专项经费自查报告
发布时间:2023-05-21 专项经费自查报告专项经费自查报告6篇。
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专项经费自查报告 篇1
为加强财政专项资金使用监督,促进专项资金规范管理,提高专项资金的使用效益,根据XXXXX财发[20xx]94号文件精神,我公司重点对20xx年财政拨付企业的财政专项资金使用、管理进行了自查,现将自查情况报告如下:
一、20xx年至20xx年专项资金的收支情况
1、20xx年1月7日收到财政拨付贷款贴息资金万元,
2、20xx年11月13日收到财政拨付项目资金万元。
3、20xx年12月6日收到财政拨付项目资金万元。
4、20xx年12月18日收到财政拨付项目资金万元。
5、20xx年12月23日收到财政拨付中小企业发展专项资金万元。
20xx年度共收到财政拨付项目资金万元,其中:万元资金分期列入利息支出。万元列入递延资产科目,分项细化支出,购置设备支出万元,土建工程支出万元。
通过自查的情况来看,单位领导负总责,能认真组织实施项目规划设计编制工作,并用好管好规划专项资金的使用。专项资金的投入对企业的挖潜改造建设提供了资金支持,为企业的发展做出了积极的贡献。专项资金管理和使用逐步规范。规划项目得到实施,资金效益日益体现。
二、存在的问题
经过自查我们认为资金能按项目计划来执行,但也存在一些不容忽视的问题。主要有下列几点:
(一)项目分项预算执行不够规范,部分项目前期工作准备不够充分。
(二)项目资金预算不够完整,部分资金未列入预算。一是一些经费没有列入项目预算,如设计费、评审经费、项目可性行研究报告费用、特别是请省内外专家的费用没列入项目规划经费中,而这些经费又是需要支出的;
(三)制度不够健全,监督不够有力。对专项资金的管理、使用和监督等方面目前没有具体的规定或办法,
(四)个别合同签订不够规范、自查中发现,合同签订、履行等方面存在一些问题,先有支出才有项目合同,一些规划设计的工作经费列支不够合理。
三、整改措施
通过这次自查,对专项资金的管理使用方面存在的问题提出以下改进措施:
1、建立或完善预算项目和专项资金使用的考核机制。
2、严格预算执行,强化预算监督管理。
3、科学合理编制项目,要科学合理选定项目,不断完善项目论证、评审、报批程序,做好项目前期工作(包括资金规模、实施年限、实施目标和效益等);
4、加强会计监督,提高资金的使用效益。专项资金要按照会计制度的规定,实行单独核算,确保资金专款专用。
专项经费自查报告 篇2
在省、市、县文明办、教育局的正确指导下,在全校师生的共同努力下,我校乡村学校少年宫经建成以来,现已拥有舞蹈室、棋艺室、手工制作室等功能室12个,各室活动正常开展,对培养学生的各种兴趣爱好和动手能力,陶冶学生的道德情操起到了积极的推动作用。
为了规划好,使用好少年宫专项经费,我校成立了领导小组,现把20xx年10月以来的经费使用做一总结:
一、20xx年10月在政府和文明办的大力支持下,我校少年宫正式成立,政府下发专项资金8万元,活动仪器设备12万余元,为我校少年宫活动开展奠定了硬件基础。
少年宫成立初我校的功能室装修花费和辅导员补助如下:
1.舞蹈室,音乐室,少年宫办公室,体育器材室的墙面粉刷,房顶吊顶,地板铺设,花费金额5.5万余元。 2.功能室的氛围布置花费1.24万余元。 3.辅导员补助每年9600元。 4.每年水电费使用3000元
二、20xx年为我校拨款5万元办公资金,我校使用情况如下:
1.我校成立了武术队兴趣组,采购武术服装和武术器材5000元。 2.舞蹈室,音乐室采购舞蹈服和合唱服5000元。 3.水电使用费4000元4.辅导员补助10000元5.功能功能室维修墙面布置1.6万6.少年宫活动汇报演出花费6000元7.少年宫美术手工制作材料花费4000元
三、20xx年获5万元办公经费资助,我校支出如下
1.图书室室装修吊顶,墙面布置花费9600万元
2.经典朗诵采购服装2600元
3.少年宫办公室更换打印机硒鼓4个1200元
4.功能室布置,楼道墙面布置8000元
5.水电费支出4000元
6.辅导员补助5000元
7.少年宫书法室综合室制作材料3600元
以上是我校三年来经费支出。这些资金保证了我校少年宫活动的正常开展,提高了孩子们学习的积极性,也为我们以后的方向打好了基础。
专项经费自查报告 篇3
为进一步巩固专项资金综合治理工作成果,落实各级加强反腐倡廉工作的部署,认真查纠专项资金管理使用中的问题,建立健全专项资金长效监管机制,确保专项资金使用的有效性、规范性和安全性,根据省、市、区专项资金综合治理工作文件精神,我镇制定了《xx年专项资金综合治理工作方案》,并由镇财政所组织业务人员对xx至xx年的专项资金的来源、性质、使用情况进行了全面清理、自查,现将我镇的自查情况汇报如下:
一、严格管理专款专用
我镇在专项资金管理使用上严格按照区民政局、财政局专项资金使用规定,切实做到专户储存、专人负责、专项管理、专款专用、确保专项经费的使用效益和安全,做到“俩个坚持”:
(一)坚持专款专用、重点使用原则
在专项资金管理使用上,严格按照国家规定的使用范围,专款专用,任何单位和个人都不得以任何借口和任何手法挤占和挪用。一是救灾救济资金分配。以保障灾民基本生活为依据,根据灾害大小、损失程度、自救能力,突出重点,不搞特殊化,不搞平均主义,无挪用、坐支、截留等违纪行为。在发放过程中坚持民主评议、登记造册、公开发放的程序,自觉接受社会监督。二是农村居民最低生活保障资金。严格执行国务院《关于全面推进农村居民最低生活保障制度的意见》中的有关规定,坚持专帐管理、专款专用的原则,严格审核,手续完备,程序合规,无弄虚作假、优亲厚友、挤占、挪用、虚报等情况,坚持客观、公平、合理,实行动态管理。坚持按季度发放制度,实行银行打卡发放,无擅自扣留低保金现象,确保贫困家庭保障金的足额发放,充分发挥资金使用效益。三是农村医疗救助金按照农村医疗救助政策严格审批程序,做到对象明确、资料齐全、手续完备、救助科学,定期向社会公布,接受社会监督。
(二)坚持情况反馈、加强监督检查
加强专项资金使用情况的跟踪监督和经常性的检查,确保专项资金真正落实到人民群众身上。一是坚持层层公开制度。结合村务公开工作,将各项民政事业专项资金的分配和使用纳入公开内容,从村、小组层层公开,接受人民群众的监督。二是坚持逐级反馈制度。资金的分配情况,逐级反馈上报,切实加强监督。三是定期进行检查。每年镇财政所都要对专项资金的使用情况进行检查,深入到各村入户核对检查看是否落实到户到人,是否使用得当,是否存在优亲厚友等现象和问题,对发现的问题,采取措施,及时纠正,认真处理,强化管理,有效杜绝了专项资金在分配使用过程中的违纪现象的发生,保证了专项资金的使用安全。
二、专项资金拨付使用情况
(一)家电下乡补。xx年6月至xx年12月,区财政下拨家电下乡津贴58900元,实付65900.90元。xx年区财政下拨14597.75元,实付6596.85元。xx年至xx年区财政共计下拨72497.75元,我镇实付72497.75元。我镇家电下乡资金全数实时地按要求经由“一卡通”形式,对全镇村民进行了补贴。
(二)粮食补。xx年共下拨粮食补638494.80元。
(三)退耕还林补。xx年共下拨343760元、xx年共下拨343760元、xx年共下拨343760元。3年共计1331280元。
(四)汽车下乡补。xx年6月至xx年5月区财政下拨汽车下乡补助426402.25元,我镇共下发418440.40元,余额7961.85元。
(五)水库移民补。xx年至xx年3月,我镇共计对水库移民补助5130元。
(六)教育补贴助学资金。xx年区财政拨款727200元,实际发放727200元。xx年区财政拨款666350元,实际发放666350元。两年共计发放1493550元。
(七)新农合医疗资金。
xx年门诊补偿涉及2371人,上级拨款70147.45元,我镇实际发放70147.45元;住院补偿涉及526人,上级拨款719884.72元,我镇实际发放719884.72元;二次补偿涉及400人,上级拨款201512.86元,我镇实际发放201512.86元。xx年门诊补偿涉及8853人,上级拨款141847.55元,我镇实际发放141847.55元;住院补偿涉及617人,上级拨款1442591.12元,我镇实际发放1442591.12元;二次补偿涉及581人,上级拨款212641.14元,我镇实际发放212641.14元。两年来上级共计拨款2477614.84元,我镇共计发放2477614.84元。
(八)农村最低生活保证金。xx年上级拨款1554000元,我镇按照规定以70元/月/人发放,共计补助1850人次,实际发放金额1554000元。xx年上级拨款1464160元,我镇按照规定以70元/月/人发放,共计补助1624人次,实际发放金额1464160元。
(九)五保供养资金。xx年上级拨款213900元,我镇按规定以1850元/年/人的形式进行发放,共计补助144人次,实际发放金额213900元。xx年上级拨款213900元,我镇按规定以1850元/年/人的形式进行发放,共计补助144人次,实际发放金额213900元。
三、自查情况
三年来,我镇严格执行专项资金的发放,无截留、挪用、擅自扩大或缩小资金使用范围、改变补助标准的行为,各专项资金按规定报帐制,严格管理,会计核算真实规范。
今后,我们将进一步强化法制意识,提高管理水平,坚持专款专用,重点使用原则,监督、管理好专项资金。加大督促检查工作力度,及时向上级部门反馈各项专项资金的使用情况,提高工作效率和科学化管理水平,保证专项资金安全有效的使用,促进我镇事业全面发展。
专项经费自查报告 篇4
为进一步规范和完善商务专项资金管理,确保资金使用效益和资金安全。根据省商务厅《关于开展20xx年度全省商务专项资金检查和绩效评估的通知》(湘商财20xx10号)和《郴州市商务局关于做好20xx年度商务专项资金自查自纠和绩效评估有关工作的通知》文件精神,我局高度重视,精心组织,认真落实,并成立了由jú长郭远方任组长,副jú长郭益林任副组长,以及有关股室负责人参加的商务专项资金自查自纠和绩效评估领导小组。自3月25日至4月5日对我县商务专项资金进行了自查自纠和绩效评估工作,现将我县20xx年度商务专项资金自查自纠情况和绩效评估工作汇报如下:
一、专项资金到位及拨付情况
1、专项资金到位情况
20xx年度,我县申报专项资金情况:
1、20xx年承接产业转移发展加工贸易企业引导资金(标准厂房建设资金)14.45万元;
2、20xx年承接产业转移发展加工贸易企业引导资金(技术改造项目资金)6.0万元;
3、20xx年承接产业转移发展加工贸易企业引导资金(示范区建设资金)17.5万元;
4、20xx年农贸市场标准化改造(示范清算资金)30万元;
5、20xx年农贸市场标准化改造资金25万元;
6、20xx年湘南承接产业转移示范区建设资金100万元。以上共到位商务专项资金192.95万元。
2、专项资金拨付情况
20xx年度,我县商务专项资金县财政拨付情况:1、拨xx县东谷硅业有限公司(技术改造项目资金)6.0万元;2、拨县商务局(引进制造业大项目资金)10.0万元;3、xx县市场服务中心(湘桂大市场建设资金)30.0万元;4、大塘镇人民政府(大塘农贸市场建设资金)25万元;5、xx县工业园区管理委员(示范区建设资金)100.0万元。以上共拨付商务专项资金171.00万元。
3、专项资金未拨情况
20xx年度省财政厅共计下达我县商务专项资金192.95万元,以拨付相关企业和单位171.00万元,暂未拨付21.95万元。主要是项目是承接产业转移(标准厂房建设资金)21.95万元暂未到项目单位。
二、审核及拨付的基本程序
专项资金到位后,县商务局、财政局及时通知项目单位携带相关资料到县财政局企业股办理转账手续,及时足额的将扶持资金拨付项目单位,没有发生截留、挪用、侵占、骗取财政资金的行为。
三、绩效评估情况
1、对外贸易工作初见成效。我县现有经营外贸出口的企业有12家。其中化工企业2家,冶炼企业6家,纺织厂1家,服装厂2家,外贸公司1家。通过企业的自身努力和商务专项资金的支持,激励了企业勇于开拓国际市场的勇气和信心。曹氏服装厂年出口服装系列产品达到400万件套,销售收入达1.5亿元,实现利润1200万元。节光化工有限公司生产的高氯酸钾和氯酸钾产品远销美国、加拿大等国。提升了我县中小企业产品的市场知名度和国际竞争力,对企业长远发展具有重要意义。
2、标准化厂房建设稳步推进。以增口创业园和xx工业园为重点,帮助园区企业解决标准厂房建设中存在的资金、施工等方面的困难和问题。协调相关部门对标准厂房建设实行特事特办,开辟绿色通道,20xx年建设标准厂房8万平方米,为市下达任务的100%。
3、农贸市场标准建设稳步发展。湘桂大市场提质改造项目的实施,形成了规范有序、设施齐全、功能完备的县城区综合市场,为市民创造了一个安全、有序、优美的购物环境。大塘镇农贸市场的整体搬迁项目的实施,市场面积达2700平方米,新增摊位数126个,容纳就业人数380人,年交易额1500万元。同时,彻底改变了该镇以路为市场的现状,是一项为民办实事的民生工程。
四、自查发现的问题
1、应拨未拨20xx年专项资金21.95万元。自查发现县财政应拨未拨xx县城市建设投资有限公司(标准厂房建设资金)21.95万元。
2、后续管理有待加强。近几年来,我县实施民生工程项目比较多,绝大部分项目效果明显,运转正常,但也发现有个别项目后续管理工作不到位,没有后续资金注入,没有人维护,效益不好的情况。
3、由于xx是“边、老、山”的国家级贫困县,按要求地方财政负担部分的配套资金暂时没有落实到位。
五、自查评价
通过对我县曹氏服装有限责任公司、东谷硅业有限公司、湘桂大市场、大塘农贸市场等重点企业申请项目申报材料、资金用途情况的检查,未发现企业有违规行为。资金到位后,各个项目单位资金做到资金专款专用,无调整和变更国家和省投资计划,无未经批准擅自变更建设地点、建设内容、建设规模的问题;无挤占、挪用、套用专项资金行为。财务管理比较规范,基本符合《湖南省承接产业转移引导资金管理办法》的规定。所有专项资金全部用于企业的技术改造、新产品的开发、标准市场建设等方面,调动了企业的积极性,推动企业向国际市场开拓的自觉性;抓好了城乡农贸市场标准化建设,为营造安全卫生、便捷放心的消费环境,美化城市形象,提升城市品位发挥了积极的作用。
我局在办理商务专项资金申报过程中,坚持原则,严格审核,讲究方法,管理规范,廉洁自律,积极协调县财政局及时足额将资金拨付相关单位,确保了专项资金规范、安全、高效运行,发挥了资金的经济效益与社会效益。
六、自纠情况和建议
1、认真落实《湖南省承接产业转移引导资金管理办法》,督促项目建设单位按程序向财政部门办理应拨未拨专项资金申报手续。
2、进一步落实“政府引导、上下联动、多方投入”的原则。督促项目建设单位要积极多渠道筹集资金,确保项目后续管理到位,后续资金到位,发挥社会效益和经济效益。【wWw.Ys575.com 述职报告之家】
3、建议上级部门对国家级贫困县在资金上、政策上予以倾斜,在县级配套资金的比例上予以考虑,加大对贫困县的支持力度。
专项经费自查报告 篇5
为认真贯彻落实规定,严肃财经纪律和深入开展义务教育经费保障机制资金专项检查工作,根据《云南省财政厅关于开展20xx年义务教育经费保障机制资金专项检查的通知》(云财教?20xx?222号)、XX县教育局《关于转发"云南省财政厅关于开展20xx年义务教育经费保障机制资金专项检查的通知"》(海教字?20xx?206号),根据文件要求,我校严格按照文件要求开展20xx年义务教育经费保障机制资金专项检查的自查自评工作,将严格按照全面复查、整改落实执行。现把我校自查自评工作情况汇报如下:
一、机构、制度建立情况
(一)强化组织机构建设,加强对财务工作的领导
为了切实加强对农村义务教育经费保障机制改革工作的领导,加强学校财务管理,建立财务工作的正常秩序,充分发挥财务工作在学校教育教学工作中的重要作用,打洛中学成立了由校长陈敦文任组长,副校长、总务、报账员为组员的机构管理小组及理财小组,同时也成立了有总务、政教、教务、教师代表参与的经费预算编制小组,对学校各种资金的使用,进行合理的分配和有效的核算控制,完善财务制度,堵塞漏洞,严格监督资金的有效使用。同时,为保证财务工作不受其他工作的干扰,学校设立了专门的财务办公室,配备了专用电脑、财务软件、保险柜及档案柜。
(二)完善管理制度,促进财务管理工作的规范化、制度化和科学化
1。 为了加强内部财务管理,我校制定了《打洛镇中学财务管理制度》、《财务管理人员职责》、《报账员工作职责》、《学校财产(实物)管理制度》、《打洛镇中学公用经费管理暂行办法》等内部管理制度,对上级拨入的事业经费、专项拨款、基本建设及拨款、上级拨入的预算外资金、学校代收费收入以及教职工水电费收入等收入,做到及时入帐,及时上缴学校财务专户,不私设小金库。
2。加强对经费使用的管理。学校完善经费的开支审批制度,学校所有经费必须经校长审批,报销票据须签上经办人姓名,说明购物或开支用途,并由会计中心审核后才能报销。
3。严格执行收支两条线。学校不设小金库,所有的收入及时上缴财政专户,报帐员备用金存放不超过规定限额。
4。财务公开,接受监督。学校的一切开支帐目每季度在校务公开栏上进行公布,接受教职工和社会的监督。
(三)强化人员配备,建立专门账户
我校配备了持有《会计证》的专职会计及兼职出纳各一名。为了能独立核算中央、省、州的农村义务教育保障专项资金,根据XX县财政局及教育局的要求,于 20xx年3月21日,在中国农业银行打洛支行,开设专门帐户,开户名为"云南省XX县打洛中学",帐号为092501040001428。截止20xx 年6月31日,帐户余额:454,755。45元。
二、会计基础管理工作
学校在会计核算中心的指导下,按规定依法编制年度经费收支计划,报会计核算中心审核后再上报有关部门。把学校所有预算外收入缴交会计核算中心,并按有关规定请拨使用,凭合法有效的会计原始凭证申请支付款项。学校报账员负责在校行政的指导下编制学校年度经费预算计划,统计上报有关财务资料,办理学校收入资金的收取和上缴手续;收集审查学校经费收支原始凭证,由学校负责人签字确认后送会计核算中心核销或付款;负责支取和保管学校备用金;负责学校资产的管理和登记固定资产明细分类账。现金日记账及预算外收入备查帐;在会计核算中以实际发生的经济业务为依据,数据真实,做到帐帐相符、帐表相符、帐实相符。
三、专项资金
(一)资金的到位情况
1。公用经费
20xx年,根据我校在校学生数865人及生均700元的标准,共补助公用经费633,779。00元,已全部拨款到位。
20xx年春季收上级拨入公用经费324,375。00元。 2。生活补助资金
20xx年秋季,共拨入学生生活补助资金392,875。00元,其中,贫困家庭寄宿制生活补助资金343,125。00元,人口较少民族生生活补助资金49,750。00元(199人×250元/生〃年)。
20xx年春季,共拨入学生生活补助资金343,125。00元,其中,贫困家庭寄宿制生活补助资金343,125。00元。
3。免费教科书
教科书由省级统一招标采购后,由省级财政按实际采购资金安排。20xx年春季提供免费教科书853套,其中,七年级274套,八年级319套,九年级260 套;20xx年秋季提供免费教科书865套,其中,七年级295套,八年级264套,九年级306套。20xx年春季提供免费教科书867套,其中,七年级296套,八年级266套,九年级305套;
(二)支出情况
1。公用经费
上年结余公用经费19,859。78元,20xx年共拨入633,779。00元,其中20xx年秋季拨入339,494。
00元,本年累计支出 650,590。35元,其中20xx年秋季支出326,292。10元。20xx年春季拨入324,375。00元。20xx年春季截止6月30日支出 298,613。19元。
2。开支后取得的效益
(1)培训费:学校组织各种培训及教师外出培训共支出培训费24500元,通过培训大大提高教师的管理水平、强化服务意识,为培养"双师型"教师队伍做出应有的贡献,教师们把培训所学到的知识,不断更新教育理念,掌握现代教育理论,提高专业教学和教育实践能力,在教学岗位上发挥更大更重要的作用。
(2)电费、网络费的支出保证了学校各种活动的正常开展,
(3)支付学业水平考试费、优秀班级教师奖励金等25,156。95元,增加学生和教师学习的积极性。
(4)购买打印机、电脑耗材等办公用品加大了教学效率,由于纸质文档的生成、查询、修改和管理既费工、费时,又容易出错,因此这种办公方式严重影响办公事务处理的效率及质量。购电脑、打印机等办公设备,使人的各种办公业务活动逐步由各种设备、各种人机信息系统来协助完成,将人们从大量繁重重复的办公事务中解放出来,许多办公事务实现了电子化和自动化,实现"无纸办公"、"电子办公",从而减轻劳动强度,改善办公环境,节省办公费用,提高办公效率和质量。
3。生活补助资金
20xx 年,共拨入学生生活补助资金723,500。00元,实际发放723,500。00元,其中发放贫困家庭寄宿制生活补助资金673,750。00元;发放人口较少民族生生活补助资金49750元(享受布朗族学生199人,生均250元/生。),截止20xx年12月31日已全额发放完毕,20xx年春季,共拨入学生生活补助资金343,125。00元,实际发放343,125。00元,无扩大享受范围及降低标准现象。
自 20xx年,实施《农村义务教育经费保障机制改革的实施方案》以来,我校严格按照通知精神贯彻执行,在使用经费时,始终本着量入而出、厉行节约、严把支出关,使学校的经费得到了合理的利用,并努力提高资金的使用效益。为了提高经费收支的透明度,我校还在"财务公开栏"中,进行每半年一次的财务公开工作,将各项经费的收入、支出及结余情况进行详细公示,接受社会及广大教职员工的共同监督。
四、非税收入的管理
20xx 年我校共收取预算外资金59697。09 元,其中利息收入1353。09元、橡胶收入58344。00 元。学校的预算外资金等非税收入收取后,都及时缴存财政专户,需要支出时,再按计划提出申请核拨,严格执行了 "收支两条线"的管理规定。并对非税收入的管理工作,进行了认真、全面的自检自查,通过自查我校无违规开设银行帐户现象,无侵占、截留、隐瞒、转移本单位的收入及本单位管理的资金及公款私存等私设"小金库"现象,也无弄虚作假、提供虚假会计资料等违法违规行为。
五、政府采购执行情况
1。20xx 年我校共有政府采购项目4项,总计222400元,其中笔记本电脑175000元、一体印刷机36000元、票据管理软件1400,课桌椅10000。在执行政府采购的过程中,我校严格按先申报、订立采购合同、验收合格再付款的程序进行,学校的采购除小额及零星的办公用品外,都通过县财政局采购办进行采购。
2。按规定应实行采购而自行采购的项目无
六、教育收费
自20xx年实施《云南省农村义务教育阶段免收学杂费的实施管理暂行办法》以来,我校认真贯彻通知精神,并于20xx年春季、20xx年春季先后免收学杂费及住校生住宿费,现无政策性收费项目。学校坚决贯彻执行上级禁止收费的规定,没有向学生收费。学校没有巧立名目收费。
学生的教辅基训由书店配套提供,学生自愿购买,且在校外进行。广大教师恪守纪律,没有一个任课教师公开或私下向学生兜售、报刊、杂志、模拟试卷、指导与点拨等违禁教辅。学校把杜绝乱收费纳入学校整体工作中,不断加大教育、宣传、惩治力度,让广大教师,人人高度重视违禁收费的危害性和严重后果,从而灭绝收费念头,廉洁从教。
七、存在的问题
自 20xx年实施农村义务教育保障经费改革以来,公用经费的投入,加强了学校的软硬件建设,大大改善了教育教学环境;国家对学生助学金的落实到位,使国家的惠民政策落到实处,为贫困学生提供了生活补助,进一步减轻了学生和家长的经济负担。但由于存在资金拨付到位较晚的问题,造成公用经费使用及学生生活补助费发放的滞后,给学校各项工作的开展造成了一定的影响。
专项经费自查报告 篇6
为加强财政专项资金使用监督,促进专项资金规范管理,提高专项资金的使用效益,根据 财发[20xx]125号文件精神,我公司对20xx年财政拨付企业的财政专项资金使用、管理进行了自查, 现将自查情况报告如下:
一、20xx年至20xx年专项资金的收支基本情况
20xx年度共收到财政拨付项目资金 20 万元,其中: 20 万元列入递延资产科目,分项细化支出,购置设备支出 3.9 万元,用于项目研发购原料16.1万元。
通过自查的情况来看,单位领导负总责,能认真组织实施项目规划设计编制工作,并用好管好规划专项资金的使用。专项资金的投入对企业的挖潜改造建设提供了资金支持,为企业的发展做出了积极的贡献。专项资金管理和使用逐步规范,规划项目得到实施,资金效益日益体现。
二、项目经费自查内容及情况如下
1、对专项资金我公司认真执行财经法规及各项科技资金管理制度,针对我公司的财务制度及流程制定了符合我公司实际情况的研究开发经费管理办法及内部控制制度。
2、按照财经法规和公司的“研究开发经费管理办法”和内部控制相应制度对研发经费的使用进行了专项的会计核算,专项资金单独核算,设置了研发支出科目,核算内容确保了其真实、准确和完整性。对于用于专项研发的资金我公司实行先审批后付款,完善的审批程度能保证资金了手续的完备性,相关档案资料定期存档专人保管。
3、我们严格按照项目申报时的预算和支出范围,实行以项目负责人审批专款,项目负责人不审批不付款的制度。没有出现超值、超范围、挪用、占用、 自行分解和擅自转拨科技专项资金的情况。
4、购入的用于研发项目的设备单独核算单独登记,如出现生产研发其他科技项目共享的情况单独核算摊销设备折旧。
5、我公司由会计人员和项目研发人员组成内部审计小组按项目预算进度实行季度审计,对不符合该项目的研发费用作出调整,没有出现拖延财务结账、长期挂账的问题。
为进一步加强财政专项资金使用监督,促进专项资金规范管理,提高专项资金的使用效益,我公司将继续严格管控项目专项资金的使用情况。
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专项自查报告
绝大多数成功的人都离不开辛苦付出的实践,在日常生活和工作中。往往都需要撰写报告,当被告知要写一份报告时,一定要弄清楚这份报告需要涵盖哪些内容,一份优秀的报告该怎么去写?幼儿教师教育网小编今天为大家推荐的是一篇优秀的“专项自查报告”文章阅读,大家可以一起探讨激发更多灵感!
专项自查报告(篇1)
专项治理自查报告:防止校园欺凌现象的发生
一、背景
从近几年的校园欺凌事件可以看出,在一些中小学校园中,校园欺凌现象非常严重,甚至是泛滥。校园欺凌对学生的身心健康和学业发展都会产生严重的影响,因此,防止校园欺凌现象的发生已成为了教育部门必须重点关注和积极开展的一项工作。
二、自查内容
为切实防止校园欺凌现象的发生,本次自查报告主要围绕以下几个方面进行了调查和自查:
1. 现有的预防校园欺凌的措施是否完善?
2. 对于校园欺凌现象,是否进行了及时的发现和干预处理?
3. 对于校园欺凌的受害者,学校是否给予了及时的关心和帮助?
4. 是否加强了对学生的心理健康教育和心理咨询服务?
5. 学生是否都知道校园欺凌的危害,以及如何预防和防范校园欺凌?
三、自查结果
1. 现有的预防校园欺凌的措施还存在一些不足之处,需要进一步完善。学校在开展心理健康教育方面的宣传不够到位,还需要加强意识形态工作。
2. 学校对校园欺凌如同一个发现,进一步做好相关的预警和预防工作。实际上,学校的各项规章制度都已经比较完备,只是在执行方面还存在一些问题。学校需要加强宣传,做好学生的监督工作,并及时向学生家长反映情况。
3. 对于校园欺凌的受害者,学校给予了及时的关心和帮助。目前学校设立了心理辅导室,为学生提供了心理咨询服务,相关人员也及时了解和处理相关情况。
4. 学校加强了对学生的心理健康教育和心理咨询服务。开设了心理健康教育课程,适时开展心理咨询等相关活动。学校认识到,心理健康教育是校园欺凌治理的重要一环。
5. 学生对校园欺凌的危害和如何预防和防范已有了初步的认识,但由于相关宣传还不够到位,学生对此的重视程度需要进一步加强。
四、自查建议
1. 加强校园欺凌现象的宣传和信念教育,树立正确的价值观,引导学生树立文明礼貌、友好互助的思想,坚决抵制校园欺凌行为。
2. 健全相关制度,明确学校和家长的责任和义务,加强对学生的监管,提高对校园欺凌的威慑力度。
3. 加强心理健康教育,提高学生的心理素质,同时建立完善的心理咨询服务机制,为学生提供及时、有效的帮助和支持。
4. 加强团队建设,提高教师和校园管理人员素质,确保从源头预防和控制校园欺凌现象的发生。
五、自查总结
校园欺凌是一种严重的社会问题,它对学生的身心健康以及学业发展都会产生非常严重的影响。为切实防止校园欺凌现象的发生,学校需要从各个方面进行加强,充分利用各种资源,建立有力的防范和治理机制,加强相关的人员培训和宣传教育,最大限度地减少校园欺凌对学生的损害。我们相信,通过我们的共同努力,一定可以建立一个和谐、安全、温馨的校园环境。
专项自查报告(篇2)
保密管理专项自查报告
在信息化时代,信息保密问题才更为严峻。为了加强信息安全管理、规范保密行为,保护国家利益和公民权利,国务院办公厅《保密工作责任制实施细则》第18条规定要求各级行政机关开展保密自查工作,完成自查报告,向上级保密机构报送。
一、自查依据和原则
开展保密自查应当坚持“开门纳谏、勇于担责”原则。自查应当以保密规定为基础,按照《保密工作责任制实施细则》中规定的要求和流程,结合该机关自身实际情况,逐项开展,查找整改。具体要求如下:
(一)评估保密风险和隐患;
(二)核查机关保密资料、设施、技术和人才的保密状况;
(三)核查机关保密人员的保密意识和保密制度执行情况;
(四)检查机关保密管理制度和保密防护设施的规范性和完备性;
(五)核查机关委托第三方服务机构的保密制度和管理措施是否符合保密规定;
(六)发现保密行为失范和不符合规定的情况,及时采取纠正措施。
二、自查报告撰写原则和重点
(一)撰写原则
1.基于事实、科学分析:
自查报告应当基于客观、真实的事实情况,结合保密规定分析,阐明自查发现的问题、性质、原因和整改措施等。使用准确完整、科学规范的语言,严格按照文体要求、格式规定撰写。
2.遵循保密要求:
自查报告应当尊重保密制度,不公开、不泄露机关保密信息,不侵犯他人机密。清晰明确的划分保密级别和保密期限,阐述保密措施和效果,体现本机关对保密工作的重视。
3.突出问题、注重实效:
自查报告应当突出自查发现的重大问题,对问题性质、严重程度、对机关保密工作的影响进行深入分析,提出切实可行的解决方案和整改措施,注重实效、可操作性,体现机关保密工作取得的实际成效。
(二)自查报告主要内容
1.机关概况:
自查报告应当简要介绍所在机关的基本情况。包括单位名称、性质、机构设置、人员编制情况等内容。同时,也应说明自查报告的目的和意义。
2.自查范围:
自查报告应当详细说明自查范围、时间、方法和主要问题。阐明自查过程中自身采取的主要保密管理措施、整改情况。
3.保密风险评估:
自查报告应对机关内涉密工作中的高危隐患、重要部位等进行风险评估,对存在的问题、风险等进行详细分析。
4.保密管理制度和保护措施:
自查报告应当详细说明机关需要遵守的保密制度和管理规范、保密防护设施是否规范和完备。
5.人才引进和保密培训:
保密工作的重要组成部分,自查报告应当详细说明机关在人才引进、任用、培训等方面的做法和措施是否得当,对专业保密人员和机关员工进行保密教育。
6.第三方服务管理:
自查报告应当考虑机关委托第三方服务机构对涉密业务或信息系统信息安全的保密管理情况等,是否严格符合保密要求与监管。
7.人员保密意识和保密行为管理:
自查报告应当对机关员工保密意识和保密行为管理情况进行检查,从理论和实际情况出发采取措施,提高保密意识和保密水平,降低保密事故发生率。
8.风险分析和整改计划:
自查报告应当根据上述得出的具体问题,进行风险分析,并制定针对性的整改措施和配套的操作流程和文件,确保整改具有可行性和完整性。
三、自查工作资料整理
一旦完成自查报告,还需要按规定整理和备份自查工作资料,并保留至少五年。为了确保工作的严谨性和规范性,必须在保密机构的协调下进行。转移或销毁机关内部涉密文件、资料或设备时,应当遵守相关规定,采取严密措施。
结语:
保密管理专项自查报告在机关保密管理中的作用非常重要,是对涉密机关保密工作责任及涉密人员在保密工作中履行职责情况的检查。需要全面细致,科学分析,注重实效,保密要求和文体要求相互配合,降低保密风险,加强系统整体保密工作水平。因此,在自查工作过程中,应当充分尊重保密制度,遵守规定,确保自查工作的严谨性和有效性,并通过建立长效的保密制度和培训机制,稳定不断改善和推进保密管理。
专项自查报告(篇3)
为认真贯彻、落实四川省委办公厅、省政府办公厅《关于开展财政专项资金管理使用情况清理检查工作的通知》(川委办电[20xx]68号、省交通厅《关于开展财政专项资金管理使用情况清理检查的通知》(川交财便[20xx]68号),为全面安排落实好清理检查工作,保证清理检查工作落到实处。我局领导高度重视,于8月24日成立了由局党委书记、局长xx为组长,局党委成员xx为副组长,财务科、公路科、安运科负责同志为成员的领导小组,清理检查工作办公室设在局财务科。为及时布臵资金检查清理工作,对(20xx—20xx年1—8月)交通厅安排的交通建设资金和专项资金(包括年初预算安排和年内追加安排的资金),州交通局以甘交发关于转发四川省交通厅《关于开展财政专项资金管理使用情况清理检查工作的通知》的通知(x交发[20xx]228号)、以及《关于开展财政专项资金管理使用情况清理检查工作的紧急通知》(x交发[20xx]251号文下发到各单位,并再次重申此次清理检查工作的重要性,必要性。通过各单位的自查自纠工作,现将有关情况汇报如下:
一、州交通局部门自查情况
通过自查发现的问题:
1、20xx年8月11日,我州xx公路发生特大水毁、泥石流,致使xx路交通中断,xx景区路青杠坪大桥全毁,大量游客被困在景区,省政府王副省长、吴厅长亲临现场当即表示补助水毁抢险资金600万元,对受损公路进行抢修。州交通局立即成立了抢险指挥部对景区公路进行了全面抢修,实际工程抢修使用资金828.43万元,缺口资金达228.43万元,无法兑现施工单位工程款和民工工资,将会被迫挤占其它补助资金,请省厅给予专项补助228.43万元,以解决民工工资及工程款。
2、应收账款20xx年1—8月占用养路费资金577.13万元。
①、公路收费中心于20xx年8月正式开展工作,因我州已批收费公路目前正在建设之中,收费中心无经费来源,借支69万元用于人员工资及前期工作经费等,待收费后归还。
②、垫付南干线设计费、咨询费、评估费41.13万元。待该项目立项后用项目资金归还。
③、富顺县法院扣通县油路工程款25万元。待通县油路缺口资金到位后归还。
④、xx交通局借xx工程因欠民工工资,为了社会稳定从养路费中垫支200万元。待项目资金到位后归还。
⑤、因正在改建中的磨西水毁工程建设资金未到位垫支100万元用于工程款。
⑥、xx公路局危房改造借拆迁费20万元。
⑦、xx政府办借22万元。
⑧、服务中心借支70万元及省拨养路费误入局交建费帐户30万元(服务中心借支70万元及省拨养路费误入局交建费帐户30万元已于9月份归还到位)。
3、客附费1—8月垫支444万元。
①、20xx年代付xx路施工图设计费4万元,因项目资金于20xx年9月才到位,此款已于20xx年9月归还。
②、xx公路分局20xx年12月因二康路水毁抢修借支50万元,待省厅水毁资金到位后归还。
③、xx公路局20xx年7月借支390万元,用于归还银行贷,已于9月归还到位。
4、预算报表与决算报表衔接口径不一致,在会计核算中不太规范,在检查中有一定的难度。
5、自行调整预算项目和金额。由于我州20xx年绝大多数县都受到了不同程度的水毁、泥石流、滑坡等自然灾害,我局在经费紧张的情况下,为了公路保通对预算资金进行了调整,造成预算与执行不相符。
二、自查自纠情况
关于对20xx年至20xx年8月止自查中发现的`问题,我们将分析原因,逐一跟踪落实、及时整改,现将自纠情况汇报如下:
①、关于20xx年8月11日xx公路特大水毁、泥石流、xx景区青杠坪大桥水毁工程款缺口资金228.43万元。我们将积极向上级反映,争取省厅的支持,给予专项补助,以免造成新的资金挤占。
②、关于应收账款中所垫付的养路费资金,通过自纠已收回服务中心借支70万元及局交建费30万元。其他欠款正在进一步落实之中。
③、关于客附费垫支情况,通过自纠已收回xx路施工图设计费4万元、州公路局20xx年7月借支390万元、其他垫付款正在进一步落实之中。
④、关于预算报表与决算报表衔接口径不一致,在会计核算中不太规范的问题,我们将进一步规范。
⑤、关于自行调整预算项目和金额。20xx年我局是按计划下拨养护资金,20xx年我局已整改按省厅下达的预算执行。
三、各县交通局、公路段自查情况
通过各县交通局、公路段在自查中发现的问题:
1、未严格执行专项资金预算。通过各单位的自查,在20xx年至20xx年1至8月中,未能严格执行养路费资金预算金额为408.35万元。其主要原因是我州幅员辽阔,点多线长,地质情况复杂,水毁、泥石泥等自然灾害频频发生,一些交通部门为确保公路畅通,确保当地经济发展和社会稳定,将紧缺的养护资金、水毁补助资金以及其他资金进行调剂使用,如:
① 、xx交通局和公路段职工用投工投劳自行进行施工抢险,将节约的水毁补助资金50万元,用于本局职工食堂及办公楼穿衣戴帽工程。
② 、xx公路段用养路经费节余款15.83万元,用于购买一辆皮卡车。
③ 、xx公路段用水毁经费购买下乡车1辆,摩托车4辆,以及支付接待费、职工服装费、差旅费约20万元。
④ 、xx公路段用养路经费购北京越野车一辆6.8万元。
⑤ 、xx公路段在20xx年公路养护工程计划中的营九路扎拖大道班的建设经费10万元,用于营九、九江公路安装道路警示牌。
⑥ 、xx县公路段用20xx年州局拨机具设备购置款9万元,购置皮卡车一辆价值6.8万元。
⑦ 、xx交通局20xx年用水毁资金,购装载机一台12.8万元、支付通乡油路测设费18.6万元、购置微机,打印机3.4万元、接待费7万元、车辆使用费6.3万元。
2、挪用水毁资金55.15万元。
①、xx交通局将水毁节余资金9万元用于购买路政车一辆、将水毁节余资金弥补局办公等经费缺口24.73万元。(州审计局已作处理)。
②、xx县交通局20xx年用水毁资金21.42万元,用于燃油费、招待费等行政经费支出。(州审计局已作处理)。
3、会计核算不规范,《会计基础工作规范》普遍比较薄弱,应加强会计基础规范工作,进一步建立规范的会计工作秩序,提高会计工作水平,营造良好的会计环境。在实际的财务工作中,一些单位对会计监督与审核认识片面,出现财务监管缺位的情况,如:支付款项时不通过财会主管人员的审签就进行有关支付,事后由出纳交会计做账,造成财务审核缺位。同时也有部分财会人员由于自身的业务素质等原因,对会计基本职能及有关政策法规熟悉不够,造成工作被动不到位。
四、各县交通局、公路段自查自纠情况
1、关于未严格执行专项资金预算的问题,将针对这一情况进行研究,由于养路经费投资少,经费紧张,矛盾十分突出,将查明原因,逐一落实。
2、对于xx交通局用水毁节余资金购工作用车、弥补办公等经费和九龙县交通局用水毁资金用于燃油费、接待费等行政性支出的问题,将整改落实。
3、《会计基础工作规范》比较薄弱的问题,将通过多种形式来提高财会人员的业务素质,如:用举办培训班、交叉检查的形式来逐步提高财会人员的业务素质和专业技能。
附:四川省财政专项资金管理使用情况检查统计表一份。
专项自查报告(篇4)
开展“三治三提”推进作风建设专项活动,是人心所向,是大势所趋,是必然选择。我按照相关制度原则,对自己的业务学习、纪律作风、敬业精神、工作能力等方面进行自我剖析,找出了自身存在的问题,并从马列主义的世界观、人生观、价值观的高度剖析思想根源,明确了整改的目标。
一、存在的问题
(一)业务学习方面
1、作为水务局工作人员自学意识不够强,没系统的学习“三治三提”相关政策与理论。
2、学习上存在自满情绪,不注重更新知识,遇到具体事情,往往是凭主观臆断和经验去分析情况、处理问题。
(二)工作作风方面
1、工作作风不够扎实,有时存在急于求成的情绪。对人对事要求过高。
2、工作思路不宽,尽管在工作上创新了一些思路但在实际执行中存在着相互协调、统筹兼顾的工作做得不够好,工作中有时满足于得过且过的现象。
二、整改措施
以上问题的存在,虽然有一定的客观原因,但主要是主观原因造成的。我决定从以下方面进行整改:
1、加强学习,加强在政治、业务知识方面的学习,努力用治庸问责的要求约束自己、提高自己,从而使自己政治理论水平和实际工作能力适应本职需要,适应形势任务需要,以不断提高工作的整体质量和全心全意为人民服务。
2、加强自身建设。注意在工作中加强学习,在学习中促进工作,养成边做边学、边学边做的好习惯;注意责任心的培养,遇到错误的事情主动指出,碰到工作上的困难积极想办法解决。加强自己的主人翁意识,全身心为人民服务。
专项自查报告(篇5)
纳税专项自查报告
尊敬的税务局领导:
我公司作为一家企业,在发展壮大的过程中,积极履行社会责任,诚信经营,在纳税上一直保持较高的自律性和社会责任感。在今年的纳税专项自查中,我们针对公司的税务工作进行了全面、深入的自查和整改。现就此向贵局提交纳税专项自查报告,希望得到贵局的认可和支持。
一、 自查情况
经查,公司纳税工作整体符合法律法规的要求,未发现存在重大违法违规问题,但还存在以下问题:
1、计税方法使用不当:公司在货物运输方面的计税方法不规范,未严格按照税法要求计税,存在少缴税金的情况。
2、进项税额缺失:公司存在进项发票及其他材料缺失的问题,导致无法进行完整的进项税额认证,影响了公司的增值税申报及纳税申报的精准性。
3、减免税款申报不准确:公司在申报减免税款时,由于相关政策变化,未进行及时的更新和修订,导致减免申报存在偏差。
二、 采取的整改措施
为解决以上问题,公司采取了以下整改措施:
1、计税方法纠偏:公司重新梳理税务工作流程和计税流程,规范计税方法,确保税务处理完整合法。
2、进项税额管理优化:公司对进项发票及相关纳税凭证进行了严格管理,采取电子化管理方式,避免了进项发票丢失和纸质材料落后的情况。
3、减免申报完善:公司委托专业的会计师事务所对减免申报流程进行修订和梳理,确保减免申报准确完整。
三、 自查工作收获
本次纳税专项自查结束后,公司纳税工作得到了进一步规范和完善。通过自查发现问题,及时采取整改措施,增强了公司的内控管理和税务意识,以保证税收的完整性和公正性。同时,也加强了公司与税务局的沟通和交流,增进了彼此的信任度,为今后的合作奠定了良好的基础。
四、 后续工作展望
在今后的运营管理中,公司将进一步加强对纳税工作的自查和管理,持续进行纳税风险评估,完善纳税主体的内控系统,不断提升纳税合规性和纳税质量,为社会做出更大的贡献。
再次感谢贵局一直以来的支持和指导,为公司的发展提供了无私的帮助和指引。如果还存在需要进一步改进和完善的地方,请贵局予以指导和批评。
敬礼!
XXX环保科技有限公司
20XX年XX月XX日
专项自查报告(篇6)
××单位××年结余结转资金执行情况说明
××年×月×日结余结转项目资金××万元,截止×年×月×日项目资金支出××万元,剩余资金为××万元,执行率为%。
执行率低的原因有五个:第一,按照规定,省委省政府、××年×月×日厅有关厉行节约制止奢侈浪费行为规定,我单位在会议费、培训费、车辆运行维护费及差旅费方面进行压缩节俭,从而导致了资金执行缓慢;第二,资金下达时间较晚;第三有××万元正在报政府采购,还在审批过程中;第四,已签定合同还未付款的有××万元;第五,项目日常经费已安排项目负责人抓紧执行。
截止××年×月×日日项目资金尚未支付的还有××4万元。针对剩余资金我们组织各处室人员过行了详细的清理,项目剩余资金具体使用安排如下:第一,政府采购中水资源费征收管理系统运行维护费××万元已审核通知,正进行公开招标办理中,××月上旬可完成支付手续;办公设备购置××万元,印刷费××万元,××费××万元,正进行政府采购审批中。第二,已签合同,款项在办理支付中的有:律师服务费全款××万元,办公设备及软件日常维护费全款××万元,××尾款××万元。第三,项目日常管理活动经费××8万元计划使用如下:××
回顾过去,展望未来,在今后的工作中,我们将总结经验教训,早计划早安排,把工作提前做好,按照资金的使用用途,严格资金管理,加快预算的执行,提高资金使用效益。
×× 单位
××年×月×日
专项自查报告(篇7)
卫生专项资金自查报告
近年来,我国对医疗卫生领域的投入逐年增加,卫生专项资金也不断加大投入力度,旨在为全民提供更高质量的医疗服务。然而,针对一些地区或单位可能存在的卫生专项资金管理不规范或不透明的情况,国家决定进行卫生专项资金自查。本文的目的即是对此自查报告进行详细阐述,从不同角度来探究卫生专项资金管理工作中存在的问题及对策。
自查范围
本次自查的范围覆盖了不同层级医疗机构、疫苗、医疗器械及药品采购经销机构等,共计涉及全国31个省、直辖市、自治区的259家单位,自查期间为2016年至2020年。
问题分析
在自查中,我们发现了一些卫生专项资金管理工作中存在的问题。主要表现在以下几个方面:
1. 卫生专项资金使用较为单一,以药品采购和医疗器械购置为主要方向,其他项目的资金使用不如意。
2. 卫生专项资金管理中缺乏规范性,一些单位在资金审批过程中交叉利益的情况非常严重。
3. 卫生专项资金管理透明度不够,部分医疗机构或采购经销商存在资金去向不明以及财务记录不完善的情况。
4. 卫生专项资金管理不严格,有一些单位未经批准就将专项资金挪作他用,有的单位则存在公款私存的情况。
对策建议
针对以上问题,我们提出了一些对策建议,以期保证卫生专项资金的规范管理:
1. 资金使用范围应扩大,以保障医疗卫生领域的全方位发展,满足人民需求。
2. 加强规范管理,规定严格合规的资金使用流程,加强对交叉利益的管控,杜绝违法违规行为的出现。
3. 提高资金管理透明度,加大对医疗机构或采购经销商的监督力度,严格执行财务记账制度,保证资金的流向明确可查。
4. 强化资金管理的监管力度,对于违反规定的单位进行严惩,加强对公款私存、资金违规使用的查处力度。
结语
卫生专项资金的管理问题是当前医疗卫生领域需要重点解决的问题之一。本文阐述的自查报告中所提出的问题及对策建议将有助于更好的规范卫生专项资金的使用和管理,从而保障人民群众的健康权益。作为医疗卫生领域从业者和广大医患,应共同关注这一问题,积极参与卫生专项资金的监督与管理工作。
专项检查与自查报告
这份特别的“专项检查与自查报告”一定能够给您带来不一样的感受,在这里提供这些信息希望能帮助到有需要的人。常言道,百闻不如一见,在日常生活和工作中。我们都需要写报告,撰写报告,有利于更清晰地梳理工作项目。
专项检查与自查报告(篇1)
一、积极部署专项整治工作
根据区纪委《关于对党政机关事业单位工作人员违反工作纪律行为进行专项整顿的通知》的要求,进一步严肃工作纪律,加强作风建设,提高工作效能,首先,我局及时成立了专项整治领导小组,并召开了全体工作人员大会,传达区纪委工作纪律专项整治工作要求,及时组织机关干部召开自查自纠会议,查找实际工作中和个人思想中的问题和不足,努力纠正干部队伍中存在的作风懒散、纪律松弛、工作效率低下等问题。其次,按照区纪律检查委员会?关于狠刹公款送月饼节礼歪风廉洁过好两节进一步深化落实规定?的通知,下发至各下属单位,认真贯彻落实。在中秋节期间,严明纪律,廉洁过节;为确保中秋期间工作正常进行,并安排节假日值班,值班人员要切实履行职责,做好来访群众接待工作,遇突发事件要及时报告带班领导,按照规定依法进行处理,并全面详实的做好值班记录。
二、当前自查自纠中存在的问题
我局及时召开了全体工作人员的自查自纠会议,充分开展批评与自我批评,着重查找当前纪律方面突出问题。通过查找存在的普遍问题主要是思想认识、服务意识、工作方法等方面。针对查找出的问题,推动整顿效果,并研究制定了今后的整改方向。
一是思想上对政治学习缺乏正确的认识。平时虽然坚持组织每周的定期学习,学习内容也是多方面多层次的,但部分同志思想上未引
起高度的重视,自身思想意识的更新,学习目的不够明确,学习时缺乏思考,流于形式,理论与实践相脱节,自己思想意识的更新与党的政策、方针脱节,与转型跨越发展的要求尚有很大距离。
二是工作方法简单。对问题的认识不够深入,思考不深刻,处理事情方法比较简单,工作作风还不够扎实。不能从讲政治的高度认识问题,处理问题。
三、整改措施
一是进一步教育引导工作人员增强群众观念,真正提高自己的思想觉悟。首先,要加强政治理论学习;其次,站在讲政治、讲正气的高度要求每个同志。敢于开展批评与自我批评,自觉抵制各种腐朽落后思想的冲击。最后,要把为人民服务意识落实到各项工作中去,以高度的责任感、事业心、勤勤恳恳、扎扎实实的做好各项工作。
二是提高综合素质,打造服务型、创新型、学习型机关。首先,注重思想的教育引导,利用各种时机,加强培训学习,提高工作人员对学习业务知识重要性和迫切性的认识,引导他们自觉、刻苦地钻研业务,务实基础,灵活运用合理的方法和措施,更新自己的知识结构、理论水平,真正把我局处打造成学习型机关。其次,提高服务意识,要树立人民群众的事无小事,为百姓办事就是最好的服务的观点,强化宗旨意识,提高服务水平。第三,强化创新意识,针对以往工作中,沿用老套路、老办法,缺乏创造性的办法,鼓励工作人员拓宽工作思路,善于采纳意见、建议,在思想观念和工作方法上有创新。第四,加强机关纪律整顿,实行每天上班签到、下班签退,每周一例会通报上周到岗情况。
三是培养机关工作人员的高度政治责任感、使命感和爱岗做业的事业心,脚踏实地、勤勤恳恳的扎实工作作风完成党和人民交办的各项工作仟务,提高工作效率。工作中多动脑子想办法,做到既坚持原则又灵活主动,不做"老好人"。发扬勇于开拓创新、敢于争优的优良传统和作风,努力开拓工作新局面。
通过专项纪律整顿工作,我局将以内强素质,外树形象为目标,努力打造开拓、务实、高效、廉洁、创新的新型机关。
专项检查与自查报告(篇2)
为切实加强信息化条件下的保密工作,做好涉密文件资料的管理,我局根据密发2号、密发3号文件要求,及时组织文件清退工作,在查找涉密文件的过程中,发现了存在的一些对文件管理方面的问题。根据这种情况的出现,我局立即进行了对涉密公文管理的自查,现将我局保密工作的有关情况汇报如下:
一、加强领导,健全机构。我局保密工作在区委、区政府的正确领导下,深入贯彻《中共中央关于加强新形势下保密工作的决定》和上级保密工作要求精神,围绕计划生育工作,深入开展了保密宣传教育,积极应对新形势下保密工作面临的新情况、新问题,确保不发生失泄密事件,较好地保障服务了计生工作的开展。为加强对保密工作的领导,我局成立了以局长为组长的保密工作领导小组,明确办公室具体负责保密工作,指定专人具体负责。同时也明确了各业务科室的保密职责,按业务归口实行“条块”管理,业务科室负责人不仅要做好本职工作,还要做好相关的保密工作,使保密工作与日常工作紧密结合。领导小组认真履行工作职责,不定期对我局各岗位保密工作进行检查,及时研究解决保密工作中出现的'问题。根据密发2号、密发3号文件的具体要求,针对本单位保密工作的实际需要,将本项工作作为当前的一项重点工作统一部署,抓好抓实。从维护国家安全和利益的角度出发,深刻认识开展这次自查的重要性和紧迫性,切实加强领导,精心组织,周密部署。成立了保密自查领导小组,制定自查方案,抽调专门技术人员,确保自查工作按期完成。
二、严查深改,务求实效。在自查过程中,严格按照检查要求,对照检查目录,逐项检查计算机信息系统保密管理制度、措施落实情况及涉密文件资料的管理情况。自查活动1 / 30
严谨规范,深入细致,不漏环节,不留死角,不走过场,取得了较好的效果。针对检查中发现的问题,及时采取整改措施,消除隐患,堵塞漏洞。按照“谁主管、谁负责”的原则,进一步健全管理制度,细化管理措施,落实管理责任。通过自查和整改,增强了保密意识,完善了规章制度,落实了管理措施,切实提高了计算机信息系统保密管理水平和涉密文件资料的保密管理水平。一是开设专用机房对服务器实行统一管理。政务专网机器不与互联网连接,实行专人专机管理操作。各科室计算机实行专人管理,通过硬件防火墙,设置国际互联网(外网)与计生专网(内网)物理隔离,修订完善了操作、使用、管理互联网制度和计算机维修检查制度,规范了计算机网络管理。对计算机房和重点涉密部位采取了有针对性的安全措施。强化国家秘密载体管理,全面执行《国家秘密载体保密管理规定》,密件文件在收发、传阅、使用、保管和清退等各个环节做到登记明确、手续清楚,不擅自扩大知悉范围。加强计算机信息网络保密管理,坚持谁上网谁负责的原则,有效地加强了涉密载体的保密管理工作。二是加强机要文件的管理,坚持双向登记制度。配备和确定了专(兼)职保密人员,逐步建立完善了保密工作制度。培训新上岗人员,对文件及保密废资料回收销毁工作做了具体检查部署,建立了文件保密废资料登记销毁程序。及时登记、传阅、清理和回交机要文件;对网上公文的传递,做到了涉密计算机不联网,涉密文件不上网,上网文件不涉密,上网信息有审批、有登记;坚持做好定密工作。三是搞好重要涉密会议和重大涉密活动的保密管理。在涉密会议和涉密活动前制定有保密工作预案,明确专人负责每次会议和活动中的保密工作,按照保密要求对参加人员范围进行了严格控制,并提出明确的保密要求,会议结束时做到及时清场,重要会议文件印制、分发、清退、销毁等环节符合保密要求。对信息的发布、上网和新闻报道都严格规范的保密审查程序。
下一步工作中,我们将进一步加大对保密工作的宣传教育力度,增强保密意识,提高做好保密工作的主动性和自觉性;切实加大对保密工作的物质保障,认真加强对计算机涉密工作的管理,完善有关规章制度,严防可能发生的失、泄密事件,消除安全隐患。
三、不违规记录、存储、复制国家保密信息,不违规留存国家秘密载体、四、不以任何方式泄露所接触和知悉的国家秘密;五、未经单位审查批准,不擅自发表涉及未公开工作内容的文章、著述等;六、离岗时,自愿接受脱密期管理,签订保密承诺书。违反上述承诺,自愿承担党纪、政纪责任和法律后果。
一、不得将涉密计算机连接互联网或其他公共信息网。
二、不得在非涉密计算机尤其是在连接互联网或其他公共信息网的计算机上存储、处理涉密信息和使用涉密移动存储介质;
三、不得在涉密计算机上使用无线键盘、无线鼠标、无线网卡等无线设备;
四、不得在涉密与非涉密计算机之间交叉使用移动存储介质,或者在未采取防护措施的情况下将互联网上的资料下载拷贝到涉密计算机上;
五、不得在网站、网页上公开发布未经保密审查的信息;
六、不得将手机带入重要涉密场所或通过手机等通信工具谈论国家秘密事项、发送涉密短信;
七、不得使用普通传真机或多功能一体机传输、处理涉密信息,或者将处理过涉密信息的多功能一体机接入普通电话网及其他公共信息网;八、不得将涉密计算机、涉密移动存储介质交由无关人员使用和保管,或者在涉密计算机上安装、拷贝来历不明的软件和硬件;九、不得将淘汰、报废的涉密计算机或涉密移动存储介质作非涉密载体处理;十、不得在涉密场所的连接互联网或其他公共信息网的计算机上安装摄像头、麦克风等视频、音频输入设备。
专项检查与自查报告(篇3)
中小学体育专项督导检查自查报告
汉东小学2010.4.15
根据湟中县教育局转发《青海省教育厅关于认真做好中小学体育专项督导检查自查工作的通知》的通知精神,我校从4个方面25个项目进行自查,并从6个不足之处进行整改,现将自查情况和整改措施报告如下:
自查
一:教育管理方面
1、学校在适当时间会召开有关体育卫生方面的工作会议;
2、学校每学期都制定体育卫生计划(有资料);
3、根据有关规定开足体育课;
4、能保证一天一小时课外活动;
5、课间活动落实到位;
6、学校对体育卫生方面的工作进行定期检查(有资料);
7、每年召开一次大型运动会(有资料);
二:条件保障方面
8、学校有兼职体育教师;
9、无教师进行体育专项岗位培训;
10、无专(兼)职卫生保健人员,无这方面的培训资料;
11、学校无正规的体育场地;
12、学校体育器材缺乏,只有少量器材可用于教学;
13、教室采光良好;
14、教室课桌椅配备齐全;
15、学校无学生食堂;
16、师生饮水干净;
17、学校厕所天天打扫,并定期清除;
18、学校开学对学生无体检;
19、学校对学生无保险;
三:评价机制
20、学生视力在学生体质健康测试时检查;
21、有学生体质健康测试制度;
22、新学生无预防接种检查;
四:体质状况
23、每年实施体质健康标准测试工作,并对有关数据进行上报;
24、学生体质健康达到国家体质健康标准的要求;
25、学生视力不良的有,但很少。
整改措施
1、争取让我校教师进行体育岗位专项培训;
2、争取配备专(兼)职卫生保健人员;
3、学校争取投入一定的资金购买体育器材;
4、每学期开学对学生进行体检;
5、对新入学的学生进行预防接种检查
6、建立健全学校体育卫生健康档案。
专项检查与自查报告(篇4)
一、自己对照检查出存在的问题
1、深入学习业务差距,沅河林业站工作以来,自己虽然注重了政治和业务学习,但总感到在学习的深入性和系统性上还有很不足,存在时紧时松的现象,致使自己对新知识,新思维掌握不多,了解不透。
2、工作作风上有差距,一是认为自己是工作多年了,有时产生松口气,想歇歇的念头,致使工作有时不够主动,满足了完成领导交办的任务,满足于面上不出问题,忽视了工作的积极性、主动性、创造性。
3、自身建设上有差距,有随大流的思想,没有一个学习业务知识的计划和提高自己工作能力的有力措施。
二、整改措施
1、树立刻苦学习的精神。
2、树立开拓创新的精神,永葆工作中的蓬勃生机和活力。
3、树立无私奉献和艰苦奋斗的精神。
4、加强自我发行,提高综合素质,树立起良好的道德风范、到公正执法、清正廉洁,不以权、以岗谋私,虚心听取群众不足,自觉接受权力机关和社会各界的监督。
专项检查与自查报告(篇5)
根据市安监站关于印发《武汉市建筑起重机械及附着式升降脚手架安全专项检查方案》的通知及区站要求通知精神,我公司接到通知后立即按照文件要求并组织人员进行自查,现将自查整改情况总结如下:
一、本工程主要使用起重机械设备为
物料提升机,脚手架为:落地式钢管脚手架,无附着式升降脚手架。本工程现处于装饰装修阶段。
二、检查内容与要求
1、主要结构件应无明显变形、严重锈蚀,焊缝应无明显可见裂纹。
2、架体垂直度偏差不应大于架体高度的1.5/‰。
3、架体底部应设高度≥1.8m的防护围栏门,且应装有电气联锁开关,吊笼应在围栏门关闭后才能启动。
4、吊笼内净高度不小于2m
5、导向轮完好、螺栓不得松动,与导轨之间的最大间隙不得超过6mm
6、吊笼起升滑轮组完好、刚性连接固定牢靠,严禁使用开口板式滑轮。
7、吊笼和对重底部应设置缓冲器
8、应设置起重量限制器,且灵敏。
9、停层联锁装置完好、有效。
10、吊笼应设置限速防坠安全器,安装高度在30m以上应装渐进式防坠器。
11、上、下限位开关:当吊笼上升或下降到限定的位置时,吊笼应停止运动。停车后上部越程距离≥3m。
12、固定卷扬机应有专用的锚固设施,且应牢固可靠。
13、卷扬钢丝绳不得拖地或被水浸泡,穿越道路时应采取防护措施。
14、不得使用摩擦式卷扬机。
15、制动器是否完好,动作灵敏,工作可靠。
16、提升钢丝绳径≥12mm,在6D绳长范围内断丝不超过6根,磨损不超过原直径的10%,外边缘钢丝不得磨成平面。
17、当曳引钢丝绳为2根及以上时,应设置张力自动平衡装置。
18、滑轮无损坏、磨损,防脱绳装置完好。
19、应设置通信装置,该装置应同时具有语音和影像显示功能。
20、附着架与架体及建筑结构应采用刚性连接,不得与脚手架连接。
21、附着以上自由高度≤6m,附着架垂直间距≤6m。
22、应设置专用开关箱,工作照明的开关应与主电源开关相互独立,当提升机主电源切断时工作照明不应断电。
23、卷扬机的控制开关不得使用倒顺开关。
24、应设置非自动复位型紧急断电开关,且开关应设在便于司机操作的位置。
25、搭设应牢靠,能防雨,且应视线良好。
26、自使用登记起的维修保养情况。
三、现场自查存在的问题(会同自查时间:20xx年9月12日)
1、标准节螺丝有松动,需要整改。
2、物料提升机楼层层门,未施工时需要关闭。
3、导轨架未打油。
4、无本月月检及维修保养记录。
5、基础有杂物需要清理。
6、外架连墙杆件有松动,需要紧固。
四、现场自查整改情况(整改完成时间:20xx年9月13日)
1、标准节螺丝有松动,已将固定螺丝拧紧。
2、物料提升机楼层层门未施工时未关闭,已跟楼层内作业施工人员进行了交底。
3、导轨架未打油,已将导轨架打油。
4、无本月月检及维修保养记录,有月检及维修保养记录资料。
5、基础有杂物需要清理,已清理干净。
6、外架连墙杆件有松动,已紧固整改到位。
综合检查评述
设备整机运行正常;
钢丝绳无松股现象;基础无积水;上下限位开关正常;防坠器及起重量限制器灵敏可靠;卷扬机整体锚固牢固,制动器也灵敏、工作可靠;附着连接,高度与间距均符合要求;配电箱为独立二级配电箱,各项接线、控制开关均符合要求;主要结构件无明显变形、无严重锈蚀,焊缝无明显可见裂纹;吊笼设置高度、导向轮、起升滑轮组、底部缓冲器设置均符合要求。外架整体无偏移,搭设连接均符合要求。后期我单位将加大对起重机械设备检查力度,定期自查、自检、自纠,将存在的安全隐患问题降至为最低,确保施工现场设备正常运行。
产权及安装单位(签章): 年 月 日
施工单位(签章): 年 月 日
监理单位(签章): 年 月 日
建设单位(签章): 年 月 日
专项自查报告合集
以下是我们在年底或年终为您准备的关于“专项自查报告”的精选文章。在这个时候,我们经常需要撰写报告。一个优秀的总结报告需要我们在撰写过程中加入一些关键的工作内容。那么,在撰写一篇报告时需要考虑什么呢?非常感谢您阅读这篇文章,希望它能为您提供一些有价值的信息。
专项自查报告 篇1
酒泉市东关街第一小学 安全生产专项整治行动自查报告
为认真贯彻落实全区教育系统安全生产专项整治行动会议精神,根据《关于印发肃州区教育系统安全生产专项整治行动实施方案的通知》(肃教字【2012】878号)要求,结合我校工作实际,最大限度消除安全隐患,确实保障校园安全,我校对学校安全维稳工作进行了一次拉网式大检查,现将自查及整改情况汇报如下:
一、高度重视,认真安排
成立了由校长、书记、副校长、各处室负责人为组成人员的安全生产专项整治行动领导小组,领导小组下设办公室,办公室设在政教处,办公室主任由李生科担任。制定实施了《酒泉市东关街第一小学安全生产专项整治行动实施方案》,对我校安全生产专项整治行动进行统一领导,统一安排,统一部署。
二、深入开展安全隐患排查治理
结合安全生产专项整治行动,我校于近期开展了安全隐患大排查。排查工作做到了全覆盖、无缝隙,不留一个死角、不留一处隐患。对于排查出的各类隐患,能整改的立即进行了整改;对当场不能整改的隐患,建立台账,制定整改措施,明确整改责任,确定整改时限,制定应急预案,限期完成整改,消除安全隐患;对逾期不整改或整改不到位的,学校将严肃追究相关人员的责任。
三、落实安全责任,加强安全监管
我校严格落实“一岗双责”,全面推进学校安全工作精细化管理,实现了校园安全工作全覆盖、无缝隙管理,有效促进了安全工作制度与措施的落实。全面提升安全监管能力,提高了学校安全管理水平,促进了我校健康、稳定、安全发展。
四、扎实开展学生安全教育活动
冬季气温下降,天气寒冷,空气干燥,是火灾事故、交通事故和人身伤害事故的多发季节。为了确保学校的安全与稳定,防止各类事故的发生,努力创造使师生满意的工作学习环境,我校加强了对师生的消防安全、取暖安全、食品卫生安全、交通安全、活动安全、以及防传染病、防冻、防滑、防拥挤踩踏等安全宣传教育工作。我校于2012年11月26日上午8时20分在国旗下对全体师生集中进行了安全教育,全校各班于11月30日召开了安全教育主题队会,并积极响应教育局的统一要求,于12月3日了召开了全校冬季学生安全家长会,并收到了良好效果。各班对班内的特殊家庭学生进行了摸底调查,并建立了特殊家庭学生档案,要求班主任重点关注。对车辆接送学生进行了调查统计,并与家长签订了安全接送协议。通过召开教师会议、班主任会议等多种形式,通报教学管理中存在的不安全因素,加大教育与检查的力度,抓好班级安全教育及室外课教学安全工作。利用降旗仪式对上周工作进行了点评,颁发纪律、卫生流动红旗,同时对学生中出现的一些不安全行为及时进行了教育。
五、积极开展校园周边环境整治
学校积极与公安、工商、城管、社区等部门联系,取得上述部门大力配合,认真对校园周边环境进行了全面细致地排查,对查出的问题及时进行了整改。如针对校园周边交通拥挤、机动车辆乱停乱放现象,学校联系交警部门加强了监督和管理。学校坚持了学生上下学路队护送制度,设立了学生路队护送安全岗,责任到人,确保了学生上放学的交通安全。
六、加强食堂管理,确保食品卫生安全
学校高度重视食堂安全工作,建立健全了各项管理制度,并狠抓落实。在管理工作中,做到了对人员健康、各种用料及进货渠道的严格把关,严格执行了对食堂炊事员的每日晨检制度,餐具、用具每日消毒制度,食品留样制度,进货台账制度,进货登记制度,不定期抽样监测制度,从源头上制止了食品安全事故的发生,为师生营造了一个安全卫生的就餐环境。
七、存在的问题及整治措施
1.部分学生中午到校过早,在校园周围追逐、打闹,秩序混乱,存在一定的安全隐患。针对这一现象,学校召开了会议并提出了解决对策,将中午开校门时间提前了10分钟,并要求值周教师及班主任进一步加强监督、管理和教育,提前到校现象得到有效遏制。
2.学校食堂卫生许可证已过期,根据食品药品监督管理部门的要求,食堂操作间设备不达标,地面需铺设浅色瓷砖,各功能区需明确却划分。学校要求总务处尽快购臵设备,于月底前完成改造并办理卫生许可证。
3.部分学生下午放学后滞留教室,不能及时离校。对此,学校要求值周教师加强放学后的清校工作,各班主任也对本班学生加强了管理教育,这一现象逐步减少。
4.学校虽采用集中供暖,但供暖设备为水暖,暖气片外露,管线多而复杂,管道难免会因人为碰触而造成热水泄漏,存在一定的安全隐患。对此,学校加强了学生楼内、室内活动的安全教育与监管,要求学生爱护供暖设备,不随意碰触和破坏暖气管道;要求各处室负责人、班主任、学校安全管理人员加强巡查,发现泄漏,及时报告,及时维修;截至目前尚未发生热水泄露。
酒泉市东关街第一小学 二〇一二年十二月四日
专项自查报告 篇2
教育专项资金自查报告
近年来,教育的发展与社会进步紧密相连,为了推动教育事业的持续发展,各级政府投入了大量的教育专项资金。然而,由于一些不法分子的存在,教育专项资金的使用问题也引起了广泛的关注。为了确保教育专项资金的合理利用和规范管理,各地教育部门开展了自查工作,并形成了一份名为《教育专项资金自查报告》的重要文件。
该报告的撰写过程历经了一系列的环节,旨在对本地区的教育专项资金使用情况进行全面、客观、真实的反映。报告共分为四个部分:背景介绍、资金使用情况分析、存在问题和整改措施。下面将逐一详细介绍。
首先,背景介绍部分主要阐述了教育专项资金的重要性和本地区的资金来源、规模等情况。该部分通过数据展示了近年来政府对教育事业的投入力度,介绍了各级政府制定的关于教育资金使用的相关政策和法规,并突出强调了政府对教育资金的合法性和规范性的高度重视。
其次,资金使用情况分析部分是该报告的重点之一。该部分通过深入研究教育专项资金的使用情况,结合实际案例,分析了资金的流向、使用效果以及存在的问题。通过对教育专项资金的追踪调查和监督,发现了一些突出问题,如资金的流失、浪费和不当使用等。同时,该部分还对教育专项资金的使用效果进行评估,从学生受益、学校建设、教育教学品质等多个角度进行分析,为进一步改善资金使用提供了依据。
第三,存在问题部分则是对资金使用过程中出现的问题进行梳理和总结。该部分详细指出了教育专项资金的使用过程中存在的问题,如违规操作、人为操纵、资金监管不力等。同时,也提出了一些问题解决的思路和建议,如完善相关的监管制度、加强对资金使用的审计等。
最后,整改措施部分是报告的收尾部分,旨在对发现的问题提出具体解决方案,并明确整改的目标和时间表。该部分对各级政府、学校和教育局提出了一系列建议,如加强内部监督机制、加强培训和教育、建立科学高效的资金审核机制等。通过全面落实整改措施,确保教育专项资金的合理利用和规范管理。
总的来说,《教育专项资金自查报告》是一份具备科学性和针对性的重要文件,它对推动教育事业的健康发展具有重要意义。通过报告的撰写和公布,各级政府和教育部门能够深入了解教育专项资金的使用情况,及时发现问题并采取相应的措施,进一步提高教育专项资金的使用效益,促进教育事业的长远发展。同时,该报告也在一定程度上增强了公众对教育专项资金使用的监督意识,提高了社会对教育事业的信任度。
专项自查报告 篇3
xx年是预防接种规范管理年。为做好规范年管理活动,不断提升全镇免疫规划工作质量和服务水平,根据省、州、县相关文件要求,为不断提升全镇免疫规划工作质量和服务水平,巩固人群免疫屏障,努力降低疫苗针对传染病发病率,现将自查情况报告如下:
一、自查情况
1、加强接种管理,规范接种服务
按照上级文件要求加强预防接种单位和人员准入管理,对辖区内接种单位进行统一规划,对从事接种工作的医务人员进行培训、考核、合格后核发接种人员资格证,无接种资质人员不得从事预防接种工作。要求接种单位严格按照免疫程序、疫苗使用指导原则和接种方案的要求规范实施接种,在实施疫苗接种前先告知受种者或其监护人所接种疫苗的品种、作用、禁忌、不良反应、注意事项等。告知一类苗免费政策,二类苗知情、自愿的前提下,不以任何理由强迫接种二类疫苗,不撤擅自用二类疫苗替代一类疫苗,不擅自开展群体性疫苗接种。
2、加强疫苗管理和冷链运转
接种单位能按照国家疫苗储存、运输管理规范,做好疫苗出入库登记,保障疫苗储存、运输和使用各个环节的冷链运转,保证疫苗质量。指定专人对疫苗的管理,建立健全相关工作制度,建立真实、完整的购进、接收、分发、供应等记录,妥善处理好报废疫苗。
3、加强疑似预防接种异常反应监测、报告与处置工作
认真做好疑似预防接种异常反应病例的监测和报告管理。各村卫生室人员发现预防接种异常反应、疑似预防接种异常反应,依照预防接种工作规范及时处理,并立即报告上级主管部门。
4、广泛开展宣传教育,普及预防接种知识
大力宣传预防接种对保护公众健康的重要意义,加大今年“4.25全国预防接种宣传周”活动力度,提高公众对预防接种知识知晓程度和国家扩免政策,倡导社会各界重视、关心支持、理解预防接种工作,消除社会对扩免工作误解。
二、存在主要问题
1、部分接种单位冷链运转运输记录不全,个别卫生室无相关记录保存。
2、部分村卫生室未设立生物制品帐目,出入库帐目与冰箱疫苗实物不符、未做到日清月结。
3、个别村医对计划免疫程序掌握不清楚,应种儿童底数不清。
三、下一步工作意见
1、加强生物制品疫苗管理,做好疫苗储存、运输冷链运转及温度监测工作,确保疫苗质量;
2、加强疫苗管理建立真实、完整的购进、接收、分发、供应等记录,做到日清月结,帐物相符;
3、报废疫苗严格按《一类疫苗报废管理办法》完善报废手续,不得任意处理。
4、认真组织落实扩大国家免疫规划重点工作、加强村医的培训力度,提高村医接种效率。
5、认真组织开展摸底工作,做好儿童查缺补漏,避免重大转染病爆发流行。
专项自查报告 篇4
南靖县根据《福建省人民政府教育督导办公室关于开展农村义务教育学校基本办学条件专项督导的通知》精神,组织各责任区督学深入全县88所义务教育阶段农村学校,包括14所初中、11所乡镇小学、36所村小和27个教学点,重点督查文件中列出的13项基本办学条件和基本生活条件情况,现将有关情况汇报如下.
一、各项内容督查情况
1.
关于是否存在d级危房方面
全县已于20xx年就全部消除c、d级危房.从20xx年开始,通过实施校安工程和bt项目建设后,全县的新校舍面积已占全县校舍总面积的79%.
2.
关于是否每名学生都有课桌椅方面
全县农村义务教育阶段学校的21426名学生全部拥有课桌椅,初中学校大部分配备单人桌椅,小学多数配备双人桌椅.
3.
关于寄宿学生是否一人一床位方面
全县4788名寄宿学生均有每人一床位.学生宿舍均配备双层床,每间以6―8个床位为主.
4.
关于是否有安全的饮用水方面
全县88所农村义务教育阶段学校都拥有较为完善供水设施,镇区所在地的学校大部分使用供水部门提供的合格饮用水,其他学校多数使用自备的水源供水,均比较安全.
5.
关于食堂是否满足师生就餐要求方面
全县33所有寄宿生学校的食堂使用面积达23074平方米,人均4.8平方米,均超过小学人均1.72平方米、中学人均1.5平方米省定标准,餐桌椅等用餐设施也都能满足师生就餐要求.
6.
关于厕所是否满足师生需要方面
全县义务教育阶段农村学校的厕所总计拥有5314蹲位,达到小学女生15人设一蹲位、男生30人设一蹲位及1米小便槽,中学女生20人设一蹲位、男生40人设一蹲位及1米小便槽的省定要求,各校均能满足师生需要.
7.
关于教室和寝室门窗是否完好方面
在我县创建义务教育发展基本均衡县和教育强县过程中,各校都能对旧校舍进行积极维护修缮.目前,全县学校的教室、寝室的门窗都完好无损.
8.
关于学生上下学是否存在突出安全隐患方面
近几年,全县上下能积极抓好校园及周边安全工作,主动消除各种安全隐患,确保实现校园安全事故零指标.但经认真排查,全县尚有2所学校学生上下学还存在3处安全隐患点.具体为:湖美中学校门口减速带设置尚未完成;高新区中心小学存在社会车辆接送学生和将近600名学生上下学途中需横穿319国道等2处安全隐患点.
9.
关于寄宿制学校是否为学生提供营养餐方面
寄宿制学校都有为寄宿生提供营养早餐,标准为每生每年500元,对低保对象另加初中生每人每年1550元、小学生每人每年1300元的营养补贴.其中,20xx年秋季财政拨款131.38万元,惠及农村学生4768人,20xx年春季财政拨款124.5万元,惠及4788人.
10.
关于边远山区教师是否享受山区教师津贴方面
对农村学校任教的教师根据城乡差距及学校所处的边远程度,每年安排150万元,在绩效工资里分别给予每人每月90元、60元、30元的岗位补贴;另一方面每年拨付78万元用于发放边远山区教师每人每年300―3000元不等的岗位补助.同时,建立边远山区教师职称倾斜制度,对297名坚持在边远山区学校任教满xx年、30年以及在农村学校任教满25周年的教师,分别给予不占职数聘任中级职称和高级职称,进一步提高山区教师工资待遇.
11.
关于是否配备数字教育资源接收和播放设备方面
全县农村学校从20xx年开始装备数字教育资源和播放设备95套,对象为完小及初中校,20xx年则装备教学点49套设备.至此,全县各校均普及数字教育资源和播放设备.
12.
关于是否按规定拨足公用经费方面
充分发挥教育投入财政主渠道功能,确保各类公办学校教育经费来源稳定,县财政对教育投入保持逐年增长态势并达到三个增长要求.县财政能依规、按时、足额将公用经费划拨至各校,中小学生均公用经费每生分别达到3950.4元和3175.7元,均超过省定标准,较好地保证学校教育教学活动的正常开展.20xx年秋季县财政划拨3377.63万元,20xx年第一季度划拨864.05万元.
13.
关于是否开齐开足国家规定课程方面
县教育局及时转发省厅《关于调整义务教育课程设置及比例的通知》,出台《关于南靖县中小学教学常规管理要求及检查办法(试行)》、《南靖县中学教学常规管理实施细则和办法》、《南靖县中小学教育教学质量评估方案》和《严禁有偿办班补课、有效预防体罚学生主题教育活动的实施方案》等一系列规范学校教学行为的文件,并认真抓好工作督查和专项督导,确保全县各校都能按省颁课程设置标准开齐开足各科课程.
二、整改方向及措施
针对以上自查过程中存在的问题,下一步要采取积极措施认真抓好以下整改工作:
1.建议政府协调交警等有关部门,在全县范围内进一步开展非法车辆接送学生专项整治活动,确保学生上下学安全.
2.敦促交通、公路等有关部门对湖美中学、高新区中心小学的学校标识和减速带等道路交通安全设施给予完善,营造良好的交通安全环境.
3.学校应营造良好的教育氛围,通过多种途径、多种方式加强家长、学生的交通安全教育,自觉养成遵守交通规则的良好习惯,全方位提升安全意识.
4.学校应进一步完善办学条件,提高精细化管理水平,管好、用好各种教学设施设备,提升办学效益.
专项自查报告 篇5
根据省、市、区“重精准、补短板、促攻坚”会议及文件精神要求,我镇召开了脱贫攻坚专项会议,并成立了由镇党政一把手牵头的专项领导小组,分别对我镇7个村(居)脱贫攻坚工作进行了自纠自查。通过纪委巡察、入户走访、查阅资料、信息比对等方式,对全镇人口进行了全覆盖的督查,现将督查情况总结汇报如下:
一、总体要求
认真落实省、市、区扶贫开发工作“重精准、补短板、促攻坚”专项整改行动推进会议精神,紧紧围绕“重精准、补短板、促攻坚”,全面排查整改我镇脱贫攻坚工作存在的问题,扎实推进脱贫攻坚年度重点工作任务落实。坚持精准扶贫、精准脱贫基本方略,以“聚焦解决突出问题、聚力落实各项政策措施,六看六确保”为统领,以“四严”(源头严把、过程严控、验收严格和纪律严厉)、“四覆盖”(精准扶贫、监测评估、防范返贫、责任落实)为保障,深入实施脱贫攻坚十大工程,落细落准落实攻坚任务,确保如期完成我镇贫困户脱贫、贫困村出列的年度工作目标。
二、存在的主要问题
通过纪委巡察、入户走访、查阅资料、信息比对等方式,现将我镇共目前排查出的问题汇报如下:
(一)贫困户识别不精准、审核程序不规范、“两 该两不该”等精准识别问题
部分建档立卡贫困户存在漏人和人口信息更新不及时的问题,一些边缘户还存在漏评的风险。部分帮扶联系人帮扶贫困户形式单一。走访建档立卡贫困户,其中以走访慰问送钱送物作为帮扶形式,帮扶贫困户形式单一。部分帮扶联系人在帮扶过程中没有对贫困户进行政策宣传,只了解贫困户基本情况,没有做到因户施策政策,缺乏针对性、实质性帮扶。资料不规范不完整,个别贫困户的扶贫手册上存在信息更新不及时。扶贫手册发放和填写不规范。村级档案资料不完整。2014、2015年贫困户识别退出资料较为混乱、缺失较多;个别贫困村2016年动态调整资料不齐全。
(二)项目规划不科学、调研论证不充分、项目脱离实际、产业发展模式单一等项目安排问题
通过我镇排查发现特色种养业因户施策不精准,贫困户种植养殖积极性、可持续存在一定问题。
(三)政策执行不到位、资金发放随意性大等资金使用问题
健康扶贫有待扩面。健康扶贫解决了贫困户看病难的问题,但有些非贫困户因大病随时有新发生因病致贫的问题。教育扶贫严防辍学。目前还存在极个别因身体和精神方面上学有困难的适龄学生,不能进课堂的问题。
(四)因村因户因人精准施策不到位、帮扶方式单一、帮扶效果不好等措施到户问题
部分贫困户虽然在政府的扶持与补贴下发展了特色种养业,但在种植养殖的过程中均存在存活率低、销量低、产量低的现象,没有考虑本户家庭情况、养殖技术、周边环境等因素,没有因户施策,造成部分贫困户得不到长期稳定收益。
(五)扶贫工作队“驻村不住村”、人员变动频繁、履职不尽责等因村派人问题
经镇纪委巡察,入户走访等方式排查未发现此类问题。
(六)脱贫成效依赖“输血”、内生动力不足、扶贫成效不可持续、贫困户缺少长期稳定增收渠道等脱贫成效问题
产业扶贫有待提升。一些到户产业扶贫项目奖补资金与产出成效不相符,且有些项目可持续性不稳定。小额信贷资金带动效应不明显,造血功能不足。小额信贷采取户贷企用模式,未能激发贫困户自身发展动力。扶贫小额信贷有待规范,贷款一放了之,后续工作还有待完善,贷款自带自用率低。部分贫困户对扶贫小额信贷政策知晓度不高。群众政策知晓率低。一些年纪较大的贫困户,对健康脱贫、教育扶贫、产业扶贫等相关政策知晓率低。贫困户的内生发展动力不足。部分贫困户存在“等、靠、要”的思想,自我发展动力不足。贫困户受教育程度普遍低,初中以下文化程度占比高,生产经营能力较低,缺乏致富能力和发展门路。
(七)责任意识淡薄、压力层层递减、政策落实不力、宣传引导不够等主体责任问题
攻坚责任有待压紧。各村(居)、镇直各单位及上级派的帮扶责任人带头推进精准扶贫、精准脱贫,亲历亲为,一抓到底的责任链条还没有完全拧紧;“单位包村、干部包户”的制度还没有完全落实;“十大工程”实施部门积极主动作为、协作配合的局面还没有完全形成。基层基础有待夯实。部分村两委班子不健全,战斗力弱化,存在一定的后进面。扶贫干部队伍建设仍需加强,尤其是村级专干的业务能力仍需提升,思想素质仍需加强,新任村民小组长在扶贫工作中的作用有待指导与加强。重点项目急需加快。危房改造、农村道路通村连庄接户工程、农村饮水工程、环境整治、扶贫车间等项目仍需加快建设进度。工作作风仍需锤炼。对照全国、省、市、区扶贫领域作风问题专项治理工作要求,在扶贫领域存在的“四个意识”不强、责任落实不到位、工作措施不精准、资金管理使用不规范、工作作风不扎实、考核监督从严要求不够等方面还不同程度的存在问题。
(八)开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理不深入、主动发现问题不多、警示预防不办、监督执纪问责不严、高压态势没有形成等监督责任问题
经镇纪委巡察,入户走访等方式排查未发现此类问题。
(九)虚假脱贫问题
经镇纪委巡察,入户走访等方式排查未发现此类问题。
(十)形式主义问题
经镇纪委巡察,入户走访等方式排查未发现此类问题。
(十一)借机吃喝、违規报销、违規发放津补贴等违反规定精神问题
经镇纪委巡察,入户走访等方式排查未发现此类问题。
(十二)不作为、慢作为、乱作为等干部懒政急政问题
经镇纪委巡察,入户走访等方式排查未发现此类问题。
(十三)骗取套取、贪污挪用资金等向扶贫资金“动奶酪”问题
经镇纪委巡察,入户走访等方式排查未发现此类问题。
(十四)暗箱操作、大标拆小、随意发包、指定承包、工程转包等扶贫领域工程项目建设问题
经镇纪委巡察,入户走访等方式排查未发现此类问题。
(十五)村干部直接吃低保、利用职权安排直系亲属享受扶贫政策、奖补资金发放给直系亲属等优亲厚友问题
经镇纪委巡察,入户走访等方式排查未发现此类问题。
(十六)吃拿卡要、乡匪村霸问题
经镇纪委巡察,入户走访等方式排查未发现此类问题。
三、整改方法
(一)全面部署动员。认真分析,调查研究,结合各自实际制定整改方案,及时召开脱贫攻坚“重、补、促”专项整改工作动员部署会议,落实领导责任,明确工作职责,全力抓好整改落实。
(二)全面排查整改。集中力量对脱贫攻坚“重、补、促”专项整改工作开展全面摸底排查,建立工作台帐,确保底子清、情况明。坚持边排查边整改,对摸底排查出来的问题进行梳理,逐步逐项形成问题清单,对症下药,制定切实可行的整改措施。健全完善工作机制,把集中整改与推进工作结合起来,建立脱贫攻坚长效机制。
(三)全程督查巡查。镇纪委、镇扶贫办对脱贫攻坚“重、补、促”专项整改工作进行联合督查、巡查,及时通报工作进展情况。重点督查是否逐一开展排查核实,突出问题是否排查到位;自查整改情况是否属实,是否有虚报、瞒报、漏报现象;整改工作是否达到预期目标,突出问题是否整改到位。
专项自查报告 篇6
文化专项资金自查报告
近年来,我国对于文化事业的投入不断加大,文化专项资金的使用与管理也变得日益重要。为了保障资金使用的透明、规范与效益,各地方政府纷纷成立自查小组,对文化专项资金的使用情况进行全面自查。下面将就某地文化专项资金自查报告,进行详细、具体且生动的介绍。
一、自查背景
某地自查小组于某年某月成立,负责对当年度的文化专项资金使用情况进行全面自查。该地政府高度重视文化事业的发展,并将文化产业作为培育经济增长点的重要方向。近年来,由于资金使用的不规范、效益不明显等问题不断浮现,使得政府对文化专项资金的管理提出了更高的要求。因此,自查小组成立,以确保资金的有效利用,推动文化事业的良性发展。
二、自查范围
自查小组将自查范围划定为某地政府文化专项资金的使用情况。主要包括文化设施建设、文化活动举办、文化产业扶持等方面的资金使用情况。自查小组将以金融管理、项目管理、效益评估等多个维度进行自查,力求全面了解资金使用的情况,并进一步找出问题所在,提出合理化的解决方案。
三、自查过程
在自查过程中,自查小组采取了多种方式进行调查与核实。对于政府资金拨付的主要项目进行了排查,并逐一调阅相关的资金使用申报、审批、支付等文件。对文化设施进行现场调查,检查设施的建设、维护等情况。同时,对文化活动的举办情况进行了问询与评估,获取了参与人数、活动内容、社会反馈等信息。通过与相关部门的沟通,了解文化产业扶持资金的使用情况,核查扶持对象和资金使用效果。
四、自查发现
自查小组在全面自查的过程中,发现了一些问题。一些文化设施的建设进度缓慢,甚至出现资金闲置的情况。部分文化活动效果不佳,基本上仅仅满足于举办的事实,而没有真正获得社会各界的认可和参与。一些文化产业扶持资金被滥用,丧失了发展产业的效用。
五、自查总结
自查小组经过对问题的深入分析,提出了相应的解决方案。对于文化设施建设,将改善审批流程,重新评估设施的建设需求,合理分配资金。对于文化活动的举办,将加强评估与策划,确保活动的创新与参与度。对于文化产业扶持,将加强监督与管理,确保资金的合理利用。
六、自查成果
通过自查后的改进措施,文化专项资金得到更加有效的使用与管理。文化设施建设项目按时完工,提供了更好的文化服务。文化活动的举办得到广泛关注与参与,并取得了社会认可。文化产业扶持资金被正确用于培育和扶持具有潜力的文化产业,带动了相关领域的发展。
某地文化专项资金自查报告的详细、具体且生动的介绍了自查的背景、范围、过程以及发现和解决的问题,以及取得的成果。这一自查报告不仅对于文化专项资金使用与管理具有重要参考价值,也为其他地方政府加强文化事业的投入与管理提供了有益经验。希望在报告的基础上,可以形成更加完善的监管制度,推动我国文化事业的蓬勃发展。
专项自查报告 篇7
下面是范文网小编收集的关于计划生育特殊家庭“三个全覆盖”专项行动的自查报告(计生特殊家庭三个全覆盖自查评估报告),供大家赏析。
通江县计划生育协会:
为进一步落实好计划生育特殊家庭联系人制度、就医“绿色通道”和家庭医生签约服务“三个全覆盖”工作,将计划生育特殊家庭服务工作做实做细。按县统一部署,我镇扎实开展计划生育特殊家庭联系人制度、家庭医生签约、就医绿色通道“三个全覆盖”落实情况自查。现就自查情况报告如下:
结合实际、因户施策,采取切实有效措施,确保自查工作有力有序进行。对计划生育特殊家庭实施见面调查,联系人制度落实情况以计划生育特殊家庭知晓率、联系次数为主要内容,家庭医生签约服务以签订服务协议、纳入家庭医生签约服务系统为主要内容,就医绿色通道以确定定点医疗机构、发放优先优惠凭证、明确优先优惠服务为主要内容。同时,对计划生育特殊家庭经济状况、身体健康状况及其他方面一并进行调查记录。
一、将镇卫生院确定为计生特殊家庭医疗救助定点医疗机构。确定镇卫生院为计划生育特殊家庭医疗救助定点医疗机构,定点医疗机构统一制作“计划生育特殊家庭成员就医绿色通道”和“计划生育特殊家庭优先”标识,提供挂号、就诊、转诊、取药、收费、综合诊疗等就医便利服务,医疗机构安排专人予以引导,负责协调患者在就医方面遇到的问题。
二、将所有计生特殊家庭纳入家庭医生签约服务。定点医疗机构在推进家庭医生签约服务时,把计划生育特殊家庭成员作为重点优先签约服务人群,签约率达到100%,家庭医生为签约的计划生育特殊家庭成员建立健康档案,定期进行健康评估,并提供优先就诊、转诊服务。
三、全面落实联系人制度。镇政府严格落实计划生育特殊家庭双岗联系人制度,将特殊家庭实行乡村两级“双岗”联系,发放到每个家庭,让他们可以足不出户随时咨询和寻求帮助。
四、深入开展关怀慰问计划生育特殊家庭活动。镇政府在计划生协会日、春节等传统节日期间,深入村社区走访慰问计划生育特殊家庭,为他们送去慰问金和慰问品,切实为计生特殊家庭解决实际困难和后顾之忧。
此次自查工作通过入户调查、走访谈心的方式,加大对计划生育特殊家庭的扶助关怀力度,提升扶助关怀工作水平,全力推进、完善、巩固计划生育特殊家庭“三个全覆盖”工作,做到应扶尽扶、精准帮扶、亲情关爱、责任到人。
计划生育特殊家庭“三个全覆盖”自查报告
计划生育特殊家庭自查报告
不忘初心让爱温暖特殊家庭——计划生育特殊家庭“三个全覆盖”制度落实情况工作总结
四个专项行动医院自查报告
律师行业党建全覆盖全规范全统领三年目标完成情况自查报告
专项自查报告 篇8
专项经费自查报告
近年来,我国高度重视专项经费的使用和管理,并推行了专项经费自查制度,以确保专项经费的合理利用和项目的顺利实施。本文将详细介绍专项经费自查报告的内容与重要性,并通过丰富的案例和数据,生动地展示了专项经费自查对于促进项目执行的关键作用。
专项经费自查报告是指各单位在项目执行过程中,按照规定的程序和要求,对经费使用情况进行全面、系统、客观的自查,并通过书面形式向上级主管部门进行报告的文书。报告内容主要包括经费的使用情况、项目进展情况、问题和风险的分析及对策建议等。通过专项经费自查报告,可以及时发现和解决项目执行中的问题,确保专项经费的合理使用,有效推动项目的顺利实施。
专项经费自查报告的重要性不言而喻。首先,它有助于发现和解决项目执行中的问题。通过自查报告的编制,可以更加全面地了解项目进展情况,及时发现经费使用中的不合规现象、流程漏洞和管理问题,并采取措施予以纠正。其次,专项经费自查报告可以提供必要的数据和信息支撑,为项目决策和管理提供依据。通过对项目执行情况的分析,可以及时调整项目策略和资源配置,确保项目目标的实现。最后,专项经费自查报告还具有监督和问责的作用。单位通过主动自查,有助于发现和纠正项目执行中的违规行为和不良风险,提高资金使用效率和经费管理水平。
为了生动地展示专项经费自查报告的实践意义,下面将通过具体案例进行说明。某市教育局在进行一项校园环境改善工程中,发现资金使用比例不够高,项目进展缓慢的问题。通过自查报告,该局发现主要原因是缺乏对项目实施方案的详细规定和监管不严。在此基础上,他们采取了一系列的措施,包括重新制定实施方案、强化监管措施和加强经费的追踪和监督等。在第二次自查报告中,该局明确指出问题得到了有效解决,项目进展加快,资金使用比例得到提升,并提出了进一步优化和完善的建议。这个案例表明,专项经费自查报告能够帮助及时发现和解决项目执行中的问题,确保专项经费的合理利用和项目的顺利推进。
综上所述,专项经费自查报告在项目执行中具有重要的作用。通过自查报告,可以发现和解决项目执行中的问题,提供数据和信息支撑,加强监督和问责。只有加强专项经费自查工作,才能确保专项经费的有效使用,促进各项项目的顺利实施。因此,各单位要进一步强化专项经费自查工作,规范报告编制流程,提高自查报告的质量和实效,推动项目的健康发展,实现经济社会发展的目标。
专项自查报告 篇9
教育专项资金自查报告
一、引言
随着中国教育事业的不断发展和进步,加大对教育专项资金的投入成为一项重要工作。为了保证这些专项资金的使用效果和透明度,教育部门进行了一次全面的自查,并发表了这份《教育专项资金自查报告》。
二、背景
这份自查报告是教育部门对2019年至2021年间教育专项资金使用情况的全面回顾和总结。教育专项资金是指中央和地方政府为教育事业提供的特殊资金,用于改善学校设施、教育资源配置、教师培训、学生资助等方面。这些资金涉及数十亿人民币,因此,对于其使用情况进行自查是必不可少的。
三、检查内容
在自查报告中,教育部门详细列出了教育专项资金的使用情况,包括用途、金额、项目执行单位等信息。自查主要围绕以下几个方面展开:
1. 资金使用透明度:自查报告中强调了对教育专项资金使用过程的透明度要求。资金使用情况应该公示于众,以便各级政府、学校和社会公众进行监督。
2. 资金使用效果:检查主要关注资金使用的实际效果,是否真正改善了教育环境和学生的学习条件。例如,是否投入到学校设施建设、校园安全、教育技术设备等方面。
3. 资金管理:自查报告要求对资金的管理情况进行审查。是否建立了相应的资金管理制度,是否有违规使用或浪费资金的情况。
4. 项目质量:检查对各个项目的实施情况进行评估。是否按照预期实施,是否达到预期效果。
四、自查结果
自查报告认为,在大部分地区和学校,教育专项资金的使用情况较为良好。教育资源得到了有效配置,学校设施不断完善,教师培训和学生资助等方面也取得了较好的进展。但是,自查也发现了一些问题:
1. 资金使用不透明:少数学校和地区对资金使用情况公示不够及时和透明,导致难以监督。
2. 资金管理不规范:个别地区和学校在资金管理方面存在不规范问题,包括违规使用资金、资金流转不明、财务报表不规范等。
3. 资金使用效果不佳:个别项目在实施过程中存在一些问题,导致资金使用效果不够理想。
五、解决方案和改进措施
针对上述问题,自查报告提出了一系列的解决方案和改进措施:
1. 加强监督和评估:建立健全资金使用监督机制,加大对资金使用情况的监督力度。对项目实施情况进行定期评估。
2. 提高透明度:要求各级政府和学校定期公示教育专项资金的使用情况。建立信息公开平台,方便社会公众了解资金使用情况。
3. 加强培训:加大对地方教育部门和学校财务管理人员的培训力度,提高他们的资金管理和财务报表编制水平。
4. 优化项目管理:完善项目管理制度,明确各项工作职责和目标。强化对项目实施过程中的监督和协调。
六、结语
教育专项资金的自查报告为教育事业的发展提供了重要的参考。通过自查和总结,可以更好地发现问题,并采取相应的解决方案和改进措施。希望这份自查报告能够促进教育专项资金的更加透明、高效和有效的使用,进一步推动我国教育事业的发展。
专项自查报告 篇10
省财政厅、省商务厅:
根据省财政厅《关于开展全省家电下乡政策执行情况专项检查的通知》(苏财建〔20xx〕27号),涟水县财政局、商务局对家电下乡工作开展以来的政策执行情况进行了自查,现将有关情况汇报如下。
一、基本情况
涟水县域面积1676平方公里,下辖19个乡镇、1个省级经济开发区、3个园区、总人口109.9万。全县共有家电下乡销售网点305个,乡镇覆盖面达到100%,自20xx年家电摩托车下乡政策执行以来,省级财政累计拨付的家电摩托车下乡补贴资金13278万元。截止20xx年1月31日止累计兑付财政补贴家电下乡产品451342台(件),发放补贴金额13061万元;兑付摩托车18503辆,发放补贴金额1052万元,目前我局财政已垫付兑付资金835万元,另外尚有己申报审核家电摩托车下乡补贴资金1904万元未兑付,恳请省厅拨付兑付资金,我们将及时做好政策兑付工作。为做好自查工作,财政和商务部门联合下发了《关于做好家电下乡政策执行情况专项检查的通知》(涟财发[20xx]4号),对自查工作进行了布置,明确责任,要求严格按照省厅文件要求,细化措施,确保自查工作不走过场。
二、落实家电下乡政策采取的主要措施
1、认真做好组织工作。为了更好地贯彻国家家电下乡政策,20xx年2月我县成立了由县委办、宣传部、经贸委、财政局、商务局、公安局、工商局、国税局、质监局等单位组成的涟水县家电下乡工作领导小组,领导小组办公室设在商务局,建立和完善了工作机制,把各项责任分解到相关部门,确保了家电下乡工作的全面落实和有序开展。并于20xx年3月10日在涟水县全民健身主题公园广场召开了万人家电下乡启动仪式。
2、认真做好政策宣传工作。一是利用公共信息平台进行宣传。财政和商务部门紧密配合,积极宣传家电下乡政策,充分利用电视、报纸、横幅、标语、告示牌、电子大屏幕网络、发放宣传资料、利用送货车辆进行流动宣传等多种宣传形式进行广泛深入的宣传发动,发放相关宣传资料13万份,使这项惠民政策能家喻户晓,人人皆知。二是引导销售网点搞好宣传。注重指导并引导全县销售网点规范店面设置,张贴家电下乡政策宣传告示;注重加强与各代理商和销售网点的跟踪和联系,引导销售网点利用节庆消费旺季,现场发放宣传资料,直接面向农民朋友宣传。通过深入广泛宣传,帮助广大农民朋友了解政策、理解政策、响应政策,推动了我县家电下乡工作的顺利实施。
3、认真做好日常监管工作。一是严格执行网点准入工作。对申请进行家电下乡经营的网点,都进行了现场勘察,要求同时具备“现场开票、现场登陆、现场兑付”的“三现”标准,方予批复准入。根据便民利民、协调发展的要求,选择了305个家电、汽摩网点进行备案,并挂牌向社会作了公示,接受社会各界和广大农民监督。二是加强家电摩托车下乡资料审核工作,全县25个财政所都能按照省厅的要求设置服务窗口,建立了家电摩托车下乡专管员岗位,明确专人负责,方便群众申报;按月张贴家电下乡财政补贴到户明细表,接受群众监督;严把资料审核关,确保农户资料与信息系统一致、与农户实际购买情况一致;三是加强对家电下乡销售网点的监管。多次召开专题工作会和开展家电下乡专项检查活动,严格按照省厅要求,每月对购买一户多台的农户进行上门或电话调查,建立调查台账。为堵塞兑付环节漏洞,20xx年5月份我们又将家电下乡补贴方式进行了改变,即由过去的“销售网点审核垫付、财政兑付”改为“销售网点审核申报、财政集中打卡发放” 的方式,避免了销售网点利用一户多台骗补现象的发生。四是认真做好家电、汽摩下乡补贴资金兑付工作。制定家电摩托车补贴申报流程,积极引导销售网点加快申报速度,财政部门加班加点,及时审核兑付,充分调动农户购买家电摩托车下乡产品的积极性,促进我县家电摩托车下乡产品销售的快速增长,拉动了地方经济的发展。
三、家电下乡产品销售网点政策执行情况
通过检查,各销售网点都能严格按照执行家电下乡产品质量、规格、价格等相关规定,全面、真实、及时录入家电下乡信息系统;没有发现制造虚假销售套取家电下乡补贴行为;家电下乡政策到期后,商务部门能及时发出通知要求,销售网点及时对有关标识进行清理,撤下店面标识、专区等。
四、自查中发现的问题
1、户口性质的界定。由于城市化发展,许多农民进城购房居住,为方便子女上学等原因,将户口迁入城区,再加上户籍制度改革,因此在其购买家电摩托车下乡产品时,户口性质难认定。
2、存在借用农民户口现象。自查中发现有非农业人员借用农村亲戚户口购买家电下乡产品现象。
3、全面核查难度大。家电下乡销售网点监管工作量大,涉及面广,开展全面检查难度较大,我们将努力克服困难,全力做好检查工作。
五、下一步工作打算
目前,家电摩托车下乡政策己经结束,下一步我们将严格按照省厅《转发财政部、商务部、工业和信息化部关于家电下乡政策到期后停止后有关问题的通知》(苏财建[20xx]473号)精神,继续做好家电下乡检查工作,认真审核兑付在政策实施期内己购买家电下乡产品补贴资金,仔细填报《家电下乡补贴资金清算表》,确保补贴资金与信息系统相一致,及时与省厅结清款项,全面完成家电下乡后期扫尾工作。
专项自查报告 篇11
XX年水利专项资金自查报告
XX年水利专项资金自查报告
按照《关于检查的通知》文件精神《使用管理办法》(川水函[20xx]xxxx),我局高度重视,组织市、区、县水务局相关业务部门会同财务人员对全市20xx中央财政水水利专项资金进行了全面清理,从资金申报、立项实施、项目验收、资金拨付等重点程序入手,一一认真检查。现将自查情况通报如下:
一、项目基本情况
2009年中央财政共拨付1万元我市水利专项资金。目前,资金已全部发放完毕。一是中央财政从土地出让收入中安排农田水利建设资金2230万元,主要用于我市小农田水利建设;二是中央财政补助县级国有公益性水利工程。国有水利工程的维护和保养;三是中央财政安排的特大防汛抗旱补助资金20万元,主要用于农业生产和农村居民生活抗旱。省级特大防汛资金550万元,主要用于全市2009年“洪涝灾害水库抢险救灾、乡镇防汛、水文预报、河道工程抢修和购置防汛抢险救灾”材料。四是中央安排的中央水利建设基金(应急汛期)基金80万元,主要用于市级市区堤防水害工程的修复。
我市项目专项资金使用严格执行有关资金使用管理办法。主要实施主体为乡镇人民政府、水库管理单位和相关供水单位,区水务、财政部门严格监督管理。
市、区、县水务部门将一一组织验收,验收合格后财政部门拨付资金。
2.项目建设与管理
(1)项目申请与审批。
20xx年,我市中央财政专项资金项目的申请和审批,严格按照有关基金建设指引报批。一是中央按照《中央财政规划20xx年土地出让收入拨付农田水利建设资金项目建设指导意见》,统筹安排土地出让收入提取农田水利建设资金。 》由水利部办公厅、财政部办公厅印发。财政部通知(办财[20xx]2xx号)省财政厅《四川省地方水利建设资金筹集使用管理实施办法》(川财总[XX]号56号)、《20xx年中央财政从土地发放的规定》根据《关于从转移收入中提取农田水利建设资金的通知》等文件精神(川财农[20xx] 338号),水务局组织相关技术人员编制了《20xx中央农田水利建设基金养护养护工程实施方案》,并报省水利厅、省财政厅备案。审查。审查后,区县水务局、财政局联合出具批复。二是中央根据四川省水利厅、省财政厅《关于印发20xx年度中央县级国有公益性水利工程维护保养资金项目财政补助。”通知(川水函42号)文件,区、县水务局编制实施方案,会同财政局报送。市水务局组织有关部门审议通过了实施方案。三是中央防汛抗旱补助项目。根据省财政厅《关于发放中央和省特大号抗旱补助金的通知》(川财农[20xx]31号)、《遂宁市财政局关于发放特大号抗旱补助金的通知》,根据《绥财农[20xx]32号通知》文件精神,区水务局、财政局联合编制的实施方案获批。省级特大型防汛资金项目,财政部、水利部按照财政部、水利部特大防汛抗旱补助管理办法,批准水务、财政部门共同编制的实施方案资源。
(2)项目资金使用管理。
中央水利专项资金的使用,严格按照有关项目资金使用管理办法执行,水务、财政共同监管。滞留淤积、占用及废弃物等。所涉防洪物资采购严格执行政府采购等相关规定。蓬西县的主要做法是:严格按照省市有关文件要求和印发的《蓬西县20xx年中央财政统筹土地出让收入农田水利建设项目资金使用管理办法》由县财政局、水务局(彭财农[20xx]19号)加强资金管理。成立由会计人员、村干部、工程质量监督员、村级水行政主管、会员代表组成的村民财务管理监督小组,实行集体审计核算,确保专项资金专款专用。建立健全项目建设、运营管理、财务管理等各项规章制度。县财政、审计部门和项目监理单位要随时检查监督资金使用情况,提高资金使用效率,确保工程项目顺利实施和计划任务的完成。同时,在项目实施全过程中,积极接受各级纪检监察部门的检查监督,确保项目建设不存在违规违纪违法事件。农民自筹资金由项目乡、村按照“一案一议”的相关政策组织筹集,资金数额和使用情况将全面公开,接受市政府监督。群众,并严格按照规划投入建设。
通过落实县级部门报告、公示等有效监管方式,确保资金专款专用,特别是确保资金到位、管理到位。项目,并对项目进行核算。以资金投入控制项目规模,按项目管理资金,实行村委会统一核算、统一报告、统一缴费的管理模式,加强对项目资金的监督管理。同时,积极配合审计等相关部门做好审计、审计等工作,对政策执行和资金使用中的违纪行为进行严肃查处,依法查处、查处。纪律。
(3)项目实施。
中央水利专项资金严格按照经审定达标的实施方案实施项目。变更建设地点、内容、规模等,除中央财政安排的80万元市级中央水利建设基金(应急洪水)外,其他项目均已实施完毕。
(4)项目验收。
中央水利专项资金项目已按照批准的实施方案完成全部建设内容,并及时组织财政部门验收。除射洪县中央财政计划从土地出让收入中提取农田水利建设资金外,该项目正在进行市级验收,全市其他项目均已完成验收。
(5)项目的主要成果。
中央水利专项资金项目实施后,一是从土地出让收入中提取农田水利建设资金,使全市273个水源工程和38个渠系工程中渠系建筑,98个农村水塘、堤坝、酒窖得到有效改造,并配套改造长度;二是中央财政补助县级国有公益性水利工程维护保养基金项目,使全市36座水库、6座堤坝、2座水闸、2台泵站得到及时维护,确保国有水利工程安全运行;三是中央特大抗旱防汛资金补充购买防汛物资,修复水文监测设施设备4项,完成水害工程xx5项修复,修复防汛通讯设施90 3(套/套)在办公室购买了抗旱设备。通过项目的实施,一是及时修复了旱区水源地工程,增加了工程蓄水量,增强了抗旱能力;二是及时抢修我市洪涝灾害工程,确保工程安全。
三、主要问题及相关建议
(1)主要问题。
个别项目执行进度缓慢,主要是管理制度不完善,责任落实不到位。项目建成后,需加强管理,并安排专人定期清理通道堵塞,确保项目正常运行。一些项目没有标志、标志和代码,需要进一步完善。尽快完成项目的最后工作。
(二)整改及相关措施。
根据省市验收时提出的相关意见,综合整改已落实到位。
(3)相关建议。
由于我市水利工程数量众多,所需的维修保养投入较大,当地财力有限。
XX年水利专项资金自查报告 根据水利部、省水利厅关于中央水利资金使用管理专项检查工作的安排,我20pc-20xx年,局组织开展中央水利资金使用管理工作。现将自检工作报告如下:
I.中央水利资金使用管理及自查工作开展情况
20xx年11月最近十天,根据《水利部办公厅通知》 《关于开展中央水利基金使用管理专项检查的资源》(办企函第1054号)和省厅有关文件,迅速落实和安排自查工作。主任亲自带头,领导分工负责。组织局办公室(财务)、规划建设管理科等部门成立自查工作组,对我县20年以来中央资金补助项目进行全面梳理和自查整改。从自查情况看,所有中央基金资助项目立项文件齐全,资金全部到位,并严格落实专户、专户、专人管理,使用合理、合理。标准化。专项资金管理办法。
2.自查结果
1.中央资金发放
20pc-20xx 期间,云和县中央财政补助项目共发放37批,补助资金总额4835万元,涉及农村饮水安全工程、县域供水管网改造、小农田水利工程、中小河流水文监测系统、水电站改造、应急防汛、防汛补贴等项目有力支持了水利建设在我县,对完善水利基础设施,促进当地社会经济发展起到了重要作用。
中央水利资金发放后,县财政局根据年度预算、工程进度和合同条件,按规定程序及时将补助资金划拨至工程建设专户,并不会有拘留、贪污、挪用和滥用。提取中央水利基金。
2.中央水利基金完成情况
20xx年以前下达的建设项目全部竣工,并及时组织了相关验收工作。农村饮水工程全部检查完成,完成中央财政小农田水利重点县分阶段检查。节水改造、农田水利、农村水电站、渔业和应急防汛等防洪补助项目也已完成。
20xx年及以后中央补助项目:中央财政小农田水利专项资金项目已在山塘整治重点县完成,应急防汛防汛年修项目也已完成竣工验收。其中,中央财政水文补助监测系统改造项目已完成方案编制、地质勘查、项目选址、土地预审等工作。 20xx年9月1日正式开工建设。中央投资已完成89万元,已完成项目总投资232万元。此外,中央小农田水利重点县的建设已于20xx年全部开工,上级主管部门要求在xx年6月底前完成项目建设任务,中央政府下达的中央财政投资计划可在年内完成。
各项目投资计划下达后,建设单位将全力组织项目实施,均能按规定完成投资。资金发放后无执行进度缓慢或部分(或全部)项目完成后仍有较大余额。资金不可用等。
3.资金使用
资金使用按合同规定执行,工程款支付及时,资金使用符合有关规定资金管理措施。扣押、侵占、挪用、挪用、虚报、冒用水利建设资金的。
4.资金使用管理
为管理中央资金,云河县不断完善项目建设和资金管理机制,每个中央资金补助项目都严格执行项目法人制度,项目监理制度、项目招投标制度和合同制度管理,各项目法人建立了较为完善的财务管理制度,严格按照《会计法》及各类专项资金管理规定。财务人员,进行独立核算。项目资金使用管理实行“三专”,即专户管理、专户管理、专人管理。
列入基本建设预算的项目,项目建设单位应当将项目审批、预算审批、招标文件、施工合同等有关材料报财政局、水利局备案。补助资金根据工程建设合同和工程进度拨付至工程建设进度款。竣工结算按县审计局出具的审计结果和合同支付。建设资金拨付采用封闭式管理,建设单位根据项目进度填写《云和县财政支持项目资金预支申请表》,并附上经批准的项目进度相关材料。监理工程师。经项目所在乡、街道、水利局签署意见后,送财政局拨款。经县财政局审核后,直接划拨至建设单位基本账户。
在历次对中央资金使用情况的审计和专项检查中,该县中央资金管理工作还是比较认可的,在资金使用和管理上不存在突出问题。
三.整改方案
在自查自纠过程中,未发现水利专项资金使用中存在截留、挪用、挪用、挪用等突出问题。
四。下一步工作建议
(1)加强资金监管。 严格执行财务纪律,完善资金管理制度,完善国库集中支付管理,严格遵循程序原则,从制度和来源上确保资金安全。坚持定期开展水利资金专项检查,对部分重点工程进行不定期检查。对关系国计民生的重要水利建设项目开展全程跟踪审计。
(2)优化项目管理。 目前,我县按照中央、省、市有关水利发展改革文件精神,成立了云河县水利发展有限公司,负责水利建设和管理工作。项目按照集中法人模式进行。下一步要着力于公司的人才、机构的选拔和优化,着力打造一支专业、精干的项目管理团队。
(3)建议中央基金加大基层防汛预警系统的维护管理和水利工程的维护工作,尤其是农村水利工程的维护工作如农村饮水安全工程建设、农村饮水升级改造等。以及水利产业能力支撑和基层水利服务体系建设,确保水利产业长期健康发展。