监督与制约的良好机制,对违纪违法行为能及时发现,及时处理。
(四)强化自我约束。领导干部要强化自身纪律规矩和规则意识,深入推进党风廉政建设和反腐败斗争,切实做到勇于担当、清正廉洁、公正执法、自我约束。
六、结语
本次民主评议政风行风自查活动,是我们党在新时代加强和改进党的建设的重要举措,是新时代中国特色社会主义伟大事业的重要保证。通过此次活动,我们发现了自己的问题和不足,也取得了许多成果和经验。我们将继续加强党风建设和反腐败斗争,推动全面从严治党的基础工作深入开展,争创无愧于人民的优秀党员和优秀干部。
民主评议自查报告 篇6
作为一份民主评议政风行风自查报告,本文将会从以下几个方面来阐述,包括评估的目的、自查的过程、发现的问题和对问题的整改措施。
1. 评估的目的
评估的目的在于发现政府工作中存在的问题并整改,提高政府的透明度和服务质量,增强政府的公信力,满足公民对政府的合理要求,并推进政府建设。
2. 自查的过程
在评估过程中,我们采取了民主、公开、全面、客观、实事求是的原则,组织了一系列的活动,包括:召开座谈会、分发问卷、听取意见、查看资料等等。通过这些活动,我们了解了政府在行风建设方面的工作现状,并发现了一些问题。
3. 发现的问题
在自查过程中,我们发现存在以下问题:
(1)部分公职人员存在违纪违规行为,如利用职权谋取私利、管理不当、搞形式主义、弄虚作假等。
(2)一些政策、制度执行不力,导致公民的合法权益受到侵犯。
(3)存在官僚主义、怠工怠事现象,导致服务质量下降,甚至影响政府的公信力。
(4)个别公职人员能力不足,拖延推诿、不作为等执政问题。
以上是我们自查时发现的,也是需要解决的问题。
4. 对问题的整改措施
在发现问题后,我们制定了相应的整改措施,包括:
(1)加大纪律检查力度,严肃处理违规行为,树立廉洁正直的政风。
(2)完善政策、制度,加强宣传,提高执行力度,确保公民权益得到保障。
(3)推行政府服务“阳光工程”,提高服务质量,满足民众需求。
(4)加强干部队伍建设,提高素质,注重能力培训,确保公职人员具备执政能力。
总之,在自查过程中,我们发现了政府在行风建设方面存在的问题,并制定了相应的整改措施,以期实现政府公信力、服务质量、合法权益管理等好的发展方向。我们相信,在中共领导下,政府将会不断前进,为我们的强大和繁荣创造新的空间。
银行风险防控自查报告
俗话说,不打无准备之仗。在平时的学习和工作中,幼儿园教师经常会提前准备一些资料。资料可以指生产、生活中必需的东西。如:生产资料;生活资料。参考资料有利于我们完成相应的学习工作目标。既然如此,你知道我们的幼师资料有哪些内容啊?下面是小编为你精心整理的“银行风险防控自查报告”,欢迎你阅读与收藏。
银行风险防控自查报告 篇1
银行案件防控、风险排查自查报告 根据包新农金发今年 30 号《包商银行新型农村金融机构管理总部文件》文件要求为进一步加强我行 案件防控风险排查工作,提高全行员工案件防范意识,加强内控制度建设,查找风险点,及时发现并上报各类案件,消除案件隐患,确保案件防控风险点排查工作得扎实有效开展。
案件防控风险点排查活动实施“一把手”工程。行长为案件防控排查工作得第一责任人。各部门负责人组织本部门得排查工作,充分认识案件风险防控工作得严峻形势,高度重视,切实负责,把案件风险防控排查工作落实到位。主要对以下方面进行排查。
一、业务操作流程排查。
(一)存款方面:
(1)
单位结算账户得自查处理。今年 11 月 21 日至 25 日,我 1、账户管理:们按照人民银行《单位结算账户管理办法》,对开业至今开立得单位结算账户进行了详细得自查。共清查账户 55 户含我行在同业(荆门人行 1 户、汉口银行 1 户、掇刀中行 1 户、掇刀农行 1 户、向阳农行 1 户)开立账户 5 户,其中:基本账户 3 户、专用账户 1 户、一般账户 50 户、注册验资户 1 户;经清查,发现问题若干: 一就是待核准类基本账户在她行未销户,在我行又开立基本账户,致使在我行开立得账户长期处于“黑户”状态。该账户属于我行自身账户,最初注册验资时就是在掇刀中行办理,验资成功转为基本账户。我公司正式营业后,欲将基本账户变更到我行营业部办理,因中行变更手续繁杂一直久拖不决。后续在请示行领导后,我们将根据指示进行处理。
二就是报备类一般账户在她行有久悬户与基本账户变更,致使在我行开立得账户不能报备。经与开户单位主管人员联系,目前,变更账户得 2 家单位已将最新得单位开户许可证送交我行,我行也已在人行结算账户管理系统报备。在她行有久悬账户得单位 2 家,1 家已经做销户处理,还有 1 家正在要求基本账户开户行做久悬账户转为正常账户处理,后续将视情况做出相应处理。根据自查发现得问题,在今后得工作中,我们在要求柜员保证开户单位资料得完整性、合规性得同时,还要求柜员,单位结算账户在没有通过人行结算账户管理系统核准、报备绝对不允许使用,如 10 日内还不能处理好得一
(2)个人账户得自查情况:根据管理行与本行得《个人结算账律进行销户处理。户管理办法》,对至今开立得个人结算账户进行了自查,截止今年 11 月 27 日,全行共开立人民币结算账户 474 户,公民联网身份核查 474 户,留存客户身份证复印件 474 户,全部都进行了身份核查。其中活期储蓄户共 388 户,总金额 1305 万元;定期存款共 86 户,总金额共计 830、4 万元。共开出普通存折 354 本,一本通存折 63 本,定期存单 87 张。我行在日常工作中能严格按照《个人存款账户实名制规定》《人民币银行结算账户管理办法》等相关法律制度规定办理个人银行结算账户得开立业务,能够认真核对存款人身份证件得姓名、号码及照片,并全部通过公民身份联网核查系统核实,留存客户身份证件复印件,对冒用她人证件开户、虚假身份证件开户得均不予办理,要求客户提供真实有效身份证件;对于由代理人开户得,能严格审核代理人得身份证件,联系被代理人进行核实,留存电话号码及详细住址等重要信息,每日客户开户资料随传票装订。对个人银行结算账户 30 万元以上大额划转业务及 20 万以上得现金业务,我行建立了大额划转登记簿,大额交易严格按照反洗钱得相关规定逐笔进行了审批,并详细记录其交易对方、资金用途等重要情况,凡就是转账超过 30 万元以上必须由部门经理与会计主管审批方能转出,并由部门经理签批大额资金签批单。我行做到了支付资金层层把关,授权管理,责任明确。
2、存款程序与记录:开业至今我行共办理单位定期存款一笔,金额 1000 万,存期一年,由客户提供开立单位账户得相关资料并留存印鉴;办理单位通知存款一笔,金额 1000 万,储种为七天通知,目前没有到期也不存在提前支取现象;单位协定存款一笔,协定金额 50 万;开立 1 户单位注册验资户。未开办存款证明书及教育储蓄业务。经清查存款程序与记录,发现以下问题:一、未建立应解汇款及临时存款登记簿。我行目前没有大小额支付系统,依托她行网银处理往来账,不涉及应解汇款及临时存款此会计科目,但就是为了以后得业务发展,要完善此业务;二、大额转账支取未严格执行预约登记制。现就此情况,已清查以往得所有往来业务,经行详细登记与记录,在以后得业务操作中要做到一笔一清,详细记录。
3、财务核对:严格执行“岗位独立,人员分离”制度,记账人员与对账人员分离,每日营业终了由会计主管与综合柜员核对交易往来得笔数与金额就是否正确一致。
(二)会计业务方面:
1、会计主管履行职责:严格执行会计主管责任制度,禁止从事与职责无关得业务,并按规定对会计业务进行监督与审核,并做好《会计主管工作日志登记簿》得记录与处理。
2、会计程序与记录:核查以往得会计记录,发现如下问题: 一、会计凭证存在不合规不正确得现象,如没有大写金额,没有签章等。柜员得内部自制凭证(现金收入付出凭证),出现忘写大写金额得现象或者书写不正确现象。现已督促其改正,并制定相关整改措施,保证以后不再出现此类情况;二、会计档案装订不合规,有掉页现象。已对档案进行修补装订,指定专人审核会计档案装订。
3、财务核对:严格执行“岗位独立,人员分离”制度,记账人员与对账人员分离,每日营业终了由会计主管与综合柜员核对交易往来得笔数与金额就是否正确一致。
(三)财务核算方面: 》
1、根据《掇刀包商村镇银行财务管理办法(试行)、有关实施条例与法律法规及规定编制符合我行体制、防范财务风险、推动各项业务持续健康协调发展得财务计划,主管部门严格按我行各财务规定及计划展开财务工作。
2、建立由我行各级领导组成得财务领导小组,各项财务工作在董事会及行长得领导下由会计结算部具体实施;对于我行大宗费用得开支由我行人员集体进 》《掇刀行决策;各项财务工作均按《掇刀包商村镇银行财务管理办法(试行)、包商村镇银行财务审查管理办法(试行)》等规章制度与实施细则得要求进行;各岗位人员按有利于分工协作,有利于相互制约,有利于提高效率得原则设置,对财务管理审批、采购、保管、会计核算等不可相互兼容得岗位实行岗位分离制。
3、财务核算及收支管理均以权责发生制为基础;对每笔财务收支准确核算,按各财务规章办法等合理合规列入相应账目;合理规范得开立费用账户并按《掇刀包商村镇银行费用管理办法(试行)》等财务制度使用,开业至今已发生 91 笔费用,金额为 1109133、81 元,其中:业务招待费为 63183、6 元,电子设备运转费 15102 元,邮电费 16071、5 元,劳动保护费 189800 元,印刷费 25133 元,公杂费 95203、4 元,职工工资 273360 元,差旅费 4564、3 元,水电费 35190、1 元,职工福利费 11223 元,职工教育经费 9659、72 元,费用性税金 46347、3 元,保险费 25081、69 元,社保 23356、2 元低值易耗品摊销 261388 元,住房公积金 12864 元,经查,每一笔单据,要素(事项)、时间等均符合我行费用管理办法;对各种费用得借支均按我行规定填制借款单,由我行各级领导给出意见后方可实施;各费用得支出需填写费用报销凭证、附原始费用凭证、写明用途,且严格实行授权管理下得“一支笔”审批制度;各应收应付款按各有关规定挂账开业至今已发生。
(四)出纳业务方面:
1、定期查库:建有“查库登记簿”及“柜面业务交接登记簿”,柜员交接班、营业终了时由授权柜员检查并核对实物与账务记载一致;会计主管每周对有价单证与重要空白凭证使用管理情况检查;营业机构负责人每半个月查库;会计结算部至少每月进行一次全面库存检查;分管行长至少每季进行一次全面库存检查;主管行长每半年至少进行一次全面库存检查;董事长每年至少进行一次全面库存检查。
”制度,碰箱必须在监控录
2、岗位制约:柜员必须坚持“一日三碰库(箱)像视线范围内进行,做到账款、账实相符。
3、程序与记录:经核查,我行目前没有假币收缴资格,未开办现金领缴代理业务,柜员现金出入库实行双人清点核实,款箱交接双人签字确认,明确责任。
4、库存现金安全与管理:库存现金实行限额管理制度,对超限额部分及时缴存开户行,保证资金安全与有效流通。
(五)对账管理方面: 我行自 8 月 11 日正式营业起已经 3 月有余,对账工作也已进行 3 次。按照《掇刀包商村镇银行对账工作管理实施细则》我们逐次进行了自查。第一次 8 月份,共产生 3 户对账单位,发出 3 户收回 3 户,对账率 100;第二次 9 月份,共产生 15 户对账单位,发出 13 户收回 10 户,对账率 67;第三次 10 月份,共产生 27 户对账单位,发出 22 户收回 17 户,对账率 63;在本次自查清理中发现开户后一直未发生业务,余额为零得单位账户 9 户占总户数得 29,空户较多;外地与外地经营得单位账户 7 户占总户数得 21,对账管理非常困难。根据我行对账率严重不达标实际,在以后工作中: 一就是严把准入关。要求单位开户后每月必须发生 3 笔以上业务,不然不予开户。对已经开户单位,要求本月必须发生业务,不然限期销户;
二就是“专人”对账。对在外地与外地经营得单位账户,由其客户经理负责对账,改变由营业部指定 1 人专门负责对账模式。三就是对照久悬账户要求对长期不对账得单位纳入久悬账户管理。通过有效措施促进我行对账质量快速提升。
(六)现金管理方面: 现金业务必须坚持“当日核对、双人管库、双人押运、离岗必须查库”得原则,做到内控严密、职责分明。现金收付必须坚持“收入现金先收款后记账,付出现金先记账后付款”得原则。进行款箱交接时,交箱前必须核对接箱人就是否为被授权人,接箱时必须核对总箱数,检查款箱就是否完整无损,并详细登记相关交接登记簿。
(七)印鉴密押、重要空白凭证、授权卡、柜员卡等管理情况:严格遵守“证印分管,证押分管”原则,柜员卡专人使用,专人保管,定期或不定期更换密码,做到“谁使用,谁保管,谁负责”。截至到目前,未发现有任何错用乱用冒用现象发生。
(八)重要空白凭证方面:严格执行《掇刀包商村镇银行重要空白凭证管理办法》。,并指
1、重要空白凭证与有价单证保管:建有“重要空白凭证保管登记簿”定专人保管重要空白凭证与有价单证,重要空白凭证与有价单证实物应当与账务记载核对一致。经管人员变动时,严格办理交接登记手续,详细记载交接情况。凭证经管人员未办妥交接手续前,不得离岗。
2、重要空白凭证与有价单证使用:领用重要空白凭证,根据领用数量登记 ,注明起止号码。签发时,必须按顺序号使用,逐份销“重要空白凭证登记簿”号,号码必须衔接。属银行签发得重要空白凭证,严禁有客户签发,不得事先盖好印章备用。由于我行目前暂时没有支票与代理业务,因此此方面不存在风险。,并且规定会计主管每周对有价单证与重
3、定期检查:建有“查库登记簿”要空白凭证使用管理情况检查;营业机构负责人每半个月查库;会计结算部至少每月进行一次全面库存检查;分管行长至少每季进行一次全面库存检查;主管行长每半年至少进行一次全面库存检查;董事长每年至少进行一次全面库存检查。经查瞧检查开业至今得“查库登记簿”并突击检查库存情况,发现所有账证、账款、账实相符。在以后得工作中,我们仍要坚持定期不定期得库存检查,保证银行及客户资金财产安全。
(九)中间业务方面:目前我行暂时未开办中间业务。
(十)安全保卫:根据管理行与本行《安全保卫工作实施细则》得规定,我们及时对安防设施等进行了自查。
一就是测试 110 报警器就是否处于正常工作状态。经与 110 联系测试,确认我行报警系统正常,运行良好;二就是询问柜员掇刀公安 ,均能正确应答;三就是检查报警装置得按纽就是否局得电话号码(0724249xxx)安装在柜员随手方便之处,就是否处于正常工作状态。经查瞧与测试均符合内外部安全保卫部门得要求。
四就是突击检查营业人员就是否双人临柜,联动门就是否关闭,就是否有非营业人员。经检查没有发现单人临柜现象,联动门紧闭处于锁定状态,也没有发现除营业人员以外得其她人员进入营业室;五就是突击检查柜员现金箱与重要空白凭证库。进行账实、账款、账证、账账核对,没有发现白条抵库、账实、账款、账证、账账不符得现象;六就是检查柜员交接就是否合规。经查瞧《柜面业务、交接登记簿》《业务印章、认证卡、密钥交接登记簿》等没有发现交叉交接、交接不衔接、交接不签章、交接事项不清、交接事项不实或交接时间不清等事项,各项交接均符合我行制度规定;七就是检查消防、自卫器材。经查瞧,营业部有灭火器箱 2 个(每个里面有 2 个灭火器),消防栓 3 个,均有专人保管并贴有封签,检测时间在有效期内。没有瞧到自卫器材,目前,已将情况向行领导反应。
三、下一步工作开展计划
1、进一步提高认识,确保案件防控工作取得实效。我行充分认识开展关键风险点监控检查工作得重要性, 防止 与 切实落实监控检查职责, “检查走过场” “检查疲劳”,确保监控检查工作取得实效。
2、加大监控检查发现问题得整改落实工作力度,确保检查发现问题得到有效整改。对于监控检查发现得问题,按照有关规定落实整改,并做到举一反三,杜绝屡查屡犯。对检查发现得问题,要求各部门要高度重视,认真对待。
3、加强业务学习,进一步提高案件防控水平。
4、进一步提高工作实效与质量。坚决克服“管理疲劳”“见怪不怪”、得现象,对发现得问题引起高度重视,坚决杜绝发现问题不报告得情况发生。
5、加强案件防控及整改,保证整改工作落到实处。各管理部门将定期或不定期组织对所在部门案件防控及整改落实情况得检查,对整改工作落实不到位得要追究责任人,并对整改情况进行重点抽查。机构网点因整改落实不到位,造成风险隐患得,要从重处理责任人。
银行风险防控自查报告 篇2
银行风险防控自查报告详细揭示金融安全
在当前金融风险频发的背景下,银行风险防控自查报告成为了必要的工具。银行作为金融体系的核心,风险防控是其运营的关键,银行风险防控自查报告的编制对于保障金融安全、促进金融稳定具有重要意义。
银行风险防控自查报告详细列举了各类风险。当今社会,金融风险多样化、复杂化,银行需要对全部风险进行全面梳理和防范。据观察,银行风险主要包括信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险等。信用风险指的是因借款人失去还债能力或意愿而导致的资金损失;市场风险指的是由于市场因素变动所导致的金融损失;流动性风险是指银行在资金管理过程中出现的流动性短缺;操作风险是指由于内部操作不当或系统故障所导致的风险。通过详细列举各类风险,银行能够及时发现问题并采取相应对策,增强了风险防控的全面性和针对性。
银行风险防控自查报告具备具体的对策和措施。银行风险防控需要在制度、技术、人员等多个层面各具建设性。在制度建设方面,银行要建立完善的内控体系和风险管理制度,明确各部门的职责和权限,确保制度的执行;在技术建设方面,银行要采用现代化的信息技术手段,加强数据安全和网络安全。同时,银行还需要加强人员培训和教育,提高员工的风险防控意识和技能水平。这些具体的对策和措施能够有效地提高银行的风险防控能力,降低金融风险。
银行风险防控自查报告通过生动的案例和数据揭示了风险存在的特点和趋势。通过案例的具体描述,银行风险防控自查报告向全体员工展示了风险的影响和后果,使他们能够更直观地了解风险的危害性。同时,通过数据的分析和展示,银行风险防控自查报告为银行提供了实时的风险信息,为制定科学合理的风险防控策略提供了支持。
银行风险防控自查报告是一项重要的工作。通过详细列举风险、提供具体对策和措施以及揭示风险特点和趋势,银行风险防控自查报告为银行提供了全面的风险信息,使银行能够及时、科学地进行风险防控。正是有了这样一份详尽且生动的报告,银行才能更好地维护金融安全、促进金融稳定。
银行风险防控自查报告 篇3
银行案件 风险防控 自查报告 最近,总行对我们进行了一系列案件风险防控方面的培训,积极开展讨论与学习,参照制度认真查找问题。通过近段时间的 学习教育,我对案件专项治理工作重要性和必要性有了更深的认识 充分了解和明确 了
执行规章制度、内控制度的重要性、必要性。现按照要求对自身在案件 风险防控 方面存在问题进行自查并报告如下: 首先在思想上严格要求自己,不做违法乱纪之事;不参加任何邪教组织,不参加赌博、**彩等非法行为。认真执行好 **农合行的 各项规章制度,坚持各种安全防范措施,按时上下班,保持 行 容 行 貌的整洁、工作态度端正,以饱满的工作热情投入新一天的工作。其次是在日常的工作中,和同事和睦相处,互相信任,互相督促,但不以感情代替制度。作为 屯光支行的 一名 前台柜员,在工作中能认真履行岗位职责,管理好电脑,保管好柜员卡及密码,上班时坚持“四双”制,坚持当时记帐、按日轧帐、总分核对,做到“五无”、“六相符”。
银行风险防控自查报告 篇4
风险防控自查报告优秀范文
一、加强领导,提高认识
为了切实做好廉政风险防控管理工作,从源头上预防腐F败,促进干部廉洁从政,推进惩治和预防腐F败体系建设,确保各项防范管理措施落到实处,我局成立了廉政风险防控管理工作领导小组,由局长陈若愚同志任组长,纪委书记和副局长任副组长,职能科室主要负责人为成员。领导小组下设办公室,具体负责此项工作的组织协调工作,制定了《德阳市商务局廉政风险防控管理工作实施方案》,通过认真分析查找我局权力运行的风险点和薄弱环节,树立廉政风险防控管理意识;明晰风险点的岗位、部位和环节,进行科学评估;建立廉政风险防控和监管机制,拓展从源头上防治腐F败工作领域;增强干部廉洁从政、依法行政意识,降低廉政风险。以党委会、局办公会、中心组学习、职工会等形式,重点学习了《中国共产党党内监督条例(试行)》、《中国共产党员纪律处分条例》、《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则(试行)》,通过学习,使大家认识到开展廉政风险排查、建立防控机制工程是融教育、制度、监督于一体,能从源头上有效防控廉政风险的新机制,从而做到人人主动参与,人人提高认识。(纪律作风整顿自查报告) 二、积极部署,广泛动员
20XX年8月,我局召开了廉政风险防控管理工作动员会,陈若愚局长进行了专项工作的动员部署,强调“排查廉政风险、建立防控机制”是党风廉政建设工作的创新举措,它以关口前移的方式,把有效防范和化解廉政风险的责任落实到每个科室、每个岗位和每个人,从而建立预防腐F败的长效工作机制,能真正做到用制度管权、管人、管事。这次专项工作从8月中旬开始,分五个阶段进行,即:宣传动员、风险
自查、风险评估、制定措施、风险监管五个阶段组织实施风险防控自查报告风险防控自查报告。要求各科室要从贯彻落实党的xx大精神,建立健全惩防腐F败体系,推进源头治理和加强党的执政能力建设的政治高度,认识廉政风险防控工作的重要性、必要性和紧迫性,加强组织领导,周密部署安排,认真组织实施。
三、深入查找,积极预防
根据实施方案的总体要求,我局采取自下而上和自上而下相结合的方式,以人为本、注重预防、突出重点、公开透明的工作原则,全面开展了排查工作。围绕市商务局职能,进行权限梳理、确认、登记;以规范权力运行为核心,查找重点岗位、关键环节和重点人员,在岗位职责、业务流程、制度机制、外部环境等方面,可能产生不廉洁行为或诱发腐F败的风险点。从行政管理事项、业务工作流程等方面,逐一排查廉政风险点,经组织严格审核把关后,将风险点登记汇总。20XX年11月共排查出科室风险点25个,党委审定后报市廉政风险防控管理领导小组审定风险点为7个。填写了《廉政风险防控管理权力清单登记表》和《廉政风险防控管理风险点登记表》。 20XX年4月,根据市纪委、监察局印发《关于全面开展廉政风险防控管理工作的实施意见》(德纪发[20XX]5号)文件精神,我局就继续开展廉政风险防控工作又作了安排布置,重新排查出科室风险点46个,党委审定后报市廉政风险防控管理领导小组审定风险点为8个。特别是在建立针对性强的防控措施制度方面提出了新要求 四、完善制度,动态防控
在廉政风险防控管理工作中,我局结合商务工作实际,制定《廉政风险评估预警防控实施细则》,进一步完善原有的工作制度,用制度管人管事,防止岗位廉政风险转化为腐F败行为风险防控自查报告
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银行风险控制自查报告
风险防控自查报告
风险防控自查报告
银行风险排查自查报告
风险防控工作自查报告
银行风险防控自查报告 篇5
风险自查报告和风险防控自查报告汇编
风险自查报告
一、加强领导,提高认识,全面推动腐败风险预警防控工作按照学校的统一部署,动画学院把腐败风险预警防控作为党风廉政建设的一项首要工作来抓,精心组织,认真部署,扎实推进腐败风险预警防控工作。根据要求,我们认真组织学习了学校关于推进腐败风险预警防控工作的有关文件精神,把建立腐败风险预警防控机制工作作为一项重要的政治任务来抓,列入重要的议事日程,动画学院党总支及时召开了党员专门会议,对腐败风险预警防控工作进行了认真的组织部署。要求全体教师党员干部、学生党员要统一思想,提高对腐败风险预警防控工作重要性的认识,不断增强自我防控意识。
二、加强领导,组建专门工作小组为加强动画学院腐败风险预警防控工作的组织领导,成立了动画学院腐败风险预警防控体系建设领导小组,党总支书记为第一责任人,负责腐败风险预警防控机制工作的组织领导,领导小组下设办公室,由辅导员、办公室秘书负责具体工作。另外,辅导员负责领导学生党支部建设,在学生党员中宣传党风廉政建设,培养学生党员的廉洁自律意识。
三、加大宣传教育力度、开展对腐败风险点的排查为了进一步推进动画学院腐败风险预警防控工作,组织全体党员干部学习有关文件精神,认真研究分析当前反腐败斗争的严峻形势,从工作实际出发,认真查找岗位职责风险,要求全体党员干部要自觉接受监督,增强党员干部的腐败风险防范意识,制定有效防范措施,积极化解腐败风险。在排查过程中,重点突出一个 细 字,围绕岗位权力以及权力运行过程中可能出现腐败问题进行查找,抓住重点部位和环节,从思想道德、岗位职责、外部环境等方面,认真查找系部领导岗位、辅导员岗位、办公室岗位等三个层次的腐败风险,确保查找风险点无遗漏。 总之,动画学院在开展腐败风险预警防控工作中,从实际出发,认真工作,取得了一定的成效,全体教职工防腐拒腐意识明显增强、工作作风明显改进、教学、管理效率不断提高。在今后的工作中,我们将继续努力,总结经验,找出工作中的不足,边学边查,边查边改,查缺补漏,逐步完善,把腐败风险预警防控工作抓紧抓好、抓落实。 资溪县工商局认真贯彻落实上级关于开展岗位风险廉能管理工作的有关要求,以岗位廉能风险的查找、防范、控制为主线,以权力的清理、制约、监督为核心,以反腐倡廉制度建设、规范、执行为主要内容,从岗位职责、业务流程、制度机制、工作效率和外部环境等方面,围绕行政审批、行政执法、队伍管理及 三重一大 等事项职权,确定市场监管、行政许可、行政执法、行政收费、人事管理、财务管理六个易发风险环节,全面开展岗位风险廉能管理工作,查找出不同类型的廉能风险点148种,并建全完善了相关防控制度,制定了业务流程图,制作各类岗位风险警示牌并上墙上桌,推行风险点分级预警防控,初步构建了具有工商行业特色的风险岗位廉能管理工作新机制。现将开展工作情况报告如下:一、着力 三个到位 开展岗位风险廉能管理工作
(一)组织领导到位。成立了以县局党组书记、局长桂忠任组长,其他党组成员任副组长,机关各股室主要负责人为成员的岗位风险廉能管理工作领导小组,一级抓一级,层层责任落实到人。县局监察室负责双风险点防范管理工作的组织、协调、督导、考核,各分局、机关各科室指定专人负责,各单位负责人对该项工作负总责。形成了上下联齐抓共管的工作格局。
(二)思想发动到位。召开了全县系统开展岗位风险廉能管理工作动员大会,进行了思想发动。组织开展各类廉政主题教育,充分利用宣传栏等媒体,加强宣传工作,形成全员参与、人人受教育的浓厚氛围。
(三)工作思路到位。制定了工作方案,确定了以 岗位为点、程序为线、制度为面 环环相扣的工作思路,采取学习教育和动员部署同时开展、查找风险点和修订制度同步进行、防范措施在推进中逐步完善的工作方式,健全了风险岗位廉能管理工作责任分解体系,确保了工作任务层层落实。
二、着眼 四个突出 推进岗位风险廉能管理工作 (一)突出一个 找 字,做到风险查找全面准确深入。一是岗位自查。召开了风险查找动员会,就风险查找的重点、方法、步骤进行了专题培训;绘制了风险查找流程图,指导每个干部职工根据所在工作岗位的特点,进行深入自查,填写岗位风险点自查表。二是股室互查。各股室结合各自职能,对本股室职权行使的每个工作环节可能存在的廉能风险进行深入排查,填写科室风险点自查表。三是领导评查。局班子成员按照职责分工,对分管部门及分管岗位人员廉能风险点排查工作进行评审,加强对岗位及科室风险点排查的监督和把关,完善自查,弥补遗漏,确保风险点排查到位,不留死角。四是集体审查。采取召开局领导小组会议等多种形式,对各单位和每一个岗位确定的风险点进行认真细致的审定。对查找不准、不全、不深等问题,责令其重新查找,直到审定通过为止。通过认真排查,全系统共查找出风险点148个,确定风险岗位39个,其中一级风险人员16个,二级风险人员13个,三级风险人员10个。
(二)突出一个 防 字,做到制度建设具体实在管用。一是强化教育,筑牢思想道德防线。围绕岗位教育、示范教育和警示教育,重点开展以《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》为主要内容的反腐倡廉教育活动,筑牢干部职工廉洁自律的思想道德防线。二是细化规定,筑牢制度机制防线。针对权力透明运行中存在的突出问题,先后制定和完善行政审批、行政执法、市场监管、三重一大 事项决策及人财物管理等监管制度27项。三是实行公开,筑牢群众监督防线。建立了集党务公开、政务公开和办事公开为一体的立体式公开模式,将行政审批事项、行政执法程序、行政处罚类别、三重一大 决策事项等向干部职工和群众公开,接受社会和群众的监督,确保权力在阳光下运行。
(三)突出一个 控 ,做到风险预警实时快捷科学。一是预警监控分级化。建立 前期预警提醒、中期预警评估、后期预警处置 的模式,实行了风险岗位预警三级管理,目前正积极收集预警信息。二是市场监管网格化。加大基层监管模式改革力度,全力实施 网格化 监管,按照 定区域、定人员、定职责、定任务、定奖惩 的要求,将各项监管工作直接纳入 网格 ,明确每个干部职工的 责任田 ,促进职权、责任相辅相成、相互统一,有效防止了在监管源头腐败行为的产生。三是执法监督网络化。建立网上行政执法案件管理系统,抓住行政处罚案件的 立、查、审、结 全过程,实现了办案程序的规范化、执法效能的最大化、案件监控的阳光化。从技术上有效防止了行政执法过程中办人情案、关系案、以案谋私等行为的产生。
(四)突出一个 实 字,做到风险防控立足行业特点。围绕日常工作,实施 四个重点抓好 。一是重点抓好干部提拔使用过程中的风险防范。严格按照《党政领导干部选拔任用工作条例》的规定把好程序、民主、考察、廉政审核、集体研究 五关 ,规范干部选拔使用工作程序,坚持全面、客观、公正地提拔任用干部。二是重点抓好执法办案过程中的风险防范。加强对调查取证、暂扣罚没物资处置、行政处罚自由裁量权使用等行政执法全过程的监督,推行案件回访制,严防办案过程中违法违纪违规行为的发生。三是重点抓好市场监管失缺的风险防范。全面拓展社会监督渠道,推行行政许可结果、执法办案结果、优惠政策享受结果、服务承诺落实结果 四公示 ;积极组织开展述职述廉评廉活动,加大对履职行为的监督力度,严查不作为、乱作为等行为,促进依法履职。四是重点抓好 三重一大 事项决策和实施过程中的风险防范。凡有 三重一大 事项,纪检监察全程介入,加强组织领导和监督;严格执行项目报批、招投标和政府采购等有关规定,实行公开透明的程序化运作。
三、着重 四个建立 打造高素质工商干部队伍
(一)建立廉政教育长效机制。始终坚持教育在先的原则,把风险防范教育纳入反腐倡廉宣传教育总体部署,不断改进教育方法、丰富教育内容、创新教育形式,做到警钟长鸣、自觉防范。开展廉政教育。结合 创先争优、创业服务年 等活动的创建要求,采取多种手段和形式,开展廉政教育。一是注重廉政文化建设。利用办公楼走廊、宣传栏等场所,大力开展廉政文化宣传。二是开展反腐倡廉教育。县局党组高度重视反腐教育工作,把反腐倡廉教育作为重要学习内容,党支部也不定期组织进行专题学习。三是开展廉政心得体会征集活动,增强了党员干部的廉政意识。
(二)建立风险岗位廉能管理工作制度体系。认真清理原有的规章制度,坚持 适用的保留、不适用的剔除、缺失的建立和完善 的原则,重点围绕行政审批权、行政执法权和队伍管理权,健全完善风险岗位廉能管理工作总体措施, 形成用制度管人、靠制度办事的工作机制。 (三)建立权力运行的监督机制。以落实防范措施为关键,强化对岗位权力运行的监督和制约。抓好 一岗双责 的落实,推行领导干部监督五项监督制度,采取行政效能监察、廉政和行政指导、警示提醒、诫勉纠错、明察暗访和发动社会各界监督的办法,形成良好的监督制约机制。
(四)建立科学可行的考核问责机制。将风险岗位廉能管理工作纳入单位绩效考核和公务员个人年度考核内容之中,作为评先选优、干部提拔使用的重要依据。出台问责办法,对廉政、监管、作风等问题予以问责处理,促进全县工商干部廉洁从政。
风险防控自查报告
为进一步推进惩治和预防腐败体系建设,强化对部门权力运行的内部制约和监督,逐步健全完善治贿纠风工作长效机制,促进商务又好又快发展,根据市委办、市政府办《转发 市纪委、市监察局关于开展廉政风险防控管理工作的实施意见 的通知》(德委办77号)文件精神和要求,按照局党委部署和安排,从20**年8月起,通过 找、防、控 三个环节,我局认真排查本局在廉政方面存在的个性和共性问题,全面开展以人为点、以程序为线、以机制为面的环环相扣的廉政风险防控工程,建立起融教育、制度、监督于一体,从源头有效防控廉政风险的新机制,扎实推进惩防体系建设,廉政风险防范和行政权力运行监控机制工作取得明显成效。
一、加强领导,提高认识为了切实做好廉政风险防控管理工作,从源头上预防腐败,促进干部廉洁从政,推进惩治和预防腐败体系建设,确保各项防范管理措施落到实处,我局成立了廉政风险防控管理工作领导小组,由局长陈若愚同志任组长,纪委书记和副局长任副组长,职能科室主要负责人为成员。领导小组下设办公室,具体负责此项工作的组织协调工作,制定了《德阳市商务局廉政风险防控管理工作实施方案》,通过认真分析查找我局权力运行的风险点和薄弱环节,树立廉政风险防控管理意识;明晰风险点的岗位、部位和环节,进行科学评估;建立廉政风险防控和监管机制,拓展从源头上防治腐败工作领域;增强干部廉洁从政、依法行政意识,降低廉政风险。以党委会、局办公会、中心组学习、职工会等形式,重点学习了《中国共产党党内监督条例(试行)》、《中国共产党员纪律处分条例》、《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》,通过学习,使大家认识到开展廉政风险排查、建立防控机制工程是融教育、制度、监督于一体,能从源头上有效防控廉政风险的新机制,从而做到人人主动参与,人人提高认识。
二、积极部署,广泛动员20**年8月,我局召开了廉政风险防控管理工作动员会,陈若愚局长进行了专项工作的动员部署,强调 排查廉政风险、建立防控机制 是党风廉政建设工作的创新举措,它以关口前移的方式,把有效防范和化解廉政风险的责任落实到每个科室、每个岗位和每个人,从而建立预防腐败的长效工作机制,能真正做到用制度管权、管人、管事。这次专项工作从8月中旬开始,分五个阶段进行,即:宣传动员、风险自查、风险评估、制定措施、风险监管五个阶段组织实施。要求各科室要从贯彻落实党的**大精神,建立健全惩防腐败体系,推进源头治理和加强党的执政能力建设的政治高度,认识廉政风险防控工作的重要性、必要性和紧迫性,加强组织领导,周密部署安排,认真组织实施。
三、深入查找,积极预防根据实施方案的总体要求,我局采取自下而上和自上而下相结合的方式,以人为本、注重预防、突出重点、公开透明的工作原则,全面开展了排查工作。围绕市商务局职能,进行权限梳理、确认、登记;以规范权力运行为核心,查找重点岗位、关键环节和重点人员,在岗位职责、业务流程、制度机制、外部环境等方面,可能产生不廉洁行为或诱发腐败的风险点。从行政管理事项、业务工作流程等方面,逐一排查廉政风险点,经组织严格审核把关后,将风险点登记汇总。
20**年11月共排查出科室风险点25个,党委审定后报市廉政风险防控管理领导小组审定风险点为7个。填写了《廉政风险防控管理权力清单登记表》和《廉政风险防控管理风险点登记表》。
20**年4月,根据市纪委、监察局印发《关于全面开展廉政风险防控管理工作的实施意见》(德纪发5号)文件精神,我局就继续开展廉政风险防控工作又作了安排布置,重新排查出科室风险点46个,党委审定后报市廉政风险防控管理领导小组审定风险点为8个。特别是在建立针对性强的防控措施制度方面提出了新要求。
四、完善制度,动态防控在廉政风险防控管理工作中,我局结合商务工作实际,制定《廉政风险评估预警防控实施细则》,进一步完善原有的工作制度,用制度管人管事,防止岗位廉政风险转化为腐败行为。同时不断完善机制、优化工作流程、规范工作规则、加大对热点、重点岗位人员定期交流或轮岗力度等措施,锁定履权界限,控制自由裁量权,实行权力制衡。深化以党务公开牵头的各类公开,搭建公开平台。对于在廉政风险防控管理工作中形成的材料、制度,都汇总成册,其中《廉政风险防控管理权力清单登记表》和《廉政风险防控管理风险点登记表》都在网站、电子显示屏上公开,随时接受广大职工和社会各界的监督。为了对风险控制进行有效控制,实行廉政风险预警,畅通廉政风险预警信息 绿色通道 ,采取事前预防、事中监控、事后处置办法,及时发现倾向性、苗头性问题,及时处理,避免问题演化发展成违纪违法行为。
廉政风险防控管理工作是一项长期而艰巨的工任务,我们要从不同层面开展多种活动,采取多种形式,进一步促进领导干部廉洁自律,强化自我约束机制和社会监督机制,深入贯彻落实科学发展观,打造政治过硬、作风过硬、业务过硬的商务干部队伍,按照市委、市政府 加快发展、科学发展、又好又快发展 的总体取向和跳起摸高、追赶跨越、努力创造和发展德阳在四川、在西部的优势和领先地位的工作要求,为实现我市 争当四川科学发展排头兵,建设中国西部经济文化强市 的目标以及德阳商务工作又快又好发展提供坚强的纪律和作风保障。
行风自查报告(范文五篇)
常言道,实践出真知,在年终或者年底时。往往需要写报告,编写报告能让我们对自己未来的工作有更透彻的理解。小编为了让您满意不断调试这份“行风自查报告”希望您喜欢,让我们一起领略阅读的乐趣和精髓感受文字和思想的魅力!
行风自查报告【篇1】
为切实加强教育工作作风建设,提高教师教书育人、为人师表的良好形象,按照学校的要求,本人进行了一次深入的自查自纠式的思考,发现了不少问题,也让我清醒的看到了应该努力的方向。
一、存在的问题
1、思想认识不够,政治学习记笔记敷衍了事。总认为这些理论太过政治化,只要走走形式,不必太过认真。
2、不思进取。对待工作不够主动,积极。在工作中遇到难题,不善于思考,对于领导的个别任务,总有拖沓的心理。缺乏上进心。
3、教育教学的新课标理论理解的不够透彻,没有从实质上深入研究,导致教学过程中出现很多困惑。
4、课堂教学的方法过于简单,缺乏新意。传统的教育方法和教学手段仍然窜进课堂,应付考试的应试教育已不适应现代的信息时代的素质教育。
5、对于学生的关爱不够。在教学过程中带着有色眼镜,偏爱优生,歧视差生。为了不影响教学进度,点优生发言的次数偏多,却扼杀可部分学生的学习积极性。
6、对学生的评价方式过于单一。备课不能面向全体学生。没有根据学生的个性特点来评价学生的行为。
家庭与社会是不可分割的集体。要使学生能有个性地发展成为德、智、体全面发展的优秀人才,必须与家长及时密切地联系,多交流,多沟通。在这方面的工作还不够主动。
8、工作作风不够扎实。没有脚踏实地,总想在工作中找捷径。做事情没有创新精神,对问题不做深层次的分析,思考不够透彻。
信息快速发展的时代,可我却认为有一些业务知识就能适应了,这是错误的想法。
二、抓住重点,自查自纠
针对教育政风行风评议和师德师风建设的重点,我主要采取了以下措施开展自查自纠:
服务态度、服务质量、工作效率、乱订教辅、体罚或变相体罚学生等情况进行自查自纠。坚决杜绝一切有损教师形象的不良行为的发生。
反馈学生的思想动态,切实关心他们的学习、生活,同时要重视对异常行为学生的心理咨询和心理辅导,配合家长帮助他们共同进步。
方法、难度、例题作业。
上课崇活、作业求精、辅导务实、考核树正、教改创新”,全面提高我们工作部教师的综合素质。通过自查自纠,进一步转变了工作作风,文明执教,优质服务于学生、家长。今后,我
将努力提高整体素质,争先创优,做人民满意的教师。
行风自查报告【篇2】
1、进一步精简申报材料。
全面清理办理行政审批和服务事项及相关证照所需的申报材料。一是没有法律法规规章或省政府规范性文件依据的,原则上予以取消;确需提供的要广泛听取各方面意见,履行论证、听证程序。二是上一个审批环节已经收取的申报材料,下一个环节不再要求提交;三是申报材料为本部门或本系统发放的证照或批准文书,可要求只提供批准文件名称、文号、编码等信息供查询验证,不再提交证照或批准文书原件或复印件;四是能够通过与其他部门信息共享获取相关信息的,可不再要求提交;五是探索“告知+承诺”办理模式,由审批部门告知申请人应当符合的条件和虚假承诺应负的责任,申请人知晓条件要求并书面承诺保证符合相关条件和要求、承诺承担违约责任后,审批部门可先予办理相关手续,同时相应加强事后核查和监管。
2、进一步压缩办理时限。
优化行政审批和服务事项流程,精简重复审核或功能雷同的审批环节,努力实现行政审批和服务事项办理“零超时”。对照行政审批事项的承诺时限,可结合审批办理实际情况,减少审批环节和层级,进一步压缩承诺办理时限,提高办事效率。
3、加快实现网上审批。
加快推进网上预受理和预审查,实时提供全程在线咨询服务。凡具备网上办理的行政审批和服务事项,都要推广实行网上申报、受理、审查、反馈、决定和查询告知等全过程、全环节网上办理;暂不具备网上办理条件的事项,要通过多种方式提供全程在线咨询服务,及时解答申请人疑问,推动实体行政审批大厅向网上审批大厅延伸。
4、积极探索服务创新。
着眼于推动大众创业、万众创新,针对社会反映的行政审批和公共服务及相关证照办理服务中存在的问题,在不违背法律法规的前提下,大胆创新服务方式,砍掉阻碍企业和群众办证办事的各种繁文缛节,把麻烦留给自己,把方便交给企业和群众,切实提供优质、高效的公共服务。
行风自查报告【篇3】
为认真贯彻落实《三台县教育系统民主评议政风行风工作实施方案》,结合我校实际,切实开展20xx年政风行风评议工作,进一步改进我校工作作风,真正树立“教育为人民服务,学校为学生着想”的良好形象,我校高度重视,把自查自纠阶段的工作列入学校重要议事日程,做好动员,精心组织,扎实开展,形成党政领导齐抓共管,一把手负总责,分管领导具体抓,上下联动,人人参与的工作局面。现将工作情况报告如下:
一、我校政风行风评议指导思想和基本思路
我校民主评议行风工作坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,认真贯彻市、县有关会议精神,紧紧围绕教育改革发展的中心工作,以树立教育形象、办人民满意的教育为目的,以规范收费行为、规范办学行为、加强师德教育为重点,通过认真落实责任,切实加强领导。采取责任分解,各负其责、突出重点、整体推进的办法,与学校改革发展稳定结合起来,促进学校政风行风建设,营建良好的氛围。
二、领导高度重视,充分认识政风行风评议工作的重要性
对政风行风评议工作,学校领导高度重视,增强了行评意识,学校党支部、行政把政风行风评议工作摆上重要议事日程,进行专题研究,进行专门布置,成立了政风行风评议工作领导小组, 由校长张宗坤同志任组长,副校长江兵任副组长,成员由政教处、教导处、总务处、安全办等方面的负责人和教师代表组成。通过
行政会、全体教师会学习上级精神和校行风建设方案,提出要求,统一思想认识,大力宣传,使行风建设成为全体师生的共识。首先做到明确工作任务,落实工作职责。学校实行政风行风评议坚持 “一把手”亲自抓,学校形成了主要领导负总责、分管领导具体协调、各部门分工负责的领导体制;形成了一级抓一级、层层抓落实的工作格局,切实加强对学校政风行风评议工作的领导。
三、认真落实政风行风评议自查自纠工作:
学校严格按照上级政风行风评议工作的内容和重点,认真落实自查自纠工作。
1、宣传发动,统一认识
我校严格按照上级要求,制定《三元小学20xx年度政风行风评议工作实施方案》,并组织全体教职工学习,作了宣传、动员和部署工作。
2、对照要求,认真自查
学校各部门每位教师都根据学校政风行风评议工作的实施方案要求,认真查找自己工作中政风行风的问题,同时开展自查自纠工作。
(1)教育收费方面:
坚持教育收费公示,每学期的收费标准都在校门口的公示栏中长期公示,接受社会、家长、上级部门的监督;每学期都把收费标准下发到每位教师手中,严格按标准收费;各班的收费汇总后由班主任签字确认后在校务公开栏中公开。服务性收费坚持自愿原则,发放《告家长书》让家长明白,使用情况告知家长,做到多退少不补。学校伙食收费按审批的标准收取,经学校行政会议通过,对贫困生实行少收或免收;学校财务严格执行《关于加强学校财务管理意见》的有关规定。
(2)规范办学方面:
学校不存在以举办兴趣班、补习班、实验班、特长班等名义向学生收取费用的行为。学校虽有各种学生活动小组,如播音组、鼓号队、书法爱好小组等,都是利用课余时间开展活动,不向学生收取任何费用。
(3)师德师风方面:
我校地处农村,教师非常纯朴,通过问卷调查和走访家长、学生进行调查,教师没有利用教师节等节日向学生暗示或索要钱物,也没有教师参加在校学生家长的宴请;通过师德教育,学习学校制定的《教师教育教学事故处罚条例》,教师的教育教学行为更加规范,体罚和变相体罚学生的现象基本上没有,但个别教师在教育教学中有时因情绪激动(主要是学生行为引起),尚有不充分尊重学生的现象,学校仍需保持经常的管理。通过调查,教师没有有偿家教的现象。
(4)资料征订方面:
我校从不订购盗版教辅资料;班主任不擅自向学生征订、推荐教辅用书和讲义,学校按照上级要求,严格执行“一教一辅”;也没有乱登广告和违规招生送生行为。
通过开展民主评议政风行风活动后,我校广大教职工职业道德水平有了进一步提高,都能真正做到:热爱祖国,献身教育;热爱学生,依法执教;爱岗敬业,无私奉献;文明礼貌,为人师表。学校收费管理更趋规范化,校务公开更具透明度,民主监督机制更加健全,校园内部管理进一步得到强化,从而提高了学校的办学效益,受到了社会各界的好评。虽然我校在民主评议政风行风、加强作风建设过程中做了一些工作,但是我们清醒地看到,这离上级领导和人民群众的要求还有距离。我们将牢固树立长期作战的思想,通过坚持不懈地抓民主评议政风行风和纠风工作,创造良好的发展环境,推动学校各项工作持续、健康发展,不断迈上新台阶。
四、问题与不足
通过召开学生座谈会、家长会,设立举报电话等形式广泛征求学生、家长和社会各界对学校的意见,我们排查出学校工作上目前还存在着以下一些不足:
1、少数教师教育思想、教学理念落后,教学业务水平不高,课堂效率不高,工作中还存在着应试教育的痕迹,学生部分学科作业负担仍未彻底的降下来;
2、少数教师工作方法简单,有时还存在着变相体罚学生、歧视后进生的现象;
3、少数学生冒充学校名义,向家长索要征定报刊费用;
4、部分家长对学校处理有关举报电话或信函的反馈情况不了解;
5、学校虽已初步形成良好的校风,但仍存在着教师在教学区吸烟等不文明现象,也有一些学习态度不端正的后进生影响着学校教学质量的提高。
五、整改措施:
1、大力开展新一轮的教育教学基本功训练竞赛活动。加强教师教育基本功的训练与竞赛,继续开展读书研究活动,促进教师业务素质和课堂教学效益的稳步提高,努力提高课堂效率,加强对青年教师的培养。
2、要进一步加强教科研工作。一是要围绕课程改革进行实验,扎实有效地对教师进行新课程标准的学科通识培训。二是要加强对“轻负高效”的课堂结构进行探讨,充分发挥学生的主体作用,摸索出一条符合我校实际的课堂教学模式。三是要抓好集体备课。坚持“说课”制度,认真做好“五备”工作,做到“四统一”,备课要超前一周,严防集体备课流于形式。
3、逐步推行课堂教学质量公开承诺制。通过家长会、课堂教学开放日、校务委员会、校长信箱等形式接受公开监督。逐步建立课堂教学质量监控体系。用课堂常规与规范课标准,评价每一节课,并结合推门听课、学生评教、家长评教、随堂检测、阶段检测等系列措施构建课堂教学质量监控体系。
4、加强师德师风建设,优化德育工作队伍,特别是加强班主任队伍建设。增强班主任在学校德育工作中的责任心和战斗力。提高班主任以德治班的自觉性,不断加强职业道德建设,为人师表,教书育人,管理育人,以切实转变陈旧观念。要按照时代的要求,按照各年级学生身心发展规律和我校学生实际,优化工作方法,提高工作实效;要强化班主任培训工作,每月定期召开班级工作研讨会,分析形势,研究问题,介绍经验,总结不足;
5、要进一步发扬班主任家访的优良传统。认真实施《三元小学家访规定》,通过家访等各种方式与家长建立经常性联系,要加强对家庭教育的指导,帮助家长树立正确的教育观念,为子女健康成长营造良好的家庭环境,要形成制度、访出实效,要把家访工作作为我校提高教育教学质量、跨越发展的一项重要举措和办学特色来抓。
6、进一步加强校风建设。高度重视对学生的法制宣传教育,学生法律知识知晓率要达90%以上,力争使我校师生违法犯罪率为零。要突出重点,主攻后进生转化。建立后进生“帮教”队伍,关心每一位后进学生的进步,不让一个学生掉队。
7、对学生、家长、社区等反映的问题要认真处理。做到事事有落实,件件有回音,并在一定范围内召开发布会,向当事人和学校行风监督员通报。
六、公开承诺:
我校针对近阶段排查、反馈出来的问题,初步制定了《三元镇中小小学校行风建设民主评议公开承诺书》,内容如下:
1、严格执行教育收费项目和标准,坚决杜绝乱收费行为。
2、不向学生乱订滥征教辅资料。
3、学期结束,及时结算学生代办费,并公布。
4、不设重点班、实验班。
5、各班级均衡配备课任教师。
6、所有老师不搞有偿家教。
7、不接受任何家长的任何馈赠、宴请。
8、尊重每一位学生,不体罚或变相体罚学生。
9、实行校务公开。
10、热情接待群众的来访,认真处理群众的意见和建议。
当然,我们的工作还有许多的不足和疏漏,在下一阶段的工作中,我们将进一步巩固已有的成果,进一步加大行评力度,扎扎实实地开展好评议、整改、完善工作,真正让行评工作落在实处,切实改变学校面貌,提高教育教学工作质量和工作效率,树立诚信三中的新形象,把学校办成人民满意、领导放心、师生舒心的素质教育的模范学校。
行风自查报告【篇4】
行 风 评 议 自 查 报 告
新密市金凤路初级中学 二 〇 一 四 年 十 一月
行 风 评 议 自 查 报 告
为了深入贯彻落实新密市学校行风评议精神,我校成立了行风评议领导小组,制定了行风建设实施方案,同时对行风评议的主要内容进行了自纠自查。针对社会、教师反映强烈的、关心的问题,采取了有效措施,并做了深入细致的工作,使自查自纠真正找出问题,并落实解决。为全面提高我校的行风建设工作,为教育教学保驾护航,现就我校自查自纠的情况汇报如下:
一、指导思想
坚持以党的十八大和总书记系列主要讲话精神为指导,全面落实科学发展观,坚持“谁主管谁负责”和“管行业必须管行风”的原则,以社会各界广泛参与为基础,以规范教育收费为关键,切实纠正损害群众利益的不正之风,从源头上建立健全有效预防腐败的机制,加强师德师风建设,树立良好的学校形象,有效提高我校的教学质量,办好人民满意的教育。
二、领导机构 组 长:吕红坤
副组长:韦淑芳 徐松琴 李朝霞
成 员:各处室负责人
领导小组下设办公室,负责学校行风评议日常工作。
三、宣传发动
1.组织学习,提高认识。学校要认真组织学习、深刻体会省和市有关加强行风建设的文件精神,进一步提高广大教职工对行风建设和
行风评议工作重要性的认识,增强做好行风评议工作的积极性和自觉性。
2.广泛宣传,营造氛围。通过校园网、电子屏、广播站、宣传栏等阵地,宣传民主评议行风的意义和作用、评议内容和要求;宣传学校发展的情况和成果,正视学校在发展过程中存在的困难和问题,营造良好的行评氛围,增强全校师生的责任感,积极主动地投身到行风评议活动中。
3.广开渠道,收集意见。学校设立行风评议热线电话、意见箱、电子邮箱,拓宽渠道,广泛收集意见并接受社会和群众的监督。
四、整改措施
1、完善制度,依法管理。我校坚持以法治校,以德育人,规范管理,进一步提高教育教学效果,全面推进素质教育。为了进一步加强学校领导班子的建设,实行一把手亲自抓,建立健全各项规章制度,加强卫生监督、安全监督建设,强化教务处工作力度,细化各种量化评估工作,完善学校的各项管理制度,使学校的各项工作做到有章可循,措施得力。
2、抓教师队伍建设。我校主要从以下四方面加大对教师队伍管理:一是抓教师政治理论学习,提高教师政治思想素质;二是抓师德建设,树立爱岗敬业、关爱学生、教书育人、为人师表等意识;三是抓基本功、技能的训练;四是抓业务理论学习培训。
3、优化班子,强化管理。以大力推进素质教育、探索新的育人模式为重点,以修订完善学校管理制度,调动教师实施素质教育的积极性为突破口,进行管理体制改革。实行教师绩效考核制度,党支部
监督,教代会决策的管理机制。各项工作透明度强,接受群众监督和民主管理,促进了教育教学质量的全面提高。
五、收费情况
1、认真贯彻上级有关政策。实行教育收费公示制度,在校园当眼处公示收费项目、标准,接受社会、群众监督。
2、严格执行上级主管部门的文件精神,取消收取借读费。
六、师德师风
1、认真组织全体教师学习《中小学教师职业道德规范》。
2、围绕提高我校教育教学质量,狠抓师德、师风建设,倡导爱岗敬业,关爱学生,教书育人、为人师表、终身学习、爱国守法的职业道德。对教师体罚、讽刺、侮辱、变相体罚学生现象,进行严肃处理,实行一票否决制,并建立了教师体罚学生追究责任制度。
七、规范办学
我校严格按照上级文件精神,按照“就近免试”入学的原则招生,不接受其他学校非正常转学的学生。严格执行义务教育阶段课程方案,开足开全课程,严格学生用书管理,严格控制学生的作业总量和考试,不随便参加各类竞赛活动。没有利用节假日违规补课的现象,更没有举办或变相举办重点班、实验班、特色班等以及以此为名乱收费的现象。
加强了对教材的管理,严格使用教育局规定的教材,教辅材料采用自愿征订的原则,自行订购。
行风自查报告【篇5】
自行风建设开展以来,汝南县医保局认真贯彻落实《关于印发的通知》(驻医保办发【20xx】1号)文件精神,坚持建立健全长效机制,从优化服务环境、规范服务行为、创新便民举措、加强医保政策宣传等方面着手,不断把“放管服”改革、好差评制度等工作引向深入,为广大参保群众提供优质便捷的服务。当然,在行风建设工作中也暴露出一些不足之处,我局也积极地总结了经验,争取尽快改正。现结合实际工作将自查情况报告如下:
一、基本情况
(一)加强组织队伍建设、建立健全规章制度。我局积极响应省、市的工作要求,及时召开动员会,制定实施方案,创建领导小组。严格把控时间节点,按要求集中学习市医疗保障局《关于印发的通知》,并结合汝南县医疗保障经办窗口实际情况,制定《医保工作制度》。
(二)做好疫情防控工作,严格落实新冠肺炎医疗费用结算情况。
(1)我局在疫情防控期间,严格按照上级要求,做好内部人员防控,认真落实政策,确保待遇享受,维护社会稳定。印制宣传版面及宣传单及时进行发放宣传,充分利用互联网+,开展网上办、掌上办、预约办、邮寄办、智能办“五办”工作法,保障职工医保参保缴费及参保患者就医报销业务正常开展,减少人员外出感染机会。
(2)认真核对第一批、第二批新冠肺炎患者医疗费用情况,核实无误后及时上报到市里。目前第一批新冠肺炎患者确诊人数7人(1人为省外异地),疑似15人(1人为省内异地),职工/居民基本医疗保险共支付金额83248.54元,补充保险支付金额为1528.32元,医疗费用全部结算清楚;第二批新冠肺炎患者确诊人数6人,疑似7人,医疗费用结算情况表已上报。
(三)加大政策服务宣传,打造优质服务窗口。一是加大政策服务宣传力度。
(1)加强组织领导,确保取得实效。及时成立政策和经办服务宣传月工作领导小组,加强组织领导,明确1名负责人具体组织实施;
(2)采用集中学习、自学等方式,先后进行多次医保政策、法规、医疗制度改革、办事流程等业务培训;并要求所有职工及时关注国家医疗保障动态情况,不断学习、不断进步,从思想上充分认识到医疗保障制度改革的重大意义。
(3)扩展宣传渠道。充分利用互联网优势,依托“河南政务服务网”这一平台,做好政务公开等工作,及时推送相关政策文件的解读,医疗保障宣传信息;同时利用“微信公众平台”宣传慢性病、重特大疾病申报等动态情况,重要部门信息等,更便捷地服务群众,让群众不出门就能了解医保事项。二是全面打造优质服务窗口。
(1)积极开通了医保咨询服务热线,向社会公布,并安排专门工作人员负责接听。专职人员遵循“倾听、关注、专业、真诚”的服务宗旨,及时为群众答疑解惑。对无法当场解答的问题,承诺在3个工作日内主动给予答复。进一步畅通渠道,让群众及时了解新的医保政策和规定,避免了来回奔跑带来的不便。
(2)在经办窗口摆放医疗保险知识宣传彩页,免费发放给前来办事的群众。同时,根据窗口业务办理的自身需求,梳理出了一套医保办事流程并制成图,摆在大厅醒目的位置,让群众一看就知道,一问就清楚,一听就明白。
(3)开展“微笑服务大厅”活动,为前来办理业务的群众提供热心、放心、贴心、省心的服务,积极创新服务理念,不断完善大厅建设,打造窗口形象。
(4)积极按照“市民之家”行政服务中心管理办公室要求,我局积极参与工装的订制,目前工装已到位,要求全体窗口人员统一服装。
(四)全面梳理政务服务事项,优化医疗保险服务流程。
(1)根据《社会保险法》、医疗保障局“三定方案”部门职能,编制权责清单,目前,我局共13项权责清单。按照《河南省政务服务事项基本目录》,我局承担一项政务服务事项:低保、特困等困难群众医疗救助(行政确认)。该政务服务事项已在河南政务服务网发布,可正常申请、受理和办理,实现“一网通办”。
(2)20xx年下半年,按照县政府关于进驻行政服务大厅工作安排,我局经办机构已全面进驻我县行政服务大厅,真正实现办事群众“只进一扇门”的目标。
(3)细化定点服务协议、规范医疗服务项目管理措施和考核办法,完善社会保障基础信息,推进“一卡通”建设和跨省异地就医即时结算,有效防范了因现金支付带来的诸多不安全因素。
(4)我局于7月31日召开了全县医保支付方式改革讨论会,持续深化医保支付方式改革,建立科学合理的医保支付方式,激发医疗机构规范行为、控制成本、合理收治和转诊患者的内生动力。
(五)强化责任担当,落实“好差评”制度。一是开展评价考核,全面落实追评。按文件要求,大力推行“一事一评”、“一次一评”,立即对20xx年8月以来的已办业务进行补评,同时将工作人员医保服务“好差评”落实情况与平时考核、年终考核相结合,让工作人员主动转变工作作风,提高服务意识和服务水平。二是加大宣传力度,注重评价引导。通过汝南医疗保障局微信公众号、电子屏、版面等加强宣传,在显要位置设置意见箱,公布监督举报电话、电子邮箱,主动引导办事群众积极参与满意度评价,对于不愿参与评价的办事群众,窗口工作人员耐心讲解,使群众更好更快地接受“好差评”制度,实现医保服务大厅办理业务“好差评”全覆盖。三是重视评价管理,明确职责分工。组织开展“不满意”、“非常不满意”核实、回访及整改工作。对出现的“差评”问题通知责任股室,责令工作人员立行立改,将整改结果及时反馈给评价人。四是强化结果运用,推动服务提升。在日常工作中注重收集自身存在的问题和群众的反馈意见,早发现、早解决,并注重汇总分析,协调各业务股室不断改进,推动服务不断优化提升。各股室按照“好差评”工作要求,提前抓、抓细、抓实、抓出成效,同时注重组织窗口人员加强学习,主动查找日常工作中的服务漏洞,补齐短板,不断优化服务,做群众的贴心人。
二、存在的问题
我局自行风建设开展以来,工作作风、窗口服务等有了极大地改善,群众对我们工作的满意度也在不断提高,进步的方面要继续坚持,落后的部分也要持续改进,落后的'部分主要存在以下几个问题:
一是接到群众及上级领导反映服务电话存在占线问题,特别是城乡居民服务电话面对群体较为庞大,群众反映总是占线。
二是我局未更好地实施服务监督制度,导致我局一些工作人员对评比工作缺乏重视度,行风工作趋于应付;部分工作人员服务态度及服务质量有待提高,存在互相推诿的情况。
三是我局信息系统平台建设尚未完善。目前城镇职工医保信息系统与城乡居民医保信息系统还没有完全统一,城乡居民医保信息系统云上线工作虽已完成,但软件在运行中还存在很多问题,给医疗保险经办工作带来一定的影响。
三、下一步工作措施。
一是加强理论学习,提高思想认知。我局将持续把行风建设工作作为重中之重,不断发动全局上下学习好上级的政策精神,提高工作人员的思想认知,从根本上改变个别同志对行风建设的工作态度。
二是加大政策宣传力度,让群众听不到“忙音”。针对服务电话占线问题。加大政策宣传力度,减少政策咨询量,同时积极与联通公司沟通,能否实现增设服务电话分机,将政策解释设置固定分机语音解释,将人工脱离出来,减少占线机会。
三是继续建立健全相关制度,确保制度实施有效。建立健全监督、考评机制,完善评议制度,规范评议行为,强化评议纪律,注重评议结果的运用,建立和完善长效评议机制和制度。要抓好行风评议典型示范工作,搞好行风建设成果展示,广泛接受群众和新闻媒体的监督,认真解决和纠正损害群众切身利益的不正之风问题。
四是持续推进信息化建设,打造优质服务突破口。认真执行上级文件精神,按照省、市、县的具体工作要求,积极配合软件研发部门、工程师,及早实现职工及城乡居民医疗保险信息系统软件的统一,进一步提升医疗保险经办服务水平。
下一步,我局将严格按照省、市的要求,做好党员、职工队伍建设,持续推进落实“好差评”制度,努力深化“放管服”改革,进一步推进我县区医疗保障事业的高速发展。
风险自查报告
经验时常告诉我们,做事要提前做好准备。在幼儿教育专业的学生的学习中,常常会提前准备一些资料。资料是时代的记录,它是产生于人类实践活动。参考资料可以促进我们的学习工作效率的提升。那么,想必你在找可以用得到的幼师资料吧?以下是小编精心收集整理的风险自查报告,带给大家。在此温馨提醒你在浏览器收藏本页。
风险自查报告 篇1
环境风险自查报告
一、前言
全球进入了一个快速发展的时代,经济不断地蓬勃发展,人民生活水平不断提高,然而却难以忽视环境风险所带来的巨大影响。为了减小环境风险的影响和损失,加强环境管理和保护,企业必须积极识别并自查风险,以便能够及时控制和解决。
二、 目的和背景
在现代社会中,环境保护不断被重视,越来越多的企业也开始关注环境风险问题。企业作为一个社会组织,在社会流通中承担着巨大的社会责任。为了更好地履行企业社会责任,促进经济重心转移,加速资源优化配置和环保产业发展,财政部和环境保护部已经要求企业进行环境风险自查。
企业进行环境风险自查不仅仅是为了满足政府部门的要求,更重要的是为了自身的长远发展。首先,通过环境风险自查,企业可以了解自身的环境风险情况,掌握环境保护的要求和技术,实现环保经济和发展稳定。其次,企业可以通过环境风险自查来发现环境风险,及时采取措施加以控制,预防环境事故的发生,减小环境风险对企业的损失和影响。
三、环境风险自查内容说明
1. 生产环境污染隐患自查:生产活动中可能发生环境污染的场所进行调查,如化工厂、塑料加工等,对所发现的污染源进行管控和消除。
2. 能源、水资源等环境风险压力自查:在企业开展生产过程中,经常会消耗大量的能源和水资源等,而这些消耗很容易导致环境问题的加剧,故企业需要对能源、水资源等消耗情况加以审核和控制。
3. 废水废气等排放自查:废水、废气等是生产环节中的常见排放物,含有大量的有害物质,故难以忽视。企业需要实时监测这些废气,废水排放情况,及时对其进行净化和处理。
4. 环保人员和设施建设自查:作为环保管理的主体,环保人员的专业素质与运作方式等是环境保护的基础。另外,环保设施也是环保工作中不可避免的重要问题,故需要对环保人员和环保设施进行客观的评估和审核。
5. 环境保护专项章程自查:企业环保资质及证明、环保出资与投资、环保成本与收益等的财务情况,需要通过专项章程进行自查,并加以改进。
四、环境风险自查措施
企业开展环境风险自查的具体措施有以下几项:
1. 制订完整的环境管理体系,实现信息化,对大量企业环境数据采集、计算和分析进行全面管理和控制。
2. 定期检查企业生产过程是否存在环境供水污染隐患,对发现的问题及时整改,实现环境管理全流程可见性和有效性。。
3. 对企业环境保护工作进行全面调查,对环保人员、设施等方面进行评估,并及时进行改进。
4. 注重人员培训,实现企业环境管理水平的提高,同时注重充实企业的人才储备,培养合格的环保人才。
5. 对企业的环境保护投入部门、资金、设施等进行规划和预算,实实在在地提高企业的环保意识和环保达标的能力。
五、结论
在环境保护和可持续发展的时代,企业环境风险自查的重要性不断被提高。企业应该加强环境保护意识,积极参与环保运动,并对环境风险进行全方位的自查,全面改进环境保护工作,充分执行企业的社会责任,实现企业的长远和良性发展。
风险自查报告 篇2
2011年第二季度即将过去,在联社与信用社领导的关心及全体同志的帮助下,我认真学习业务知识和业务技能,积极主动的履行工作职责,结合自身实际情况,立足“三农”,结合联社下发的各项文件,结合我社的实际情况,顺利完成了我社的各项工作、发卡任务、po机、ATM等工作,较好的完成了本季度的工作任务,在思想觉悟、业务素质、操作技能、优质服务等方面都有了一定的提高。现将工作以来的总体总结如下:
自上岗以来我认真学习业务知识和业务技能,积极主动的履行工作职责,较好的完成了本年度的工作任务,在思想觉悟、业务素质、操作技能、优质服务等方面都有了一定的提高。现将本年度的工作总结如下:
1、时刻不忘学习,努力提高政治与业务素质。过去的一年中,自觉地贯彻执行党和国家制定的路线、方针、政策,努力加强全心全意为人民服务的意识。遵纪守法,忠于职守、实事求是、廉洁奉公、遵守职业道德和社会公德。同时,我能不断学习信贷知识,积极利用工余时间加强对金融理论及业务知识的学习,不断充实自己,对支行下发的各种学习资料能够融会贯通,学以致用,业务工作能力、综合分析能力、协调办事能力、文字语言表达能力等方面,都有了一定的提高。
2、认真履行职责,踏踏实实的做好本职工作。我热爱自己的本职工作,把党和国家的金融政策及精神灵活的体现在工作中,在工作中能够积极主动,认真遵守各项规章制度。作为一名基层分理处的信贷员,我深感自己肩上担子的分量,稍有疏忽就有可能造成信贷风险。因此,我不断的提醒自己,不断的增强责任心。同时,为了更好的把关守口,我还积极向其他同志和同事请教,提高工作质量,及时准确的做好信贷基础资料的管理。搞好信贷基础资料的记载、收集、管理是信贷员重要的工作之一,这项工作即繁琐又重要,需要经常加班加点来完成。
我为取得的可喜成绩感到自豪,面对新的一年,在今后的工作中,我将发扬成绩,克服不足,朝着以下几个方向努力:
1、学无止镜,时代的发展瞬息万变,各种学科知识日新月异。我将坚持不懈地努力学习各种金融理论知识,并用于指导实践,以更好的适应行业发展的需要。
2、熟练的掌握各种业务技能特别是计算机操作、信贷业务等技能才能更好的实践为“三农”服务的宗旨,我将通过多看、多学、多练来不断的提高自己的各项业务技能。
3、“学精于勤而荒于嬉”,实践是不断取得进步的基础。我要通过实践不断的锻炼自己的胆识和魄力,提高自己解决实际问题的能力,并在实践的过程中慢慢克服急躁情绪,积极、热情的对待每一件工作。
我相信,以后的工作会再上一个新台阶,会取得更大的成绩
风险自查报告 篇3
环境风险自查报告
一、背景介绍
人类对自然环境的破坏日益加剧,导致环境污染及气候变化等问题,影响人类的生产生活,威胁着整个地球的生态平衡。为了保护生态环境,我国多年来采取了一系列的措施,如治理污染、推广清洁能源等,各地也相继开展了环境风险评估和管理,然而,还存在许多企业和单位对环境安全的认识不够深刻,环境风险意识不够强烈,对环境保护法律法规的宣传和贯彻落实不到位,无法及时识别、评估和控制环境风险,导致了环境污染问题的加剧。因此,企业和单位应当对其自身环境风险进行审查,并制定相应措施控制和消除环境风险,确保生态环境与可持续发展。
二、环境风险评估
对环境风险进行评估是保护生态环境的首要步骤,本次环境风险自查报告针对的是某家大型制药公司。首先,我们从生产、储存、运输、废弃物处理等环节入手,对影响公司环境的因素进行审查。其次,我们进行了详细而系统的评估,包括对环境质量的影响评估、生态系统稳定性评估、生物多样性评估等。经过评估,我们发现该公司存在以下环境风险:
1. 生产过程中,废水和废气排放量较大,可能会对附近的地表水和空气质量产生影响。
2. 不合规的废弃物处理方式不仅对环境造成污染,而且还有潜在的危害健康的风险。
3. 运输危险物品时可能会发生泄漏或者事故,造成严重的环境问题和人员伤害。
三、环境风险控制措施
经过上述环境风险评估,我们认为该公司需要采取以下环境风险控制措施:
1. 加大对生产废水和废气的处理力度,减少对地表水和空气的污染,采用先进的净化技术和设备,以减少其对环境的影响。
2. 加强废弃物的分类、收集、储存和处理工作,优先选择能够回收利用的方式,尽量减少对环境的危害。如果无法回收利用,必须选择符合国家规定的环保措施,严格按照相关要求进行处置。
3. 对危险化学品的运输需要高度重视,加强安全性能管理,确保不发生泄漏和事故。同时,还应定期进行安全演练,提高员工的应急处置技能。
四、结论
环境风险自查报告是保护生态环境和建设美好家园的重要工作,对于合规企业和单位来说,除了积极配合政府的环境保护行动外,还应当加强对自身环境风险的识别和管理。本次报告的撰写过程中,我们通过环境风险评估,发现了该公司存在的环境风险,并提出了相应的环境风险控制措施,以期为国家的环保事业做出自己的贡献。希望各企业能够高度重视自身的环境风险,树立生态文明和可持续发展的理念,共同建设美丽中国。
风险自查报告 篇4
信贷风险自查报告(精选多篇)信贷风险自查报告(精选多篇)
正文第一篇:信贷风险自查报告
xx银行贷款风险自查报告
按照省联行、银监局对案件防控与冶理要求,为了彻底排查整治贷款信用领域案件问题,最大限度防止外部骗贷类案件发生,进一步改善银行业信贷领域状况,依据《xx》号文件的提示,我行成立自查小组对本辖区内贷款进行风险排查,现将情况报告如下:
一、成立组织,加强领导
成立信贷风险领导小组,负责信用行信贷风险自查组织、推进和落实等工作。组成人员如下:
组长:xx 副组长:xx 成员:xx
二、信贷风险排查情况
(一)排查前期准备工作:
截止排查xx年 x月xx 日,我行各项贷款xx笔,余额xxxx万元,五级分类全为正常类贷款,其中助学贷款共xx笔,金额共计xx万元;抵押农户贷款xx笔,金额共计xxx万元;抵押农村工商业贷款x笔,金额共计xxx万元。
(二)排查内容:
领导小组以我行xx年 x月xx日各项贷款余额为基数,应核对xx笔,金额xx万元;已核对xx笔,金额xx万元;核对率达100%。通过认真排查,排查结果如下:
(1)我行无编造虚假理由骗取贷款案件,贷款用途全部真实,我行贷款全部采用受托支付方式,最大程度上避免虚假理由骗贷案件的发生。
(2)我行无使用虚假合同骗取贷款案件,发放贷款时我行信贷人员认真审查经济合同内容,并没有发现伪造、变造或者无效的经济合同;(3)我行无使用虚假证明文件骗取贷款案件,贷款发放时我行全部做到进行与公安系统联网核查本人身份证件,其他证明文件也都经过认真审核,不给犯罪分子可乘之机。
(4)我行无利用担保骗取贷款案件,我行发放贷款时,全部严格按照程序审核抵质押物及担保人担保条件,没有使用虚假的产权凭证或存单、票据办理抵质押骗取贷款或者通过超出抵押物价值重复担保等情况的发生。
(5)我行无通过空壳公司申请贷款案件。
三、排查认定:
此次排查共调阅了xxxx年x月份到xxxx年x月份信贷档案共xxx份,确认我行并没有骗贷类案件的发生。
第二篇:小企业信贷业务合规与信用风险自查情况报告
小企业信贷业务合规与信用风险自查情况报告
合规经营是办理信贷业务的基本要求,信用风险管理是确保我行信贷资产安全的有力保证。为此,我们所有的信贷经营活动都必须符合相关的法律法规、信贷政策和监管制度要求。近日,?分行根据总行《关于开展小企业业务合规风险及信用风险检查的通知》的精神,结合自身实际情况,在辖内全面开展了小企业信贷业务专项自查。现就我行自查工作情况报告如下:
一、总体情况。市分行领导高度重视此次自查工作,专门成立了由?副行长任组长、?风险主管参与指导,小企业中心、风险部等部门负责人为成员的工作小组,认真梳理?年以来的各项信贷业务风险点、经营管理的薄弱环节,严格按照总行“通知”要求和相关业务制度规定逐户、逐个风险点进行认真排查。本次共检查了?年1月至今?笔信贷业务,金额共?万元,检查覆盖率达100%。针对检查出现的问题,我行采取了“不放过”的原则,明确责任,逐一落实核查、整改责任部门和责任人,并要求“风险隐患不查清不放过、原因分析不透彻不放过、整改措施不落实不放过”,对存在的问题,进行全面整改,消除风险隐患,进一步提高了信贷经营管理水平。
二、发现问题及整改情况。
问题描述: 整改措施:
三、下一步措施。
通过本次自查,信贷人员的合规意识得到了增强;屡查屡犯的顽症得到了整治;信贷基础管理的薄弱环节得到了消除;风险管理能力得到了提高。为了促进小企业信贷业务健康快速发展,下一步我行将采取以下措施:
1、强化业务培训。信贷经营环境越来越复杂,风险管理的要求越来越高。只有不断提高客户经理的合规意识和风险意识,才能适应小企业信贷业务经营的管理要求。为此我行将强化培训,重点培训信贷业务知识、宏观政策、信贷政策和财务分析技术,进一步提高信贷人员的风险意识,强化风险监测、风险预警和风险处理的能力。同时加强对信贷人员业务交流,使每一位客户经理都能“明政策、知产品、用制度”,实现小企业工厂标准化作业、规范化经营、动态化监控、精细化管理。
2、强化责任意识。认真贯彻总行颁布的《员工职业操作守则》,积极促进信贷人员依法办事、合规操作,使合规理念贯穿于业务经营活动始终,渗透到业务操作各个环节。只有不断加强信贷人员的责任意识,才能不断提高我行的精细化管理水平。
3、培育合规文化。合规经营是银行稳健运行的基本要求,也是防范金融案件的前提条件,是每一个员工必须履行的职责,同时也是保障自己切身利益的有力武器。培育合规文化,增强员工的风险防范意识、制度执行意识、尽职履责意识和自我保护意识,让合规的观念和意识渗透到每个岗位、每个业务操作环节中,营造时时合规、事事合规的良好氛围。
4、加强贷后管理。针对小企业规模小、资金流动性变化快的特点,在贷后管理中要更加注重防范和控制风险。严格贷款“三查”制度,严格抵押担保手续,严格小企业准入和退出制度。强化动态监控与管理。如发现风险信息,立即预警,并及时采取防范、化解措施,确保信贷资金安全。
第三篇:房地产信贷风险的调查报告
房地产信贷风险的调查报告 中国人民银行和中国银监会发布了《关于加强商业性房地产信贷管理的通知》(简称为“359文件”)。该文件从房地产开发贷款、土地储备贷款、住房消费贷款、商业用房购房贷款、房地产信贷征信及房地产贷款监测和风险防范工作等方面对国内房地产信贷管理做了新规定。
为进一步贯彻落实“359号文件”,央行与银监会在充分听取有关部门和部分商业银行意见的基础上,联合下发了《关于加强商业性房地产信贷管理的补充通知》。对于452号文件,其重点是对银行信贷“第二套住房”作了详细清楚的规定。如一是以借款人家庭为单位认定房贷次数;二是已利用银行贷款购买首套自住房的家庭,在借款人家庭人均住房面积低于当地平均水平,再次向商业银行申请住房贷款的,可比照首套自住房贷款政策执行,否则其余已利用银行贷款购买住房的家庭,再次向商业银行申请贷款时,均应按第二套房贷政策执行;三是已利用住房公积金贷款购房的家庭,向商业银行申请住房贷款时,也以第二套房贷政执行;四是强调,凡发现填报虚假信息、提供虚假证明的,所有商业银行都不得受理其信贷申请。而这两个文件的基本精神就是目前房地产市场所认为的“房贷新政”。对于目前的房贷新政,市场最为关心的是“第二套住房”,关心的是不同的人对第二套住
房的不同理解,从而以不同的方式来消解这一次的“房贷新政”,就如2015年央行发布的121号文件一样(即2015年央行出台的《关于进一步加强房地产信贷业务管理的通知》)。正因为,121号文件的消解,从而导致2015-2015年各家商业银行对房地产信贷的快速扩张。而这种银行信贷的快速扩张,不仅导致了国内房地产市场的投资炒作盛行、房价快速上涨,而且国内商业银行的风险也越来越大。特别是今年美国次按危机爆发之后,中央政府越来越认识到早几年宽松的银行信贷政策的风险性。这就是央行和银监会359号文件出台的背景。
对于359号文件的理解,市场开始没有把重心放在房贷新政的核心上,而对“第二套住房”含义,不同的人或机构做出对自己有利解释,从而引起了对“第二套住房”解释严重分歧。由于对第二套住房解释的分歧,早些时候也有人认为,这次房贷新政也会由于对第二套住房的不同解释而消解掉。但是,当时我就撰文指出,这次房贷新政的核心是改变当前的房地产市场发展模式,让房地产市场成为一个自住房的市场,因为这样不仅能够增加全体人民的住房水平,也是降低国内商业银行信贷风险所在;而改变房地产市场发展模式的根本就是限制房地产市场投资及鼓励房地产自住消费,遏制房地产的投资等。因此,相关的职能部门对第二套住房的重新界定或出台界定细则势在必行。这就有了如452号文件的出台。但是,我们应该看到,这次“房贷新政”,一方面重申了121号文件的全部内容,即全面加强了对房
地产银行信贷每一个环节的严格管理。如房地产开发企业的资本金的比重、开发楼盘预售准入、个人住房消费信贷的市场准入、房地产信贷资金的管理等。另一方面对房地产市场出现的新的信贷问题有新的规定(即房贷新政加入许多新内容),如禁止转按揭、加按揭,第二套住房银行信贷的市场准入界定等。也就是说,这次房贷新政,并非仅是对贷款购买的第二套住房界定,而是一个职能部门对国内房地产市场全面的信贷管理政策。
对于这个房贷新政,其核心或实质就是通过新的信贷政策来调整国内房地产市场发展模式,让国内房地产市场成为一个自住为主导的市场而不是一个房地产投资为主导的市场。因为,早几年特别今年国内房地产市场价格为什么能够在短期内快速飚升?国内房地产市场泡沫为什么会不断地吹大?最为重要的就是国内房地产发展模式偏差,就在于国内房地产市场是一个投资者为主导市场。在这样的房地产发展模式下,国内房地产市场的投资者在政府房地产政策的隐性担保下,借助于银行信贷的低成本及金融杠杆的便利性,大量涌入房地产市场并在短期内推高房地产市场的价格。因此,改变以前的房地产发展模式,即如果能够让国内以投资炒作为主导的房地产市场转变为个人自住需求为主导的市场,那么国内房地产不仅能够改善国内全体人民的住房福利水平,降低商业银行的信贷风险,也是国内房地产市场得以持续稳定发展的关键。
第四篇:信贷业务自查报告
*****支行自查报告
为贯彻落实2015年银监局对我市行信贷业务的专项治理工作。我行信贷人员积极开展学习讨论,充分了解了本次专项治理工作的重要意义,明确了执行规章制度和操作规程的重要性、必要性,进一步认识违反规章制度和操作规程的危害性,并根据自身情况展开自查。现将自查情况汇报如下:
一、自查情况与总体评价
1、通过自查我行全体信贷人员都能够合规操作、顾全大局,不为眼前利益所动,站在我行与客户的角度去想问题、做工作。
2、不计较个人得失,办理信贷业务时恪守原则,不怕吃苦,勇于奉献。
3、能够加强自身爱岗敬业意识的培养,进一步增强服务意识,做到“干一行、爱一行、专一行”,自觉接受广大客户监督,定期开展批评与自我批评,做一名合格的信贷人员。
2、恪守规章制度
能够按照国家金融法令,有关法规制度和我行信贷管理条例,具体办理信贷的相关业务,严格遵守信贷员“八不准”和“十严禁”。在办理信贷业务的过程中,严格按规章制度进行贷款调查、审查审批,无违规放贷行为。对于调查中存在的风险隐患,也认真分析加以讨论,尽可能规避风险。对于贷后检查中发现存在问题的,及时加以关注,防控不良。
二、自查发现存在的问题
1、学习信贷业务不够深入,因我行为新开办信贷业务网点,信贷员均为新培训上岗员工,实践经验不足,在信贷业务的发展和产品的认知方面不够深入,对客户的风险把控能力不足。
2、工作还不够积极主动,有时候只求过得去,不求过得硬。
3、工作缺乏创新,按部就班;许多工作只是照着别人学,不去钻研,不去研究,不去归纳,办事凭主观。
三、案例分析
1、我行自查为****,自发放贷款以来,客户还款意愿良好且还款正常,贷款确实用于经营,不存在借新还旧、以贷还贷、重组等延迟风险暴露的情况,信贷员严格按规章制度发放贷款,无违规操作行为。
2、经自查,客户经营情况稳定,资产状况良好,抵押物变现能力强,有按期偿还我行个商贷款的能力,授信额度保持不变,不存在贷款分类偏差的现象。
3、信贷员整理档案过程中由于马虎粗心,同一抵押物下的合同号书写错误,部分资料未按银监局的规范要求整理。自查出的问题已按要求及时整改,做到档案的规范、整洁。在以后的工作中以此为鉴,认真做好信贷工作中的每一个环节。
四、下一步改进措施和有关建议
在以后的信贷工作中,我要兢兢业业,时刻保持清醒头脑,思想上不能有任何的懈怠,踏踏实实工作,老老实实做人。通过这次对个人存在问题的剖析,我的思想受到了洗礼,得到了净化,在以后的工作中我一定会做好每一件事,努力争当一名优秀的信贷员。
今后的努力方向。一是始终坚持抓信贷业务学习,不断为自己“充电”。二是进一步提高风险防控意识和自我防范能力,警惕各种腐败思想的侵蚀。三是坚持按章办事,努力执行好各项规章制度,把制度落实到实处。在发展贷款业务的同时,防控好贷款的不良和逾期。
新建南路支行
2015年3月28日
第五篇:阳光信贷自查报告
自查报告
乌苏市农村信用联社:
为贯彻落实银监会关于加强银行业标准化管理工作的有关精神,我社组织员工认真的学习了“阳光信贷”。同时认真开展自查工作,明确了执行规章制度和操作规程的重要性、必要性。现将自查情况汇报如下:
一、我社组织员工认真学习“阳光信贷工程”的实施细则,在学习”阳光信贷“不仅简化了贷款手续,提升了贷款的透明度还优化了贷款内外部环境。通过开放办贷,还加大了对外宣传力度,客户对自己在贷款过程中的责、权、利进一步了解,还款的积极性和主动性进一步提高,也实现了农信社以人为本的管理理念,为实现信贷业务流程的标准化奠定了基础。在实施中,严格执行国家有关法律、法规和规章,在平等、自愿、公平和诚实信用的原则下开展业务,不得损害国家、社会公共、客户和行业利益。遵循公平竞争原则,完善治理和内部控制机制,强化内控文化建设,提升风险管理能力。加强自我约束,实现自我管理,反对不正当竞争行为,提高我社公平对待消费者意识,规范我社服务工作,保护消费者合法权益。提高从业人员整体素质和职业道德水准。认真开展我社治理商业贿赂专项工作,维护金融市场秩序,全面提升我社服务质量和水平,树立我社良好的社会形象,共同营造良好的行业氛围。促进银行业金融机构各项业务的健康发展,推动构建社会主义和谐社会。
二、组织员工对照检查,反思自身,恪守规章制度,严谨作风。在规范化服务标准的具体学习措施上下功夫。为确保达标,我社制订了具体的工作计划,并按计划完成了相应的学习。我社在有关利率、汇率、开展中间业务、有关帐户和现金管理等各项工作都严格遵守国家有关有关法律、法规和规章。建立健全以资本金管理为核心的约束机制。针对信用风险、市场风险、操作风险等制定积极可行的防范措施,及时、准确、充分地披露年度报告等信息,真实反映利润及不良资产状况。我社在员工业务办理中,严把服务工作质量关,要求员工规范行为举止,按照服务工作质量要求和规范化操作规程办理各项业务,做到快捷准确,把差错率降到最低。并要求员工以“八荣八耻”为主要内容的社会主义荣辱观,着力推动和谐社会建设。反对不正当竞争行为,维护正常的市场秩序,遵守商业道德。
三、我社在自查的过程中,发现存在的问题。一是学习不够深入,员工在学习中缺乏全面性。二是部分员工在文优服务方面对待顾客不够积极主动。
四、针对问题,制定对策。坚持以人为本,与时俱进,培育符合现代社会发展规律和具有时代特征的经营理念、企业精神、行为准则、道德规范、价值观念,全面形成体现我自治区农村信用社个性化的企业文化。加强员工业务学习,规范业务核算,锻造一支高水平的员工队伍。严格检查制度,增强贷款诚信保障,杜绝违规不良贷款。创新组织结构,整治信用社环境。建立健全各项规章制度,完善内控制度,全面构建风险防范的长效机制。加强企业文化建设,打造具有信合特
色的企业文化品牌。并对消费者进行多渠道、多层次的教育工作上,普及银行业务知识,进一步规范市场秩序。本网更多文章:
信贷会计自查报告
银行信贷自查报告
银行信贷自查报告
原创:信贷自查报告
信贷自查报告
风险自查报告 篇5
尊敬的领导:
我司为了维护企业发展,保护公司财产和员工生命财产安全,特进行自查,如下为本次防范自查报告:
1. 知识产权出现泄露、抄袭、侵权等风险情况,公司已制定完整的知识产权保护制度,并严格执行。
2. 公司资料和机密泄漏风险,公司加强了内部教育和监控,对员工进行了保密意识培育,同时也制定并落实了机密保护制度。
3. 公司安全管理不到位,容易出现盗抢、火灾等安全风险,公司加强了安全教育和监控,开展了消防演习和灭火器使用培训,同时配备了安全设施。
4. 公司财务浪费和不合理使用的风险,公司完善了财务制度和内部审计制度,并加强了对财务管理的监督,保证了财务资产的安全。
以上为本次自查报告,如有不足之处,请领导指正并提出宝贵意见,我司将认真纠正并不断完善。
谢谢!
敬礼
xxx 公司
xxxx年xx月xx日
风险自查报告 篇6
一、加强领导、明确责任,切实抓好廉政风险防范点专项活动
(一)强化领导,狠抓落实,个人风险点自查报告。为切实加强对开展岗位廉政风险防范专项活动的领导,成立了以局党组书记、局长严海林任组长,局党组成员、副局长廖秀敏、权永川、任小兵,局党组成员、纪检组长何志刚任副组长,各科所队办站中心主要负责人为成员的岗位廉政风险防范专项活动领导小组,具体负责廉政风险防范管理工作的组织、协调与实施。领导小组下设办公室在局纪检监察室,由何志刚同志任办公室主任,局办公室副主任余显成同志任办公室副主任,具体负责岗位廉政风险防控机制的落实和日常事务。
(二)精心组织,周密部署。20xx年5月9日,我局召开了实施廉政风险防范管理工作动员大会,制定了《xx县国土资源和房屋管理局开展岗位廉政风险防范专项活动实施方案》(彭国土房管党组发〔20xx〕13号),将行政审批、征地拆迁、土地整治、项目管理、行政执法、财务管理、房地产交易、土地房屋权属登记、保障性住房建设、干部管理等列为廉政风险防范管理的重点部门,由局纪检组每月对各科所队办站中心工作进行检查并形成检查记录,发现问题及时纠正。为了便于操作,我局还制发了《廉政风险防范工作实施细则》。
二、明确岗位,深入查找,健全机制,确保重点岗位、核心业务、重点部位等关键环节廉政制度建设
(一)明确岗位职责。查找廉政风险点,首先明确岗位责任,我们把全系统工作岗位划分为三大类:即局领导岗位;局机关岗位(基层国土房管所岗位);局属事业岗位。让每一位干部职工根据自己所在的工作岗位,采取自查为主,互查为辅的方式,全面客观查找日常并分析工作中潜在的工作责任风险,了解违规、违纪、违法行为将要承担的行政责任和纪律法规责任。
(二)全面开展排查。根据全县国土房管部门的特点,经局党组会、局长办公会分析研究,我局从单位、个人将廉政风险进行了归纳。单位分为:制度机制风险、岗位职责风险、外部环境风险、业务流程风险四类风险;个人分为:思想道德风险、岗位职责风险和外部环境风险三类风险。同时对单位和个人又分为A级、B级、C级三类。单位职工通过自己找、群众提、互相查、家属帮、领导点、组织评等方法,重点查找思想道德风险、岗位职责风险和外部环境风险等三类风险。个人按照党政正职、班子成员、中层干部和一般干部四个层面,采取自己“找”、科室“议”、领导“点”、群众“提”、组织“审”的办法,依照岗位职责,分析和查找廉政风险,全面排查在思想道德、岗位职责、外部环境等方面的风险点,逐一梳理,分类归总,在本部门内部公示。同时,采取书面征求意见的方式,对权力运行风险点排查是否全面准确进行测评,力求把风险点找全、找准、找对。全系统干部职工基本查明、理清了自身存在的廉政风险点。全县国土资源和房屋管理系统111名干部职工共排查出廉政风险点489个,整合为86个,分三个廉政风险等级进行评估。把利用职权为子女亲属谋私利、项目发包暗箱操作、征地拆迁、保障性住房入驻、房地产交易、地质灾害防治玩忽职守造成重大事故等28个风险点列为一级风险点;把利用职务之便盖“人情章”、违反档案查询规定泄露有关信息等32个风险点列为二级风险点;把泄露来信来访案件查处信息、拖延发布征地公告等26个风险点列为三级风险点,整改报告《个人风险点自查报告》。县国土房管部门排查出廉政风险点159个的基础上,整合为24个,分三个廉政风险等级进行评估。局机关主要集中在审批审核、项目安排、督查检查、政府采购、预算执行、评估论证、选人用人等环节和岗位;局属事业单位的风险点主要集中在项目安排、重大资金使用、执法监察、公费采购、工程招投标、辅助行政审核审批、征地拆迁等环节和岗位。基层国土房管所主要集中在地灾防治、征地拆迁、土地整治和建设用地复垦、执法监察、临时用地审批、非法矿山的监管等等环节和岗位。
(三)健全体制机制。为了加大岗位廉政风险防控力度,我局坚持教育、制度与监督并举,丰富教育形式和载体,采取自学、集中学、走出去、请进来、大讨论、征文、演讲比赛、撰写学习体会等多种形式,增强教育实效。定期组织全系统干部轮训,将廉政教育纳入轮训与应知应会考试内容,积极参加市局组织的政务业务培训。针对排查出的廉政风险点,从堵塞漏洞、建立以制度管人管事的工作机制入手,建立廉政风险点评估防控制度,在健全领导干部(中层干部)述职述廉、重大事项报告、民主生活会、民主评议等一系列制度的基础上,健全完善了局党组廉政风险季度分析例会制度、上下级领导干部谈心制度、与检察院建立预防职务犯罪联席会议制度、与县纪委建立案件检查协作制度等廉政风险预警机制,并建立了国土房管系统干部内部交流和与地方干部交流两个互动平台。同时对原有的机关管理制度进行了修改和完善。截止目前,我局职工共制定出防控措施62条。部门共制定出防控措施49条。使全系统干部职工普遍强化了风险意识和自律意识,收到了明显的成效。干部职工不断自我提醒、自我规范、自我约束,使组织意识、自律意识明显增强,依法行政的.理念不断确立,行政效能明显提高,各项工作有序推进。
三、存在问题
虽然排查防控机制已经建立,但还存在着缺少力量抓落实的问题。我局拥有100多人的庞大队伍,且职能职责较多,但县政府批准机关的“三定”方案中,没有明确纪检工作职能,未设立纪检监察机构,更没有配备专职纪检干部。长期以来,这项工作只能由局办公室和局党总支部委员会的同志负责。局办公室只有1个行政编制、2个工勤编制,本职工作已异常繁重,根本没有多余的精力来抓好这项工作。如果没有专门的部门或人员负责该项工作的检查落实,制度订得再好,恐怕也只能作一个摆设。
四、下步工作打算
(一)进一步加强宣传力度。通过制作宣传栏,列出所有内控事项、涉及的科室,广泛开展防控廉政风险活动,使广大干部认识到廉政风险点防范管理工作的重要性,自觉识别风险,精心查找风险,积极防范风险。
(二)做好防控措施的落实。将修订后的《xx县国土房管局排查廉政风险点防控表》复印发放到各科室、各基层所,指导局属事业单位全面理解、掌握预控措施,防范风险。
(三)制定整改方案。结合国土房管部门实际,将梳理出来的风险制定整改方案,把各项整改措施明确到部门、明确到责任人,把解决问题与履行岗位职责很好的结合起来,确保每一项措施落实到部门、责任细化到个人。
(四)开展廉政文化活动。邀请法院、检察院的同志作预防职务犯罪专题讲座,增强法律意识,警钟长鸣。
(五)进一步完善机制。探讨建立健全预警机制,做到了提醒在前、建章立制在前、约束在前,切实达到防范风险、保护干部、提高效能的目的。
风险自查报告 篇7
根据xxx银行重要业务连续性计划,我行在xx年度按照计划先后成功开展了三次模拟真实业务,贴近实战的应急演练。演练检验了灾难备份系统的可用性,验证了灾难切换的及时性和有效性,提升我行对突发事件的协同处置能力,检验了业务连续性计划的可用性,也促使我们不断更新完善业务连续性计划,现将业务连续性实施情况汇报如下:
一、基本情况
(一)业务连续性计划
为降低或消除因信息系统服务异常导致重要业务运营中断的影响,快速恢复被中断的重要业务,提高业务连续性管理能力,确保各项重要业务的连续性、高效性,我行于xxxx年制定了业务连续性计划。该计划中明确了业务连续性组织架构及职责,明确了我行重要业务系统,确定了业务恢复优先次序,制定了重要业务恢复目标,包含了各类突发事件的应急预案,制定了业务连续性计划演练的内容、流程及频率。
(二)灾难备份系统建设情况
我行于xxxx年xx月将核心业务系统托管于xxxxxx,同年xx月在xxxxxx建设了同城灾备中心,对核心业务系统、柜面业务系统、ic卡系统实现了、二代支付系统实现了应用级灾难备份,达到第五级灾备水平,rp0实现数据零丢失,rto达到小于4小时。在xxx建立了数据级灾备对核心业务进行数据级备份,rpo小于等于24小时。
二、业务连续性计划实施情况
业务连续性计划测试与演练包含应急执行小组应急处理的有效性,故障解决的准确性,进行生产系统灾难恢复后的正确性与运行效率检验,使用用灾备系统接管系统服务后的正确性与运行效率,外部资源的协调情况等。由应急执行小组制定了演练方案,联合外包商由各成员按照演练计划、演练时间安排进行测试演练。
(一)二代支付系统应急切换演练
为保障xxx银行信息系统安全、可靠、稳定运行,提高应对各类信息系统突发事件的能力, x月xx日组织开展了二代支付系统应急演练。本次演练包括应用系统、网络系统等各类故障的应急处置。作为一年一度的应急演练,本次演练在往年基础上进行了完善补充,内容更加全面,场景更加真实,整个演练过程成功,达到了预期目的。
(二)核心系统、xxx柜面系统、xx系统切换演练 x月xx日凌晨x点到x点xx分,在总行科技信息部、风险管理部、运行管理部、零售业务部等部门与xxxx公司配合完成了对核心业务系统、xxx柜面业务系统、xxx系统、业务网络的同城灾备切换演练。本次演练模拟xxxx数据中心发生灾难性事件,启用xxx灾备中心进行生产,演练完成后,将业务回切到xxx数据机房。本次演练业务验证采用真实银行卡和银行账户进行测试,灾备切换和回切后的业务 验证均取得了成功。本次演练贴近实战场景,验证了同城灾备环境的可用性,同时通过演练检验了在重大突发事件发生时,我行的应急恢复团队能够按照应急处理预案中的角色分配,快速处理故障。
(三)流动性风险应急演练
x月xx日,由计划财务部牵头组织开展了流动性风险应急演练。本次演练由计划财务部牵头,董事会办公室、风险管理部、行政办公室、运行管理部、科技信息部、金融市场部、审计部、小微金融部、公司业务部、零售业务部积极配合并全程参与。前期准备阶段各部(室)多次协调,研究制定演练方案,推敲演练细节,共同制定了方案。演练场景一是网点搬迁,部分客户不知情,造成不良舆论,提前支取存款,产生挤兑,现金库存告急;演练场景二是同业市场资金紧张无法通过正回购筹借资金,导致我行流动资金紧张,资金缺口xx亿元,该信息被误传,大批储户围堵营业机构,要求提取存款,各网点现金库存告急。
通过此次演练,实战检验了我行流动性风险管理能力,对进一步增强流动性风险意识、提高流动性风险管理水平具有积极的推动作用。
三、下一步工作及建议
本年度按照业务连续性计划开展了几次应急演练取得了圆满成功,提高了我行业务连续性管理能力,下一步的业务连续性计划工作还有:
(一)修订业务连续性计划
我行使用的业务连续性计划是xxxx制定,在核心系统托管后,部分业务模式发生了变化,需要对业务连续性计划进行修订,要确保该计划的切实可行,最好专门指派一个或多个员工来履行业务连续性计划的编制以及定期测试和维护这个计划的职责。
(二)业务连续性计划的学习
业务连续性计划是一套基于业务运行规律的管理要求和规章流程,使一个组织在突发事件面前能够迅速作出反应,以确保关键业务功能可以持续,而不造成业务中断或业务流程本质的改变,它包含了确定关键业务、确定支持关键业务的资源和系统、估计潜在的灾难事件、选择计划策略、如何实施策略、测试和修订计划等方面。我行业务连续性计划方面还未与专业人才,需要培养一名或多名业务连续性计划的专业人才,可参加灾难恢复协会的相关培训,充实我行专业人才队伍。
(三)网银系统的应急切换演练
由于我行的网银同城灾备系统于xxxx年xx月完成建设,上一次的重要信息系统应急切换演练未包含网银系统,下一步需要制定网银系统的灾备应急切换演练的计划和方案。
风险自查报告 篇8
供电业是国民经济中重要的组成部分,其发展水平进一步展示了国家的发展、城市化进程和社会进步,而电力供应的不稳定性、供需不平衡以及突发事件的频发,会带来不可预知的经济损失和社会风险,严重危害人民群众的生命财产安全和社会稳定。因此,为了切实保障供电行业的可持续发展,确保全社会对供电业的信心和信赖,有必要加强供电舆情风险自查并建立 "供电舆情风险自查报告"。
一、建立"供电舆情风险自查报告"的重要性
自查报告是供电企业自行检查自身运营状况所形成的报告,可以帮助企业发现自身存在的问题并及时纠正。
其次,通过对供电舆情风险的自查,能够帮助企业更加深入地了解和掌握舆情变化的情况和趋势。在报告中,对每种舆情风险进行了详细的分析和评估,并提供了相应的解决方案和引导意见。在此基础上,可以更好地预防和解决与舆情风险相关的问题,提高企业应对舆情风险的能力,并根据实际情况调整应对措施,提升企业形象和社会信誉。
二、供电舆情风险的自查指标
1. 供电质量
供电质量是重要的社会舆情课题,如果出现电能质量不稳定,用电量疲软等情况,会引起用户的不满,甚至会影响整个社会的稳定。因此,应该在自查报告中对供电质量进行全面的自查和评估,判断当前供电质量水平是否满足社会需求。
2. 供电安全
供电安全是供电企业的核心关注点之一,如果出现安全事故,将严重危害人民群众的生命安全和财产安全。自查报告应当分析供电安全管理措施的有效性和存在的问题,提出相应的改进建议和措施。
3. 停电(限电)处理
停电、限电处理是供电企业在突发事件或者安全隐患情况下的一种应急措施,必须要在舆情风险自查报告中加以评估和分析。应详细记录停电限电的原因、处理措施、受影响用户数量以及恢复时间等相关信息,并对己方的应急反应能力作出评价和表态。
4. 社会满意度
供电企业向社会提供高质量、高安全的供电是其第一要务,因此社会满意度的高低直接决定了供电企业在社会上的形象和信任度。舆情风险自查报告应该在社会调查的基础上,深入分析社会满意度的原因和不足之处,通过有针对性的措施,提高社会满意度。
5. 供电企业形象
供电企业形象是建立在良好的政策基础、稳定的用户满意度、优质的服务态度、高效的运营情况等方面。舆情风险自查报告应该对之前的形象发布情况进行分析,寻找短板,指出问题所在,并提出整改方案。此举有助于维持公司良好的既有形象,增强公众对其信任度。
三、关键操作步骤
1. 建立供电舆情风险自查报告
制定自查报告具体承担者,明确自查的内容和方法。
2. 自查指标
将前期确定的指标列入控制范围,对指标作出说明、采集、整理;对已有舆情数据进行分析,找出潜在短板和矛盾。
3. 分析数据
分析自查得到的数据信息和具体问题点,形成评估报告,将其他前期研究形成的其他数据、对象、因素相结合,作出合理的分析结论。
4. 提出解决方案
根据自查数据和分析报告,提出合适、可行的解决方案,并在解决方案上建立以评估结果为基础的信息交流云平台。
5. 收集反馈
向其他员工和相关客户提供所收集到的数据信息,并不断寻找意见和建议,了解新的风险问题等,进行突发事件管理。
四、结语
建立供电舆情风险自查报告的制度对于推动供电企业的可持续发展,增强自身的竞争力具有积极促进作用。自查报告内容的完善和优化将会帮助企业更好地理解和分析自身的经营情况和需要解决的问题,寻找更有针对性的解决方案,提升企业形象和社会信誉,也能更好地将供电业建设成为受社会大众个人和家庭信赖的基石性行业。
风险自查报告 篇9
环境风险自查报告
主题:建设绿色低碳环保社会的必要性与挑战
一、引言
自然环境是人类生活和发展的基础,然而,当前全球环境问题日益严峻,气候变化、空气污染、水资源短缺等问题严重影响了人类的生存和发展。因此,建设绿色低碳环保社会已成为全球的共识和努力方向。本次环境风险自查报告将从绿色低碳环保的必要性和面临的挑战两个方面进行分析。
二、建设绿色低碳环保社会的必要性
1. 人类健康与生存需要:环境污染不仅对自然生态系统造成破坏,还对人类的身体健康产生直接影响。绿色低碳环保社会将减少污染物的排放,改善空气质量,提升人类健康水平。
2. 资源可持续利用:以往的发展模式依赖于对自然资源的过度开采,而这种发展方式是不可持续的。建设绿色低碳环保社会,可以推进资源的循环利用,实现资源的可持续发展。
3. 经济发展的动力:转型为绿色低碳环保社会将在经济发展中创造新的机会和动力。绿色产业的发展将带动经济增长,提高就业率,形成良性循环。
三、面临的挑战
1. 技术和资金支持:建设绿色低碳环保社会需要依靠先进技术和大量的投资。在发展中国家和一些地区,技术和资金支持的不足是一个重要的挑战。
2. 政策与法律框架:建设绿色低碳环保社会需要制定完善的政策和法律框架,以引导和规范各方行为。然而,在制定和实施相关政策和法律过程中,可能会面临利益冲突和实施难题。
3. 意识与教育认知:建设绿色低碳环保社会需要整个社会的共同参与。然而,公众的意识与教育认知水平是不均衡的,这会影响社会行为的转型和改变。
四、解决方案与建议
1. 科技创新:投入更多的资源和资金,加大对绿色低碳环保相关科技的研发和创新。推动先进技术的普及和应用,提高环保产业的竞争力。
2. 政策与法律支持:加强政府的政策引导,通过制定相关法律法规,激励企业和个人参与环保行动。鼓励环保志愿者组织和社会力量开展环保活动。
3. 公众教育与参与:加强环保意识教育,提高公众对环境保护的认知水平。鼓励公众参与到环保行动中,如垃圾分类、减少能源消耗等。
4. 国际合作与共享:加强与其他国家的合作,共同面对全球环境问题。分享经验和技术,推动绿色低碳环保社会的全球发展。
五、结论
建设绿色低碳环保社会是人类生存和发展的必然选择,也是解决当前全球环境问题的关键。虽然面临一些困难和挑战,但只要各方共同努力并积极采取行动,必将能够实现绿色低碳环保社会的目标,让我们的地球成为一个更美好的家园。
以上是环境风险自查报告的相关主题范文,在1000字范围内给出了建设绿色低碳环保社会的必要性及面临的挑战,并提出了解决方案和建议。
风险自查报告 篇10
为进一步推进惩治和预防体系建设,强化对部门权力运行的内部制约和监督,逐步健全完善治贿纠风工作长效机制,促进商务又好又快发展,根据市委办、市政府办《转发市纪委、市监察局关于开展廉政风险防控管理工作的实施意见的通知》(德委办[20xx]77号)文件精神和要求,按照局党委部署和安排,从20xx年8月起,通过“找、防、控”三个环节,我局认真排查本局在廉政方面存在的个性和共性问题,全面开展以人为点、以程序为线、以机制为面的环环相扣的廉政风险防控工程,建立起融教育、制度、监督于一体,从源头有效防控廉政风险的新机制,扎实推进惩防体系建设,廉政风险防范和行政权力运行监控机制工作取得明显成效。
一、加强领导,提高认识
为了切实做好廉政风险防控管理工作,从源头上预防,促进干部廉洁从政,推进惩治和预防体系建设,确保各项防范管理措施落到实处,我局成立了廉政风险防控管理工作领导小组,由局长陈若愚同志任组长,纪委书记和副局长任副组长,职能科室主要负责人为成员。领导小组下设办公室,具体负责此项工作的组织协调工作,制定了《德阳市商务局廉政风险防控管理工作实施方案》,通过认真分析查找我局权力运行的风险点和薄弱环节,树立廉政风险防控管理意识;明晰风险点的岗位、部位和环节,进行科学评估;建立廉政风险防控和监管机制,拓展从源头上防治工作领域;增强干部廉洁从政、依法行政意识,降低廉政风险。以党委会、局办公会、中心组学习、职工会等形式,重点学习了《中国共产党党内监督条例(试行)》、《中国共产党员纪律处分条例》、《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则(试行)》,通过学习,使大家认识到开展廉政风险排查、建立防控机制工程是融教育、制度、监督于一体,能从源头上有效防控廉政风险的新机制,从而做到人人主动参与,人人提高认识。
二、积极部署,广泛动员
20xx年8月,我局召开了廉政风险防控管理工作动员会,陈若愚局长进行了专项工作的动员部署,强调“排查廉政风险、建立防控机制”是党风廉政建设工作的创新举措,它以关口前移的方式,把有效防范和化解廉政风险的责任落实到每个科室、每个岗位和每个人,从而建立预防的长效工作机制,能真正做到用制度管权、管人、管事。这次专项工作从8月中旬开始,分五个阶段进行,即:宣传动员、风险自查、风险评估、制定措施、风险监管五个阶段组织实施。要求各科室要从贯彻落实党的十三大精神,建立健全惩防体系,推进源头治理和加强党的执政能力建设的政治高度,认识廉政风险防控工作的重要性、必要性和紧迫性,加强组织领导,周密部署安排,认真组织实施。
三、深入查找,积极预防
根据实施方案的总体要求,我局采取自下而上和自上而下相结合的方式,以人为本、注重预防、突出重点、公开透明的工作原则,全面开展了排查工作。围绕市商务局职能,进行权限梳理、确认、登记;以规范权力运行为核心,查找重点岗位、关键环节和重点人员,在岗位职责、业务流程、制度机制、外部环境等方面,可能产生不廉洁行为或诱发的风险点。从行政管理事项、业务工作流程等方面,逐一排查廉政风险点,经组织严格审核把关后,将风险点登记汇总。20xx年11月共排查出科室风险点25个,党委审定后报市廉政风险防控管理领导小组审定风险点为7个。填写了《廉政风险防控管理权力清单登记表》和《廉政风险防控管理风险点登记表》。
20xx年4月,根据市纪委、监察局印发《关于全面开展廉政风险防控管理工作的实施意见》(德纪发[20xx]5号)文件精神,我局就继续开展廉政风险防控工作又作了安排布置,重新排查出科室风险点46个,党委审定后报市廉政风险防控管理领导小组审定风险点为8个。特别是在建立针对性强的防控措施制度方面提出了新要求。
四、完善制度,动态防控
在廉政风险防控管理工作中,我局结合商务工作实际,制定《廉政风险评估预警防控实施细则》,进一步完善原有的工作制度,用制度管人管事,防止岗位廉政风险转化为行为。同时不断完善机制、优化工作流程、规范工作规则、加大对热点、重点岗位人员定期交流或轮岗力度等措施,锁定履权界限,控制自由裁量权,实行权力制衡。深化以党务公开牵头的各类公开,搭建公开平台。对于在廉政风险防控管理工作中形成的材料、制度,都汇总成册,其中《廉政风险防控管理权力清单登记表》和《廉政风险防控管理风险点登记表》都在网站、电子显示屏上公开,随时接受广大职工和社会各界的监督。为了对风险控制进行有效控制,实行廉政风险预警,畅通廉政风险预警信息“绿色通道”,采取事前预防、事中监控、事后处置办法,及时发现倾向性、苗头性问题,及时处理,避免问题演化发展成违纪违法行为。
廉政风险防控管理工作是一项长期而艰巨的工任务,我们要从不同层面开展多种活动,采取多种形式,进一步促进领导干部廉洁自律,强化自我约束机制和社会监督机制,深入贯彻落实科学发展观,打造政治过硬、作风过硬、业务过硬的商务干部队伍,按照市委、市政府“加快发展、科学发展、又好又快发展”的总体取向和跳起摸高、追赶跨越、努力创造和发展德阳在四川、在西部的优势和领先地位的工作要求,为实现我市“争当四川科学发展排头兵,建设中国西部经济文化强市”的目标以及德阳商务工作又快又好发展提供坚强的纪律和作风保障。
风险自查报告 篇11
党风廉政建设个人风险点
自查情况报告
旬邑县国土资源局地籍股 吕 锋
一年来,我局开展了党风廉政建设检查考核工作,我自己着眼回顾检查自身,并认真通过学习文件、参加会议、记写学习笔记、总结工作等形式积极认真地做好自查工作。按照局机关和地籍股分工,我负责建设用地初审工作;同时做好股室的第二次土地调查收尾工作、土地登记工作、土地年度变更调查等工作和局机关分派的其他中心工作,现对我职责范围内的廉政风险点查找情况汇报如下:
一、风险点的查找
(一)负责工作风险
1、对建设用地初审专业知识及相关法律、法规、条例、规定等方面的学习不够,造成一些工作完成不及时。
2、对所负责的工作质量把关要求不严,出现建设用地初审材料不够完善。
3、在协助的一些工作上,缺少一些专业知识等方面的学习,因此,工作完成不够理想。
(二)生活作风风险
放松对自身人生观、世界观的教育和要求,对自己生活、交友的圈子把关不严。
二、存在风险的原因
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风险自查报告 篇12
一、加强领导、明确责任,切实抓好廉政风险防范点专项活动
(一)强化领导,狠抓落实。为切实加强对开展岗位廉政风险防范专项活动的领导,成立了以局党组书记、局长严海林任组长,局党组成员、副局长廖秀敏、权永川、任小兵,局党组成员、纪检组长何志刚任副组长,各科所队办站中心主要负责人为成员的岗位廉政风险防范专项活动领导小组,具体负责廉政风险防范管理工作的组织、协调与实施。领导小组下设办公室在局纪检监察室,由何志刚同志任办公室主任,局办公室副主任余显成同志任办公室副主任,具体负责岗位廉政风险防控机制的落实和日常事务。
(二)精心组织,周密部署。20xx年11月9日,我局召开了实施廉政风险防范管理工作动员大会,制定了《**县国土资源和房屋管理局开展岗位廉政风险防范专项活动实施方案》(彭国土房管党组发〔20xx〕13号),将行政审批、征地拆迁、土地整治、项目管理、行政执法、财务管理、房地产交易、土地房屋权属登记、保障性住房建设、干部管理等列为廉政风险防范管理的重点部门,由局纪检组每月对各科所队办站中心工作进行检查并形成检查记录,发现问题及时纠正。为了便于操作,我局还制发了《廉政风险防范工作实施细则》。
二、明确岗位,深入查找,健全机制,确保重点岗位、核心业务、重点部位等关键环节廉政制度建设
(一)明确岗位职责。查找廉政风险点,首先明确岗位责任,我们把全系统工作岗位划分为三大类:即局领导岗位;局机关岗位(基层国土房管所岗位);局属事业岗位。让每一位干部职工根据自己所在的工作岗位,采取自查为主,互查为辅的方式,全面客观查找日常并分析工作中潜在的工作责任风险,了解违规、违纪、违法行为将要承担的行政责任和纪律法规责任。
(二)全面开展排查。根据全县国土房管部门的特点