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差旅费自查报告(必备九篇)

发布时间:2023-11-07

差旅费自查报告。

本文将会深入研究并分析"差旅费自查报告"的多个方面,我们将持续发布相关信息以满足您的需求。俗话说,亲身经历胜过听说千万次,在我们的日常学习和工作中,报告扮演着非常重要的角色,它具有双向沟通的特点。

差旅费自查报告【篇1】

差旅费自查报告

一、前言

作为一名企业员工,不可避免地需要出差,而出差的第一项任务就是如何经济合理地使用差旅费。本报告旨在自查并反思自己在出差过程中差旅费的开支情况,为自己以后的出差节省开支提供经验教训。

二、出差记录及费用明细

本次出差为中山出差,具体行程安排如下:

时间 城市 用途 费用

2019/05/06 深圳 前往中山 50

2019/05/06 中山 商务拜访 200

2019/05/07 中山 商务拜访 200

2019/05/08 中山 商务拜访 200

2019/05/09 中山 商务拜访 200

2019/05/09 深圳 返程 50

其中,费用明细如下:

1. 交通费:

深圳至中山的火车票为80元/人,由企业代为报销,因此个人不产生交通费用。

2. 住宿费:

在中山,我选择住在经济型酒店中,每晚仅需支付150元的住宿费,总计费用为450元。

3. 餐饮费:

本人在中山一共参加了10个饭局,其中4个是个人套餐,每餐费用不超过50元(其中两个为送餐费),6个是商务饭局,每餐费用不超过200元。总计餐饮费用为1800元。

4. 其他费用:

购买了一件衬衣,费用为100元。

三、分析反思

根据出差记录及费用明细可以看出,我在本次出差中的开支主要集中在住宿费与餐饮费上,而在交通费和其他费用上的开支相对较低。对这样的情况,我需要做以下几点反思和具体对策:

1. 住宿费:

住宿费是出差过程中比较重要的一项开支,一方面舒适性好的酒店可以提高出差的效率,另一方面酒店价格高低也是影响出差成本的因素之一。因此,我可以根据具体情况选择低价但舒适性较好的酒店作为出差的落脚点,避免因选择高价酒店而产生不必要的支出。

2. 餐饮费:

餐饮费是出差中不可避免的一项支出,经济环保的点餐方式对个人和公司也有好处,节省成本的同时,也能更好地为环境做贡献。此外,如果有长期的出差需求,可以尝试和有长期合作的餐馆、酒店协商优惠方案,这样可以使得部分餐饮开支得到合理控制。

3. 其他费用:

在其他方面的支出上,尽量避免不必要的消费,比如不需要的小礼品、用品等,应该谨慎消费。如果需要购物,应该具体安排好时间和地点,将购物时间限制在尽可能的空闲时间内,以充分利用出差时间。

四、结论

本次出差过程中,虽然经济合理,但是仍存在一些缺点,通过反思和分析,我们可以更好地应对未来的出差需求,更好地控制和节约差旅费用,为企业和自己的财务状况作出贡献。因此,下一次出差时,我们应该更加谨慎地考虑差旅支出,合理规划差旅计划,以便达到最佳效益。

差旅费自查报告【篇2】

差旅费自查报告

尊敬的领导:

公司的差旅费管理一直是我们关注的重点之一。经过近期的自查工作,我部门存在一定的问题,现总结如下:

一、差旅费管理的缺陷

经自查发现,目前我部门的差旅费管理存在以下缺陷:

1.差旅费报销标准不清晰

不同城市的差旅费补贴标准不同,但由于我部门没有制定明确的规定,很多员工在差旅期间的花费,存在报销超标的现象。

2.审批程序不完善

某些员工在报销差旅费时,没有按照规定进行审批。这会导致一部分借机报销的情况出现。

3.报销申请缺乏必要的证明材料

有些员工在报销差旅费时,甚至没有提供相应的证明材料。如果这种情况得不到严格的控制,我们的财务部门无法对员工的花销进行核查。

二、如何加强差旅费管理

在自查工作中,我们也总结了如何加强差旅费管理的措施。

1.制定明确的报销标准

我们将尽快制定详细的差旅费报销标准,让员工知道差旅费的标准和限制,杜绝员工超标报销的现象。

2.加强审批程序

加强员工差旅费报销的审批程序,让审批程序严格按照公司的规定进行,杜绝违规报销现象的发生。

3.要求员工提供必要的证明材料

加强员工的管理工作,让员工在报销差旅费时必须提供必要的证明材料,避免员工借机报销的情况出现。

4.加强员工意识的培养

对于员工,我们还应当加强对他们的教育,让他们认识到差旅费管理的重要性及其影响,在其意识中强化铅行的责任意识。

三、结论

差旅费是公司的运作中不可或缺的组成部分,而差旅费管理存在的问题严重影响了公司的正常开展。我们应当认真地制定相应的措施,加强差旅费管理,保障公司顺利进行。为此,我部门会在未来的工作中,加强自身差旅费管理工作,为公司发展做出应有的贡献。

谢谢您的阅读。

敬礼!

营销部门

2021年6月1日

差旅费自查报告【篇3】

差旅费自查报告

一、背景

近年来,随着我国经济的不断发展以及全球化进程的加快,各种形式的出差也越来越频繁。出差的费用报销涉及到企业的管理和员工的个人利益,是一个需要被高度关注的问题。然而,由于差旅费的复杂性和人性的弱点,往往难以做到完全准确和规范化,也存在着各种不合理的报销现象。因此,进行差旅费自查是必须的。

二、意义

进行差旅费自查,既是对企业管理制度的一次信心自检,更是员工自我管理和自我纠正的机会。自查通过自我评估和对中心目标的重新认知,不仅有利于规范企业的管理制度,也有助于提高员工的自我管理水平和自我要求意识,避免不必要的经济损失和信用风险。

三、自查内容

(一)差旅费报销申请

在差旅前,员工需要向企业提交差旅费报销申请,包括具体的行程计划和费用预算。企业通过审核和审批,按照相关政策和考核标准,进行核定差旅费用的合理性、准确性和完整性。在自查时,需要对这一阶段的差旅费报销申请进行须核、须审、须批、须备等环节的全面检查,发现和纠正存在的问题。

(二)差旅费用清单

员工需要详细列出差旅期间的每一笔支出,包括车次、酒店、餐费、通讯费等,保留票据和发票等证据材料。企业设置专门的差旅费用清单,要求员工按照规定填写内容,按时间顺序、费用分类、付款方式等进行记录和整理。在自查时,需要逐一对这些费用进行核实和比对,是否存在报销金额不准确、支出凭证不规范等情况。

(三)差旅费用合规性

出差过程中,企业员工需要严格遵守相关制度和规定,不能存在超标、超期、超费的情况。差旅费用核定时,企业需要根据差旅人员所在地、行业、职位等不同情况,制定相应的差旅标准和考核制度。在自查时,需要对这些标准和规定进行全面回顾和检查,是否符合企业政策和法律法规的要求,是否存在超限情况。

(四)差旅费用合理性

差旅费用需要根据出差的实际情况进行核定和审批。员工需要根据行程计划和预算,合理安排交通和住宿,节约餐费和代订费等。企业需要对差旅费用进行公正、合理的核定,充分考虑员工的实际差旅情况和必要开支。在自查时,需要对差旅费用的合理性进行细致研究和判断,加强精神鞭策和批判自我。

四、自查效果

自查的效果很大程度上取决于企业的管理意识和员工的自觉性。如果企业能够切实贯彻好制度,以规范化的要求和标准来管理员工的差旅费用,那么就能更好地保护员工的权益同时规范企业的财务制度。而员工则需要主动接受企业的要求和调节意见,正确看待自己的行为和负责的态度,获得更好的职业发展机会和生活品质。

总之,差旅费用的管理需要企业和员工一起共同努力,形成一条尊重规则和发挥个人能动性的和谐之路。自查则是这个和谐之路的重要一环,只有通过自查,才能发现和纠正存在的问题并逐渐达到规范化和完善化的目标。

差旅费自查报告【篇4】

根据武教办[20xx]20号《关于转发武义县财政局关于开展差旅费管理规定执行情况检查的通知的通知》要求,对照武财预[20xx]34号《武义县财政局关于开展差旅费管理规定执行情况检查的通知》文件精神,我校于日前启动开展差旅费管理规定执行情况检查。现将自查情况报告如下:

坑到通知后,我校领导高度重视,专门成立以校长任组长,分管副校长为副组长,以校务监督委员会委员、工会组长、总务处主任、报账员为成员的自查小组。针对20xx年4月1日以来的差旅费,管理规定执行情况开展自查,并将差旅费使用情况在校务监督公开栏进行公示。

一.制度建设情况

1.我校建有出差审批制度,外出开会、培训、听课、办事等都需经分管领导事前审批,差旅费报销时要凭出差审批单报销。

2.我校有《差旅费报销细则》等内控制度,学校成立校务监督委员会定期对差旅费进行审查,每学期将所有人员差旅费进行公示。

二.支出标准执行情况

1.不存在违规扩大差旅费开支范围,擅自提高开支标准情况;

2.未发现出差人员乘坐飞机出差,乘坐火车、汽车等城市间交通都在规定等级内;

3.住宿费都在相应级别住宿限额标准内;

4.未发现出差人员擅自扩大伙食、公杂费报销范围。差旅费检查自查自纠报告。

三.审批和报销管理

1.差旅活动按规定履行事前审批手续;

2.差旅费报销时出差审批单、机票、车船票、住宿费发票等凭证合规、完整;相关票据与出差审批单相符;不存在报销规定以外票据;

3.住宿费、机票支出等出差相关费用均按公务卡使用规定结算;差旅费检查自查自纠报告。

4.不存在实际发生住宿而无住宿费发票又报销伙食补助费和公杂费;

5.无城市间交通费票据的实行减半报销公杂费;

6.超标准、超范围开支的由出差人员自行承担。

四.出差纪律执行情况

1.不存在无实质内容、无明确公务目的的差旅活动;

2.不存在以出差名义和方式变相旅游;

3.不存在弄虚作假,虚报冒领差旅费;

4.不存在向下级单位、企业或其他单位转嫁差旅费。

差旅费自查报告【篇5】

为贯彻落实中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,严肃财政纪律,进一步规范差旅费管理,近日,璜山镇中心卫生院对20××年以来差旅费管理规定执行情况开展了自查。

一、在制度建设及出差纪律执行方面。璜山卫生院严格按照差旅费管理规定,建立差旅费内控制度、出差审批制度。不存在无实质内容、无明确公务目的的差旅活动;不存在以出差名义和方式变相旅游;不存在弄虚作假,虚报冒领差旅费等现象。

二、在支出标准执行方面。城市间交通费、住宿费、伙食补费和公杂费严格按文件要求报销;出差人员按规定等级乘坐交通工具,超支部分一律自负。不存在违规扩大差旅费开支范围,擅自提高开支标准情况;不存在擅自扩大伙食、公杂费报销范围等情况。

三、在审批和报销管理方面。该院制定了《璜山镇中心卫生院出差审批制度》等,所有差旅活动按规定履行事前审批;差旅费报销时出差审批单、车票、住宿费发票等凭证合规、完整,不存在报销规定以外票据;不存在无住宿发票报销又报销伙食补助和公杂费;超标准、超范围开支一律由出差人员自行承担。

从自查自纠情况来看,璜山镇中心卫生院差旅费管理规定执行情况良好。今后,该院将进一步完善差旅费报销制度,预防各种违法违纪违规行为的发生,扎实推进各项财经纪律执行工作再上一个新台阶。

差旅费自查报告【篇6】

为规范中心差旅费管理,贯彻务实、节俭的精神,根据胜利油田分公司有关差旅费开支管理规定的要求,结合中心实际制定本规定。

补助费三部分。出差工作人员的住宿费、交通费(非市内交通)实行标准内凭据按实报销,

内报销,原则上不得跨年报销。

第三条 出差工作人员的住宿费、伙食补助费标准:

1、处级干部(含副高职称)住宿费标准为每人每天300元,伙食补助费每人每天70元;

2、科级干部(含中级职称)住宿费标准为每人每天220元,伙食补助费每人每天60元;

3、其它工作人员住宿费标准为每人每天140元,伙食补助费每人每天50元。

第四条 油田以外出差、参加会议、探亲、学习(含培训)、调动工作(含新安置人员)、就医等按下列规定执行。

出差工作人员可根据旅途的远近与工作需要选乘交通工具。乘坐飞机要从严控制,外出出差一般不能乘坐飞机,对因路途较远或出差任务紧急需乘坐飞机的,须经中心领导批准,由计划财务科统一订票。对未经批准乘坐飞机的,按同地点乘坐火车硬卧标准报销。职工出差一般不

得乘坐火车软卧,如乘坐软卧按硬卧标准报销。

工作人员到外地参加会议(含订货、产品验收、评比、研讨等),凭单位主要领导签字批准的会议通知单报销。对统一安排食宿并交纳会务费的,住宿费在相应标准内按实报销,不计发会议期间伙食补助费。

工作人员根据有关规定正常探亲,凭人力资源科开具的证明,只报销往返车(船)费,对往返途中必须转乘并在中转地住宿的,每中转一次,可在相应标准内报销一次住宿费,对同站中转停留时间原则上不得超过一天,超过一天,按一天的住宿标准报销。

工作人员参加各种培训学习,通常包含差旅费、培训费两项费用。差旅费包括住宿费、交通费、伙食补助费;培训费包括学费、机具仪器使用费等。

1、工作人员到油田以外参加各种非学历的学习、培训和进修,应填写《工作人员外出学习申请单》,经中心主要领导和人力资源科批准同意后方可参加。学习期间伙食补助费按每人每天15元计发,住宿费在相应标准内按实报销,车(船)费原则上每月不得超过一次往返。油田内部培训由人力资源科统一安排食宿,计划财务科统一进行结算。

2、工作人员参加组织部门委派的有学历教育,只报销往返车(船)费和往返途中住宿费,不计发伙食补助费。非组织部门委派的培训为取得学历所发生的一切费用由个人自理。

3、学习培训费报销应参照油田培训改革的要求执行,职工外出培训,必须先经中心人力资源科上报组织部、人力资源处批准。同一次外出开会或培训,不能同时开具会议费和培训费单据。

4、培训所发生的培训费用及住宿费用,由人力资源科统一安排,个人未经相关部门批准的费用不予报销。

调动和新安置到油田工作的人员,报到时一律不得乘坐飞机,如乘坐飞机按同等火车硬卧标准只报销单程的车(船)费和住宿费,计发单程天数的伙食补助费,其行李、家具等托运费,据实报销。

中心职工经中心医院或胜利医院检查提出转诊意见,报主管卫生部门批准后住院就诊的,执行七个部门联合下发的胜油工发[]32号工伤伙食补助规定“按照油田伙食补助标准70%发给伙食补助费”(注处级、副高级职称及以上49元, 科级、中级职称42元,其它工作人员35元)。工伤外出就医需由单位委派陪护人员的,只报销一个人的陪护费用,陪护人员每人每天伙食补助30元,住宿标准100元。凡未经主管卫生部门批准,自行外出就医的,一切费用自理。

中心职工出差或驻外期间住院就诊,参照出差或驻外补助标准执行。

1、牛庄、东辛、现河、胜采、莱州湾、永安、万全庄、草桥等地区,补助标准每人每天70元。

2、沾化、利津、纯梁、滨南、河口、孤岛、孤东、桩西、垦东、等地区,补助标准每人每天80元。

3、临盘、高青、惠民、昌邑、大王北、车镇、莱阳、阳信等地区,补助标准每人每天90元。

4、海上补助标准每人每天130元。

5、新疆、青海、宁夏等地区,补助标准每人每天120元,上井补助每人每天100元。

6、机关科室管理人员巡井按照相应的补贴标准计发补助。

7、新疆、青海、宁夏等地区未上井时间按照相应差旅费标准计发补助,胜利油区内不再计发差旅费补助。

1、过路过桥费等交通费经用车单位统一汇总,由中心主要领导审核签字后,交计划财务科审核报销(出差过路过桥费应随差旅费报销,单纯发生过路过桥费的由单位汇总报销)。

2、在没有接送站的情况下,出差人员可报销从出发地至机场机场至目的地的交通费用。

3、乘坐飞机购买的人身保险一律不予报销;订票费用不予报销。

1、工作人员因公外出,在出差前填写《出差申请单》,需乘坐飞机的还要填写《飞机乘坐申请表》,经各单位(科室)负责人签字确认,报中心主要领导审核批准后作为报销凭据;科室负责人出差,经主管领导审核批准,报中心主要领导审核批准后作为报销凭据。

2、工作人员报销时,填写《差旅费报销单》,经各单位(科室)负责人签字确认,报中心主要领导审核批准后,交计划财务科审核报销。同时参加会议的附会议通知单(文件),外出就医的附外出就医证明,回家探亲的附探亲证明,外出学习、培训和进修的附外出学习证明。

1、工作人员出差、学习所需费用由自己垫付,计划财务科不办理借款手续;工作人员出差回来10日内,最迟不超过30日,到计划财务科办理报销手续。

2、工作人员自带交通工具的,必须经中心主要领导批准;非司机工作人员不能报销过路过桥费、停车费等费用。

3、出差工作人员必须取得合法的原始票据,票据上各项目应填写清楚、完整;住宿发票必须清楚地反映出差人的单位、姓名、人数和天数,否则不予报销;对取得的票据不能与出差时间、地点、内容相符的票据不予报销;出差人员严格执行住宿标准,超标部分由出差人员个人负担;每次出差单据应分别粘贴,做到单据与实际相符,不相关单据不予报销。

4、不同级别人员一起出差,因工作需要入住同一宾馆,随行人员(不分职级)可入住超过本人级别标准房间,但不能超过随同领导的入住级别。随行人员报销时,超标住宿发生的住宿票据须经当事领导签字,否则,超过规定限额部分不予报销。

5、对本规定中限乘飞机、只报销往返车(船)费的,如乘坐飞机则按照乘坐火车硬卧的相应标准报销,超出部分费用自理。

第六条 各级工作人员应以身作则,模范执行本规定。对违反上述规定的,计划财务科一律不予报销。

差旅费自查报告【篇7】

7月15日,接到广饶县财政局和广饶县审计局联合下发的《关于开展差旅费、会议费和接待费自查的通知》的通知后,我校领导高度重视,专门成立以校长任组长,分管副校长为副组长,以总务处主任、理财小组成员、报账员为成员的自查工作小组,结合20xx年12月17日至20xx年1月15日省委第三巡视组对我县巡视情况的反馈意见,对20xx年1月1日至20xx年12月31日期间的落实情况及20xx年以来执行情况进行了认真的梳理,并按照上级通知要求的自查内容开展自查。现将自查情况报告如下:

一、差旅费

1、城乡间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费是按上级要求和学校标准报销;

2、出差人员是按规定乘坐交通工具,超支部分是自理。无下列违规行为:

3、以公务差旅为名变相旅游;

4、无实质内容的学习交流和考察调研、报销票据不符合规定;

5、虚报冒领差旅费、擅自扩大差旅费开支范围、变相发放补贴。

存在问题:部分差旅费支出票据不够规范。

二、会议费

会议无到风景名胜区召开会议、无安排宴请,组织旅游以及与会议无关的参观活动、无发放纪念品、无使用会议费购置办公设备,列支公务接待费等与会议无关的费用、无套取会议资金、无借会议发放加班费和津补贴、报销凭据真实完整,无弄虚作假。

三、接待费

1、按照上级规定,接待手续齐全;接待标准合规;报销凭据真实完整;支付程序合规合法;

2、按上级文件规定执行接待费支付;

3、无下列违规行为:

(1)公款大吃大喝及参与高消费娱乐、健身等情况。

(2)超标准安排工作餐;

(3)承担与公务活动无关的接待,用公款报销或支付应由个人负担的费用;

(4)在接待费中列支应当由接待对象承担的差旅、会议、培训等费用;以举办会议、培训为名列支、转移、隐匿接待费开支;

(5)组织旅游和与公务活动无关的参观,赠送纪念品和土特产。

四、完善制度和监管,确保取得长效

根据自查结果,我校进一步完善“三费”管理制度,严格规范“三费”支出管理,提出了六项强化措施。

一是提高工作效能。增强行政成本意识,努力提高执行力,超前谋划,按时按质完成各项工作任务。wWW.YjS21.com

二是加强对会议经费的管理。控制会议时间、会议规模,能够简化会议形式的一定要简化。

三是加强对考察及差旅费的管理。控制出省、市参加会议、考察的`人数,不安排没有实际意义的公务考察活动。

四是控制公务接待费用。不是上级安排的接待,我们自己不安排。上级安排的接待,要严格控制接待规模和规格;严禁用公款大吃大喝;公务消费严格按照上级要求接待。

五是规范激励工作。建立奖惩机制,奖励与工作业绩挂钩,以精神鼓励为主。

六是规范财务管理。“三费”支出实行计划管理,规范报批手续,实行“一支笔”审批和财务公开制度,使学校健康有序正常地运转。

差旅费、会议费和接待费是行政事业单位的一项重要的经常性支出项目,我校将以这次自查工作为契机,今后,我们要严格按照中央“八项规定”的要求,经常性的在深入查摆问题、切实整改自纠的基础上,剖析原因,举一反三,并从工作机制、制度建设等方面制定有效的预防措施,保证做到严格按照上级要求和规定办事。

差旅费自查报告【篇8】

差旅费自查报告

一、前言

差旅费作为企业经营中不可或缺的一部分,在企业的运营中具有重要的作用。但是,在差旅费的支出中,存在着部分企业员工在出差时存在弄虚作假、虚报、冒领等行为,从而导致企业经营成本的增加,同时也可能会影响企业形象和信誉度。

为此,本报告旨在重视差旅费的管理和核算,对企业员工在差旅费支出中的问题进行深入分析和总结,从而建立起一套完善的差旅费制度,规范企业员工的行为,推进企业管理水平的提升。

二、调查分析

1.差旅费支出情况

通过对公司差旅费支出情况的分析,发现公司的差旅费支出总额逐年增加,但是相较于其他同行企业的差旅费支出总额,公司的支出额度偏高。

另外,在差旅费支出中,交通等费用占比较高,通过调查发现存在部分员工虚报、冒领等行为,导致企业经营成本增加。

2.制度规范情况

企业对差旅费管理的制度规范较为完善,但存在部分条款没有具体细化的问题,导致员工的难以理解和执行。此外,管理流程存在不规范、不严谨的问题,针对上级审批、抵达报告、差旅报销等环节存在滞后、异议等情况。

3.员工思想状态

通过对部分员工的访谈和分析,发现相当一部分员工的思想状况不够积极,对于差旅费的支出缺乏必要的管理和关注,相信这部分员工存在着随意、漫不经心地使用公司的差旅费的情况。

4.激励制度

企业的管理人员并没有针对差旅费进行激励措施的制定和实施,导致员工对于差旅费支出缺乏积极性和主动性。

三、改进方案

1.加强制度完善

加强针对差旅费支出情况的规范、制度,具体对于一些操作性更细致的条款和细节进行更加详细的细化和指导说明,推动相关员工的执行和遵守。

2.加强管理流程

进一步加强对于上级审批、抵达报告、差旅报销等环节的规范,同时加强对于各个环节的监管和督促。建立差旅费管理人员的专门队伍,提高管理的质量和效率。

3.加强员工培养

通过制定差旅费的培训计划和培训材料,加强员工对于差旅费的了解,提高员工的管理和关注度;同时加强对员工的意识形态建设和教育,提高员工的积极性和主动性。

4.建立激励制度

针对差旅费的支出情况,建立激励制度,调整和优化薪酬结构和员工福利制度,提高员工的积极性和主动性,从而推动企业差旅费管理水平的提升。

四、总结

通过对公司差旅费支出的调查分析以及建议方案的制定,企业对于差旅费的管理和监管水平得到了进一步提高,同时也为企业的发展建设了一个更加健康、惠民的企业环境。

未来,公司将继续对差旅费管理和监管进行进一步的加强和完善,努力把公司发展打造成一个差旅费应用水平,权益合理分配,持续创新的先行者企业。

差旅费自查报告【篇9】

XX县财政局:

按照XX县财政局转发《XX县财政局关于做好差旅费等公务支出自查自纠及整改工作的通知》(X财行【20xx】7号)的要求,我公司高度重视此次公务支出制度执行情况自查自纠工作,对照通知精神六个重点方面内容,认真梳理了20xx年以来在公务支出方面存在的问题,并认真整改落实。现将自查自纠及整改情况报告如下:

一、高度重视,成立自查小组

加强公务支出管理是贯彻落实中央八项规定精神和习近平总书记关于“作风建设永远在路上”的重要指示精神,严肃财经纪律的基本要求。为切实做好自查自纠工作,我公司由分管财务工作的副职领导牵头,组织财务人员、办公室人员具体开展自查自纠工作。

二、狠抓落实,开展自查

(一)我公司已依据XX县财政局下达的相关文件相应制定了《差旅费管理制度》、《会议费管理制度》、《培训管理制度》、《公务接待管理制度》和《政府采购管理制度》等一系列的管理体系制度。

(二)单位审批制度健全,凡是因公外出参加县外会议需凭相关文件或通知,经公司主要领导批准同意参加,方可按规定报销有关费用。

(三)公务支出开支范围和标准符合规定,没有超标准、超范围等不符合规定的支出。差旅费管理严格按“X财行【20xx】5号”和“X财行【20xx】1号”文件精神标准执行。由于没有举办培训,会议地点在公司会议室,且无城区外人员,故无相关费用支出。

(四)费用报销符合规定,严格履行了经办人、财务复核、审核人、审批人缺一不可的签字手续,费用报销合规、合法。

(五)树立了“以身作则,严于律己,廉洁自律”的工作作风,不存在向下级单位转嫁公务支出费用现象。

三、存在的问题

虽然我公司没有公务支出财政拨款,却仍严格按照财政局规定的公务支出要求执行。但在执行过程中尚有不足之处,一是大额现金支付问题,用于发放聘用人员工资、留守处人员工资、支付养老保险费、水电费和退休人员慰问费;二是少数工会节日物品发放单中没有列明数量和金额等不规范问题。

四、整改落实措施

(一)提高思想认识,组织全体人员认真学习深刻领会中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》及有关法律法规,充分认识加强公务支出管理的重要性和必要性,增强全体人员的责任感和使命感。

(二)从严控制现金支出,以现金形式发放聘用人员工资已于20xx年9月起改为由银行代发,从本年5月份起,大额费用全部通过银行汇款方式支付,并逐步将留守处人员工资和缴纳养老保险费改为由银行支付;规范工会物品发放单。

感谢您阅读“幼儿教师教育网”的《差旅费自查报告(必备九篇)》一文,希望能解决您找不到幼师资料时遇到的问题和疑惑,同时,yjs21.com编辑还为您精选准备了差旅费自查报告专题,希望您能喜欢!

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  • 纪律自查报告(必备13篇) 这篇文章将探究并分析“纪律自查报告”的多个方面。通常来讲,有付出就会有收获,不管我们是学习,还是工作中。一般就会需要撰写一份报告,报告有利于我们发现工作中的不足和缺点,去进行更正。此信息的分享之举也会让你的朋友感到惊喜的!...
    2023-09-01 阅读全文
  • 中职自查报告(必备5篇) 我们常说,机会是留给有准备的人。在幼儿教育专业的学生的学习中,常常会提前准备一些资料。资料是时代的记录,它是产生于人类实践活动。有了资料,这样接下来工作才会更上一层楼!那么,你知道优秀的幼师资料是怎样的呢?根据你的需要,小编精心整理了中职自查报告,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。接《xx教育...
    2023-06-25 阅读全文
  • 农机自查报告(必备9篇) 为了让您满意,我竭尽所能地打造了这个“农机自查报告”,期望您会更多关注我们网站的更新。因为只有通过实践,才能纠正经验中的错误,这同样适用于学习和工作。报告的使用已经成为日常生活中的常态,它主要用于总结和汇报工作,同时还具有一定的指导作用。...
    2023-06-19 阅读全文

幼儿教师教育网小编在大量阅读中选出了一篇特别有用的“安全自查报告”。古人曾说,理论是实践的眼睛,对于职业人。报告的使用成为日常生活的常态,编写报告,能让我们全面系统的了解工作情况。我相信您能从这篇文章中得到答案!...

2023-09-03 阅读全文

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2023-10-20 阅读全文

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2023-09-01 阅读全文

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2023-06-25 阅读全文

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2023-06-19 阅读全文